監(jiān)督索引號(hào)53232300147201000
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于投資促進(jìn)工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的研究,并提出相關(guān)對(duì)策建議。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作,建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)投資促進(jìn)工作。
(3)負(fù)責(zé)投資促進(jìn)宣傳工作,做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項(xiàng)目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動(dòng),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)的投資推介活動(dòng)。
(4)組織重大招商引資項(xiàng)目洽談、客商考察、拜訪對(duì)接等活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù),推動(dòng)招商引資信息化建設(shè)。
(5)負(fù)責(zé)聯(lián)系、對(duì)接各類商會(huì)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì),組織開(kāi)展相關(guān)投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)異地商會(huì)、牟定籍老鄉(xiāng)會(huì)聯(lián)絡(luò)對(duì)接工作,發(fā)揮商會(huì)、協(xié)會(huì)等社會(huì)組織在招商引資中的作用。
(6)會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門(mén)編制全縣鼓勵(lì)客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄;負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作和全縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)工作。
(7)做好全縣重大投資促進(jìn)及招商引資項(xiàng)目的跟蹤和服務(wù),會(huì)同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)做好項(xiàng)目推進(jìn)工作,為來(lái)牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。
(8)負(fù)責(zé)建立全縣投資促進(jìn)工作綜合評(píng)價(jià)體系,做好全縣招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì)、考核工作。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、2022年引進(jìn)到位資金指標(biāo)完成情況。共實(shí)施州外國(guó)內(nèi)招商引資項(xiàng)目108個(gè),實(shí)際引進(jìn)州外到位資金111.05億元,增長(zhǎng)26.62%。其中,引進(jìn)省外到位資金增長(zhǎng)24.1%,引進(jìn)產(chǎn)業(yè)到位資金占到位資金比重76.39%。完成實(shí)際利用外資26萬(wàn)美元。開(kāi)展黨政”一把手“外出招商39次,其中省外招商14次,州內(nèi)會(huì)見(jiàn)客商次數(shù)110次。
2、取得的主要成績(jī)及特色亮點(diǎn)。群策群力擦亮全省唯一“大宗固廢基地”名片。充分發(fā)揮云南省唯一的國(guó)家級(jí)大宗固體廢棄物綜合利用基地的優(yōu)勢(shì),將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)富民強(qiáng)縣的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓,通過(guò)匯報(bào)爭(zhēng)取,匯聚州縣工作力量組建牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)工作專班,把基地的招商引資工作從牟定縣縣級(jí)層面上升到州級(jí)層面來(lái)共同招商。通過(guò)州縣共同努力,基地目前引進(jìn)了中儲(chǔ)糧集團(tuán)、華中投資管理有限公司、溢美金屬制品有限公司、佳通再生資源綜合利用有限責(zé)任公司、云南宏豐農(nóng)業(yè)股份有限公司等10多家企業(yè),建成投產(chǎn)項(xiàng)目8個(gè),總投資18.57億元,產(chǎn)值24.84億元。與云南精峰利管業(yè)制造有限公司等重點(diǎn)企業(yè)達(dá)成10億元以上項(xiàng)目投資合作協(xié)議。同時(shí),結(jié)合深化滬滇合作“牟定所需、上海所能”互惠互利原則,與中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司達(dá)成了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣投資促進(jìn)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、招商合作股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、投資服務(wù)股。所屬單位0個(gè)
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣投資促進(jìn)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:牟定縣投資促進(jìn)局。
(三)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣投資促進(jìn)局2022年末實(shí)有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制8人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員7人(含參公管理事業(yè)人員7人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
牟定縣投資促進(jìn)局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,732,244.84元,其中:財(cái)政撥款收入1,732,244.84元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%;與上年相比,收入合計(jì)減少52,958.48元,下降2.97%。其中:財(cái)政撥款收入增加235,497.94元,增長(zhǎng)15.73%,上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入減少288,456.42元,減少100%,主要原因分析是本年度沒(méi)有項(xiàng)目履約保證金收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,856,189.15元。其中:基本支出1,286,313.88元,占總支出的69.30%;項(xiàng)目支出569,875.27元,占總支出的30.70%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加150,576.37元,增長(zhǎng)8.83%。其中:基本支出增加20,319.79元,增長(zhǎng)1.61%;項(xiàng)目支出增加130,256.58元,增長(zhǎng)29.63%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長(zhǎng)0%。主要原因分析是外出招商次數(shù)增加,支出增加。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,286,313.88元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,204,659.68元,占基本支出的93.65%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)81,654.20元,占基本支出的6.35%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出569,875.27元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)資金200,000.00元,招商引資工作經(jīng)費(fèi)369,875.27元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣投資促進(jìn)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,732,244.84元,占本年支出合計(jì)的93.32%。與上年相比增加195,497.94元,增長(zhǎng)12.72%,主要原因分析是社會(huì)保障支出、招商引資經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1,248,486.55元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.07%。主要用于基本支出1,002,055.32元、項(xiàng)目支出246,431.23元,主要用于人員工資,機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等支出;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出111,474.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助支出、機(jī)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出87,813.32元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.07%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出199,499.73元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.52%。主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出84,971.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。主要用于繳納職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
牟定縣投資促進(jìn)局2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000.00元,支出決算為47,633.83元,完成年初預(yù)算的73.28%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16,033.83元,占總支出決算的33.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算31,600.00元,占總支出決算的66.34%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算31,600.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣投資促進(jìn)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000.00元,支出決算為47,633.83元,完成年初預(yù)算的73.28%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16,033.83元,完成年初預(yù)算的80.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,600.00元,完成年初預(yù)算的70.22%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是不斷完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少17,649.04元,下降27.03%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,949.04元,下降19.76%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13,700.00元,下降30.24%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是不斷完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待202批次(其中:外事接待0批次),接待人次548人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引資工作中發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣投資促進(jìn)局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81,654.20元,增加81,654.20元,增長(zhǎng)100%,主要原因是以前是事業(yè)單位,2022年變更為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額395,542.69元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)398.69元,固定資產(chǎn)395,144.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少88,990.8元,其中固定資產(chǎn)增加40,190.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng),賬面原值26,400.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,牟定縣投資促進(jìn)局政府采購(gòu)支出總額26,950.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出26,950.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額26,950.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣投資促進(jìn)局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300147201111