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牟定縣幼兒園2019年度決算公開說明

日期:2020年10月28日   作者:   來源:牟定縣幼兒園    點擊:[]

 

牟定縣幼兒園部門2019年度部門決算公開說明

 

 

第一部分 牟定縣幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣幼兒園概況

一、主要職能

(一)主要職能

實行保育與教育相結(jié)合,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度,我單位認真履行了學前教育教學工作,推行課程游戲化穩(wěn)步發(fā)展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣幼兒園部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣幼兒園部門2019年度末實有人員編制48人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制48人(含參公管理事業(yè)編制48人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員48人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告(表)

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣幼兒園部門2019年度收入合計11118533.36元。其中:財政撥款收入11118533.36元,占總收入的100%,比上年增加12%(1218355.88元),分析原因是保教費收入增加;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%,本年無其他收入;年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

牟定縣幼兒園部門2019年度支出合計10606411.71元。其中:基本支出8110802.36元,占總支出的77%;項目支出2495609.35元,占總支出的23%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比支出數(shù)減少19%(2528052.92元),主要原因分析是我園公用經(jīng)費支出減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣幼兒園機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8110802.36元。與上年對比增加3%(236747.88元),主要原因分析,勞務(wù)派遣職工增加薪酬,增加社保購買,導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出,占基本支出的97%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣幼兒園項目經(jīng)費支出2495609.35元。與上年對比減少51%(2552800.80元),主要原因分析是我園公用經(jīng)費支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣幼兒園部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8110802.36元,占本年支出合計的77%。與上年對比與上年對比增加3%(236747.88元),主要原因分析是勞務(wù)派遣職工增加薪酬,增加社保購買,導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加;日常公用經(jīng)費支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)(類)支出48000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于辦公費支出6700.00元、專用材料費支出1740.00元、辦公設(shè)備支出39560.00元;

2. 外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣幼兒園部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0元。其中:因公出國(境)費支出決算0元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元;公務(wù)接待費支出決算0元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0;公務(wù)接待費支出0元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣幼兒園部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,牟定縣幼兒園部門資產(chǎn)總額16924845.26元。其中,流動資產(chǎn)2212842.4元,固定資產(chǎn)凈值6655359.86元,對外投資及有價證券0元,在建工程7929530.50元,無形資產(chǎn)凈值127112.5元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加6.2%(982867.59元),其中固定資產(chǎn)增加7.5%(463876.54元)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:元


項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

16924845.26

2212842.4

6655359.86

0

0

0

0

0

7929530.50

127112.5

0







填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)



三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款,也未發(fā)生政府性基金支出,本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 

 

 

                             牟定縣幼兒園

                             2020年10月27日

 

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