監(jiān)督索引號(hào)53232300336101000
牟定縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績效自評報(bào)告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策,制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。
2.根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見為政府組成部門,在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下,主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作,具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生健康方針政策,開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)及其分析,研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略,編制全縣衛(wèi)生健康中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,及時(shí)向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見和建議;組織開展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動(dòng)、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù);會(huì)同有關(guān)部門,依法對全縣的流動(dòng)人口進(jìn)行管理和開展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
3.研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置;制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施,承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
4.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作,按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督;組織實(shí)施基本藥物制度,指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。
5.承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé),承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。
6.承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作,制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù),通報(bào)法定傳染病疫情信息;承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作,制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作,通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
7.負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作,制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含民營醫(yī)院)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理,按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督體系;承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作;研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃,組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān),指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
9.指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作,組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作,組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的決定、決議,處理愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù),制定全縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù),制定愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的長遠(yuǎn)規(guī)劃,工作計(jì)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí),參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市,衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作,開展全民健康教育活動(dòng)。
11.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施,規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作,承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
12.負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施;承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評估,預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評估及考核工作;承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)。
13.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.完善衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)體系建設(shè),健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系,貫徹國家基本藥物制度,推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革,形成多元化辦醫(yī)格局,滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序,覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見,加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作,加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐,加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度,努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。
5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò),建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,實(shí)施縣中醫(yī)院搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)一步完善中醫(yī)機(jī)構(gòu)配套建設(shè),全面提高中醫(yī)機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力,以實(shí)現(xiàn)全國、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣為目標(biāo),培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干,至2019年全縣所有鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院要建立健全中醫(yī)科、中藥房。
8.做好艾滋病防控工作。
9.認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃生育政策,全面實(shí)施計(jì)劃生育家庭“獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠”政策,到“十三五”期末,即2020年,全縣人口總數(shù)控制在21.2萬人以內(nèi),人口出生率控制在11‰以內(nèi),人口自然增長率控制在5‰以內(nèi)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣衛(wèi)生健康局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2019年末實(shí)有人員編制22人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員23人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員4人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。
離退休人員16人。其中:離休0人,退休16人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2019年度收入合計(jì)51,866,562.17元。其中:財(cái)政撥款收入52,672,638.80元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。比上年52,672,638.80元減少806,076.63元,減少1.53%。收入比上年減少的主要原因是本年無新增基本建設(shè)撥款。
二、支出決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2019年度支出合計(jì)51,411,439.27元。其中:基本支出5,380,809.86元,占總支出的10.47%;項(xiàng)目支出46,030,629.41元,占總支出的89.53%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%??傊С霰壬夏?3,487,910.10元減少2,076,470.83元,減少3.88%。其中:基本支出5,380,809.86元,比上年5,557,507.99元減少176,698.13元,減少3.18%,減少的主要原因是本年度人員減少2人,所以養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等減少。項(xiàng)目支出46,030,629.41元,比上年47,930,402.11元減少1,899,772.70元,減少3.96%,減少的主要原因是本年無新增基本建設(shè)撥款。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,380,809.86元,比上年5,557,507.99元減少176,698.13元,減少的主要原因是本年度人員減少2人,所以養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等減少,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.36%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.64%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46,030,629.41元,比上年47,930,402.11元減少1,899,772.70元,減少3.96%,減少的主要原因是:本年無新增基本建設(shè)撥款。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,023,174.35元,占本年支出合計(jì)的99.24%,比上年53,303,717.71元,比上年52,672,638.80元減少1,649,464.45元,減少3.23%,減少的主要原因本年無新增基本建設(shè)撥款。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出27,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%,主要用于單位行政運(yùn)行費(fèi)用。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,064,132.39元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn);
3.衛(wèi)生健康(類)支出49,636,109.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.28%。主要用于公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、中醫(yī)藥、單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療等補(bǔ)助。
4.住房保障支出295,932.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%,主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47,000.00元,支出決算為46,045.00元,完成預(yù)算的97.97%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,293.00元,完成預(yù)算的41.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,752.00元,完成預(yù)算的56.92%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門預(yù)算更加科學(xué)全面,2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少的原因是2019年我部門進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公務(wù)接待管理。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,293.00元,占41.9%;公務(wù)接待費(fèi)支出26,752.00元,占58.1%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,293.00元。其中:公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,293.00元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,752.00元。其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出26,752.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次595人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141,925.91元,比上年148,335.92元減少6,410.01元,下降4.32%。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員調(diào)出2人,日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,牟定縣衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額12,400,425.92元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)8,974,152.69元,固定資產(chǎn)5,462,999.27元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1,880.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額比上年的10,838,759.80元增加1,561,666.12元,增加14.41%,增加的主要原因是年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加。其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1,933,985.25元,固定資產(chǎn)減少2,104,703.41元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)815項(xiàng),賬面原值2,163,841.96元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
12400425.92 |
8974152.69 |
5462999.27 |
3480416.15 |
334138. |
0 |
1,648,445.12 |
0 |
0 |
0 |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額59,138.55元,其中:政府采購貨物支出59,138.55元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無政府性基金收入支出。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
六、其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
監(jiān)督索引號(hào)53232300336101111