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牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年度部門決算說明

日期:2020年10月28日   作者:   來源:牟定縣新橋中心衛(wèi)生院    點(diǎn)擊:[]

 

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年度部門決算

 

   

第一部分  牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(表)

(二)部門整體支出績效自評報(bào)告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院位于縣城東部,距縣城7公里,東與祿豐縣妥安鄉(xiāng)接壤,南與共和鎮(zhèn)相連,西與蟠貓鄉(xiāng)山水相連,北與安樂鄉(xiāng)相鄰。全院房屋建筑面積6401.745平方米,其中業(yè)務(wù)用房2466.76平方米。衛(wèi)生院設(shè)有醫(yī)療科,護(hù)理科,財(cái)務(wù)后勤科,公共衛(wèi)生科,藥劑科,醫(yī)技科、中醫(yī)科等7大科室,現(xiàn)有病床52張。主要醫(yī)療設(shè)備有彩色多普勒B超,全自動生分析儀,多參數(shù)心電監(jiān)護(hù)儀,胃鏡,X光機(jī),高頻電刀,十二道心電圖機(jī)、救護(hù)車1輛等。基本能滿足廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作要求。2014年我院被評為“楚雄州優(yōu)秀衛(wèi)生院”,同時(shí)列為“醫(yī)療縣鄉(xiāng)一體化管理”醫(yī)院。

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣一級預(yù)算單位,按國家行政事業(yè)單位分類,屬于全額撥款事業(yè)單位,執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計(jì)制度,縣編辦核編40人,2019年末實(shí)有人數(shù)30人。牟定縣新橋中心衛(wèi)生院承擔(dān)著新橋鎮(zhèn)轄區(qū)人民群眾防病治病,看病就醫(yī)職責(zé)。衛(wèi)生院主要開展基本醫(yī)療、防疫、婦幼、基本公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,肩負(fù)著縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化診療業(yè)務(wù)活動。同時(shí),為新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行提供宣傳、檢查、督導(dǎo)等一系列醫(yī)療活動。

(二)基本職能

1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府推進(jìn)農(nóng)村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶?shí)行績效工資,進(jìn)行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個(gè)人收入掛鉤。

4、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 基本藥物實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷售。

5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

6、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練、提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7、對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

(三)公共衛(wèi)生服務(wù)職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括建立居民健康檔案、健康

教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

1、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點(diǎn),在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等;健康檔案要及時(shí)更新,并逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。

2、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點(diǎn)健康問題等內(nèi)容,向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù),設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容,開展健康知識講座等健康教育活動。

3、預(yù)防接種

落實(shí)國家和省免疫規(guī)劃政策措施,為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗;在重點(diǎn)地區(qū),對重點(diǎn)人群進(jìn)行針對性接種,包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗;發(fā)現(xiàn)、報(bào)告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng),并協(xié)助

調(diào)查處理。

4、傳染病防治

開展疾病預(yù)防控制,做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報(bào)告、防治工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫點(diǎn)處理;開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù);配合專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu),對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。

5、兒童保健

0-36個(gè)月嬰幼兒建立兒童保健手冊,開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次,兒童保健1歲以內(nèi)至少4次,第2年和第3年每年至少2次。進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià),開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo)。

6、孕產(chǎn)婦保健

為孕產(chǎn)婦建立保健手冊,開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進(jìn)行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo),了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對產(chǎn)后常見問題進(jìn)行指導(dǎo)。

7、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。

8、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。對35歲以上人群實(shí)行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進(jìn)行登記管理,定期進(jìn)行隨訪,每次隨訪要詢問病情、進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運(yùn)動、心理等健康指導(dǎo)。

9、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理;在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo),開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。

10、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理工作

成立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì),根據(jù)上級部門相關(guān)要求,到村級農(nóng)戶家進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,以及按照家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理要求,進(jìn)行績效考核并兌付家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金等一系列工作。

(四)衛(wèi)生行政管理職能

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

(五)完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,開展綜合預(yù)防、保健和基本醫(yī)療,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制30人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員30人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。

離退休人員32人。其中:離休0人,退休32人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

                         第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件) 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)5342571.64。其中:財(cái)政撥款收入5342571.64,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。財(cái)政撥款收入較上年5115745.55,增加226826.09元,上升4.43%。財(cái)政撥款收入比上年增加的原因是2019年新招錄在職在編人員1名導(dǎo)致單位人員經(jīng)費(fèi)增加,同時(shí),2019年日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人均增加1000.00元,導(dǎo)致單位日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)5342571.64元。其中:基本支出5342571.64元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0元,占總支出的0%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年5115745.55相比,增加226826.09元,增4.43%。支出比上年增加的原因是2019年新招錄在職在編人員1名,導(dǎo)致單位人員經(jīng)費(fèi)增加,同時(shí),2019年日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人均增加1000.00元,導(dǎo)致單位日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5342571.64元。與上年5115745.55相比,增加226826.09元,增4.43%。支出比上年增加的原因是2019年新招錄在職在編人員1名,導(dǎo)致單位人員經(jīng)費(fèi)增加,同時(shí),2019年日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人均增加1000.00元,導(dǎo)致單位日常公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.12%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.88%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5342571.64,占本年支出合計(jì)的100%。上年5115745.55相比,增加226826.09,主要原因是實(shí)有人員增加1人,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出29000元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于我單位日常的辦公經(jīng)費(fèi)支出

2.社會保障和就業(yè)(類)支出1242474.91元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.26%。主要用于2019年在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和離退休人員的工資和公用經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康(類)支出3788882.73元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.92%。主要用于支付在職人員工資,醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的繳納,單位日常的公用經(jīng)費(fèi)支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出。

4.住房保障(類)支出282214元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24500元,支出決算為20261.86元,完成預(yù)算的82.86%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4400元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15861.86元,完成預(yù)算的79.1%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位按照公務(wù)接待費(fèi)的相關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少20688.14元,下降50.46%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少25元,下降0.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20688.14元,下降56.51%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位按照公務(wù)接待費(fèi)的相關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4400元,占21.72%;公務(wù)接待費(fèi)支出15861.86元,占78.28%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4400元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4400元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于醫(yī)院所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15861.86元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出15861.86元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待71批次(其中:外事接待0批次),接待人次619人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年相比,沒有變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額5519182.45元,其中,流動資產(chǎn)1672188.36元,固定資產(chǎn)3846994.09元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加640365.88元,其中流動資產(chǎn)增加288520.71元,

國有資產(chǎn)占有使用情況表









單位:元



項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)



小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)













欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合計(jì)

1

5519182.45

1672188.36

6422064.71

3836455.71

149800.00

0.00

2435809.00

0.00

0.00

0.00

0.00







填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)




固定資產(chǎn)增加351845.17,對外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0元其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年固定資產(chǎn)原值6422064.71元,相比去年5712544.71元,增加了709520.00元,其中:購置打印機(jī)、臺式電腦、高清視頻監(jiān)控設(shè)備、不間斷電源等通用設(shè)備53820.00元購置便攜式彩超專用設(shè)備650000.00元;購置心肺復(fù)蘇模擬人型2700.00元,醫(yī)用救護(hù)擔(dān)架床3000元。固定資產(chǎn)累計(jì)折舊2575070.62元,相比去年2217395.79,增加了357674.83元,綜合購置和折舊情況,我單位2019年固定資產(chǎn)凈值3846994.09元,相比去年3495148.92,增加351845.17元。

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2019年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,公開07表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維

持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                                                                                                           牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

                                                                     2020年10月27日  

 

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