牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績效自評報(bào)告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求,負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計(jì)劃、規(guī)劃和制度,并組織實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算工作;
3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作;
4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的運(yùn)行管理工作,做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等公務(wù)用車保障服務(wù);
5.負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作;
6.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作;
7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高履職能力。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆四中全會(huì)精神,切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想上來,把學(xué)習(xí)中激發(fā)出來的熱情和干勁,轉(zhuǎn)化為全面提升接待工作和機(jī)關(guān)事務(wù)工作水平的強(qiáng)大動(dòng)力。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和省州縣實(shí)施細(xì)則,強(qiáng)化公務(wù)接待、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等各項(xiàng)知識(shí)學(xué)習(xí),積極爭取外出培訓(xùn)、考察機(jī)會(huì),通過走出去,不斷開闊視野,切實(shí)提升工作履職能力。
2.精細(xì)規(guī)范,抓好公務(wù)接待工作。一是從規(guī)范上著手,建章立制抓管理。從嚴(yán)控接待范圍、嚴(yán)把接待審批、嚴(yán)格財(cái)務(wù)結(jié)算等9個(gè)方面進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理工作,制定了《公務(wù)接待工作流程》《接待費(fèi)用報(bào)銷審核制度》和《財(cái)務(wù)管理制度》等23項(xiàng)內(nèi)控制度,出臺(tái)了《國內(nèi)公務(wù)接待工作資料匯編》,細(xì)化落實(shí)《公務(wù)接待工作流程》,確保接待工作有條不紊。二是從細(xì)節(jié)上著眼,強(qiáng)化服務(wù)促提升。從承接任務(wù)到方案的擬定、與相關(guān)部門的銜接,接待手冊、席位卡的制作擺放以及菜單審定、住宿安排等方面,周密思慮,注重細(xì)節(jié),精心組織,嚴(yán)格要求,做到熱情簡節(jié),善始善終。三是從特色上著力,找準(zhǔn)定位求突破。積極打造具有左腳舞文化底蘊(yùn)的公務(wù)接待文化氛圍,通過精心選購一批彝繡作品、特色工藝品,打造了2個(gè)接待主題,將文化元素融入接待之中,充分凸顯牟定左腳舞之鄉(xiāng)特色,融情融文于接待之中。四是從提升接待水平著眼,加強(qiáng)接待隊(duì)伍建設(shè)。突出以規(guī)范化、精細(xì)化、個(gè)性化服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn),在精細(xì)精致、提速提質(zhì)上下狠功夫,組建了一支80余名來自全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的年輕接待員隊(duì)伍,為提升全縣公務(wù)接待水平提供了人員力量保障。圓滿完成了中國原生民歌節(jié)進(jìn)社區(qū)進(jìn)村寨牟定縣演出活動(dòng)、省級園林縣城創(chuàng)建實(shí)地考評、上海市委宣傳部主要領(lǐng)導(dǎo)蒞臨牟定考察調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)成效考核省檢等重大公務(wù)接待,完成了接待任務(wù)85批次,216場次,接待來賓4442人次。
3.強(qiáng)化措施,抓實(shí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。一是建立駕駛員例會(huì)制度、一車一檔案管理制度等,對車輛的出車收車情況、加油、維修、查驗(yàn)、保險(xiǎn)繳費(fèi)、車輛清洗等車輛日常情況進(jìn)行認(rèn)真登記。同時(shí),嚴(yán)格遵循“申請—審核—調(diào)度”的派車流程,嚴(yán)格執(zhí)行派車制度。對全縣公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)34輛公務(wù)車輛安裝了ETC,全力保障全縣64家單位公務(wù)用車出行,全年共派出車輛829車次,服務(wù)2771人次,收繳費(fèi)用639874元,圓滿完成60萬元的非稅收入任務(wù)。二是圓滿完成全國黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理信息統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)錄入、數(shù)據(jù)上報(bào)等工作。三是做好66家單位能耗直報(bào)系統(tǒng)指導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,開展了省級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能示范單位創(chuàng)建,扎實(shí)推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類工作,普及節(jié)能知識(shí),宣傳綠色低碳出行,提高廣大黨員干部及群眾節(jié)能意識(shí)。四是積極爭取資金8萬余元對報(bào)告廳的陳舊音響設(shè)備進(jìn)行更換,進(jìn)一步提高會(huì)議保障質(zhì)量。五是組織全體干部職工深入掛點(diǎn)扶貧的新橋鎮(zhèn)有家村委會(huì)開展“五包五定”活動(dòng),認(rèn)真執(zhí)行周二“扶貧日”工作制度,進(jìn)一步深化脫貧成效鞏固措施落實(shí)。六是有力推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。與干部職工、平臺(tái)駕駛員簽訂了《牟定縣掃黑除惡專項(xiàng)斗爭國家工作人員承諾書》,制作宣傳展板1塊,開展測試16期,發(fā)放宣傳材料300余份,通過微信工作群推送掃黑除惡專項(xiàng)斗爭應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)、新動(dòng)態(tài)信息12期,營造了人人參與、人人宣傳的良好氛圍。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:事業(yè)單位1個(gè)。實(shí)行統(tǒng)一決算,無二級決算單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年末實(shí)有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。
實(shí)有車輛編制37輛,在編實(shí)有車輛35輛。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
九、項(xiàng)目支出績效自評
十、項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(表)
十一、部門整體支出績效自評報(bào)告
十二、部門整體支出績效自評表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度收入合計(jì)2443970.65元。其中:財(cái)政撥款收入2443970.65元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比,上年度預(yù)算安排財(cái)政資金2445357.84元,比上年減少1387.19元,原因是機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心人員部分變動(dòng),運(yùn)行成本下降;上年度其他收入650000.00元,比上年減少650000.00元,原因是2019年沒有購置平臺(tái)車輛。
二、支出決算情況說明
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度支出合計(jì)2509032.10元。其中:基本支出1661411.65元,占總支出的66.22%;項(xiàng)目支出847620.45元,占總支出的33.78%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比, 上年度總支出2977553.78元,比上年減少468521.68元,其主要原因是2019年沒有購置平臺(tái)車輛。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1661411.65元。與上年總支出1528058.59元對比,比上年增加133353.06元,其主要原因是增加艱苦地區(qū)津貼及人員增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1096137.41元占基本支出的65.98%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)565274.24元占基本支出的34.02%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出787209.00元。與上年對比,比上年度1449495.19元減少662286.19元,其主要原因是2019年沒有購置平臺(tái)車輛。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2448620.65元,占本年支出合計(jì)的97.60%。與上年對比,上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2442965.23元,比上年增加5655.42元,其主要原因是在職人員增資。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2178179.81元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.96%。主要用于行政運(yùn)行1381970.81元、一般行政管理事務(wù)787209.00元、其他一般公共服務(wù)支出9000.00元。
2.社會(huì)保障就業(yè)支出112325.56元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107084.36元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5241.20元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82671.28元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于行政單位醫(yī)療58325.04元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24346.24元。
4.住房保障支出75444元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1051200.00元,支出決算為883567.38元,完成預(yù)算的84.05%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為516953.38元,完成預(yù)算的86.16%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為366614.00元,完成預(yù)算的81.25%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令;同時(shí),規(guī)范公務(wù)用車管理,強(qiáng)化在維修和加油等環(huán)節(jié)的審核,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少70881.25元,下降7.43%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少84072.25元,下降13.99%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13191.00元,增長3.73%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是與2018年相比,沒有購置平臺(tái)車輛。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出516953.38元,占58.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出366614.00元,占41.49%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出516953.38元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出516953.38元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。主要用于單位和全縣各部門公務(wù)活動(dòng)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出366614.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出366614.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次4442人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全縣各類公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是事業(yè)單位,故沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1220384.44元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)102788.00元,固定資產(chǎn)1117596.44元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少4915831.72元(補(bǔ)提2019年以前折舊),其中固定資產(chǎn)減少929714.16元(補(bǔ)提2019年以前折舊)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
1220384.4 |
102788 |
1117596.4 |
0 |
558376.2 |
0 |
559220.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額46700.00元,其中:政府采購貨物支出46700.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目績效目標(biāo)明確,相關(guān)管理制度基本健全,資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算安排合理,執(zhí)行效率高,基本實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。
(一)項(xiàng)目支出概況
部門績效自評情況詳見附表
(二)項(xiàng)目支出績效自評
部門績效自評情況詳見附表
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。