監(jiān)督索引號53232300331401000
目錄
第一部分 牟定縣民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣民政局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。
2.依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會組織黨建工作,直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。
3.擬訂全縣社會救助政策、標準,健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項社會救助工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)開展村(居)委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
5.負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作;負責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作;負責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作,規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。
6.擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標準并組織實施,負責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作,配合相關(guān)部門做好各項殘疾人福利工作。
7.負責(zé)推進婚俗和殯葬改革,擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施,指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機構(gòu)管理工作,依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。
8.擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施,統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作,負責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。
9.擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,進行慈善組織認定,核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書,規(guī)范慈善組織活動,指導(dǎo)慈善和社會捐助工作。
10.監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票管理工作,負責(zé)福利彩票管理工作,擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法,管理使用好福彩公益金。
11.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃,推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
12.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
13.職能轉(zhuǎn)變??h民政局應(yīng)強化老年人服務(wù)和基本民生保障職能,為老年人和困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù),促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
(二)2022年度重點工作任務(wù)概述
1.強化安全底線意識,落實安全和疫情防控責(zé)任。認真落實管行業(yè)必須管安全的要求,全面抓實民政領(lǐng)域的安全管理和疫情防控工作,層層壓實責(zé)任,強化日常監(jiān)督檢查,持續(xù)做好養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和殯葬服務(wù)機構(gòu)的疫情防控工作,確保養(yǎng)老服務(wù)和殯葬服務(wù)機構(gòu)安全運行。
2.強化民生,落實兜底保障。按照“應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救、精準施保、動態(tài)管理”的要求,嚴管城鄉(xiāng)低保,建立主動發(fā)現(xiàn)和主動救助機制,全面推廣使用“政府救助平臺”、“一部手機辦低?!?,用活臨時救助,加大救助力度,加強低收入人口監(jiān)測預(yù)警,全面落實城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒保障、殘疾人兩項補貼、流浪乞討等社會救助政策,保障城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活,鞏固拓展民政領(lǐng)域脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興有效銜接。
3.開啟養(yǎng)老服務(wù)新局面,提升養(yǎng)老服務(wù)水平。全面落實高齡補貼津貼制度,加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院和農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站、日間照料中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo),創(chuàng)新工作思路,多方籌集資金,爭取已建成的24家農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站、日間照料中心盡快投入運營,發(fā)揮社會效益。創(chuàng)新方式,積極發(fā)展社區(qū)老年幸福食堂,滿足老年服務(wù)需求。加快推進社會養(yǎng)老服務(wù)中心、江坡、新橋、蟠貓等4個養(yǎng)老項目建設(shè),力爭在2022年上半年投入使用。規(guī)范農(nóng)村敬老院的管理,理順用工關(guān)系,認真開展敬老院星級達標創(chuàng)建工作,提高養(yǎng)老服務(wù)水平。
4.做實各項社會事務(wù)工作,提高為民服務(wù)水平。加快地名普查成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,實施鄉(xiāng)村振興,全面推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)提升工作,強化婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記管理,加大未成年人保護力度,持續(xù)開展“加強婚姻管理引領(lǐng)婚育新風(fēng)三年專項行動”,加強殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面提升殯葬服務(wù)水平,加大殯葬宣傳和執(zhí)法力度,鞏固殯葬改革成果。加強社會組織管理,持續(xù)深入開展社會組織專項整治,引導(dǎo)社會組織依法開展活動。
5.創(chuàng)新思維,抓實項目投資工作。一是創(chuàng)新工作思路,加強對接協(xié)調(diào)。積極主動向上級匯報對接,爭取項目和資金支持,同時,壓實班子責(zé)任,創(chuàng)新工作思路,圍繞楚雄州“一極兩區(qū)”發(fā)展目標和縣第十四次黨代會提出的“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”發(fā)展目標,結(jié)合民政職能,聚焦養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè),采取“走出去”的方式,抓實項目策劃包裝和招商引資工作。二是認真落實“五個五”項目推進工作制度。年初制訂“五個項目清單”,篩選出“五個一批”重點項目清單,壓實重點項目包保責(zé)任,嚴格按照“五有五必須”的要求抓實項目謀劃,對每一個項目認真落實“研判、預(yù)警、應(yīng)策、推動和問效”制度。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣民政局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、人事財務(wù)監(jiān)督股、社會組織管理股(社會組織黨委辦公室)、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利與慈善社會工作股,所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣民政局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:牟定縣民政局。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣民政局2022年末實有人員編制14人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員11人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣民政局2022年度收入合計59,238,520.71元。其中:財政撥款收入59,238,520.71元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計減少37,062,826.34元,下降38.49%。其中:財政撥款收減少37,062,826.34元,下降38.49%;上級補助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加0元,增長0%。減少的主要原因是:2022年沒有其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出,導(dǎo)致項目資金收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣民政局2022年度支出合計88,393,739.55元。其中:基本支出3,900,610.32元,占總支出的4.41%;項目支出84,493,129.23元,占總支出的95.59%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少2,417,963.36元,下降2.66%。其中:基本支出增加72,470.14元,增長1.89%;項目支出減少2,490,433.50元,下降2.86%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%。基本支出增加的原因是:人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出繳費基數(shù)增大導(dǎo)致基本支出增加;項目支出減少的原因是:2022年沒有專項債券資金支出 ,導(dǎo)致項目資金支出減少。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,900,610.32元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,666,694.28元,占基本支出的94.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費233,916.04元,占基本支出的6.00%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣民政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出84,493,129.23元。其中:基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為:民政管理事務(wù)支出1,253,331.33元,社會福利支出8,021,762.80元,殘疾人事業(yè)支出3,698,940.00元,最低生活保障支出26,497,735.00元,臨時救助支出3,039,727.00元,特困人員救助供養(yǎng)支出8,211,665.45元,其他生活救助支出521,333.00元,社會發(fā)展支出1,764,000.00元,其他支出31,484,634.65元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出56,909,104.90元,占本年支出合計的64.38%。與上年相比減少2,932,652.76元,下降4.90%,減少的主要原因是:2022年沒有專項債券資金支出,導(dǎo)致2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出54,689,672.16元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.10%。主要用于行政運行、專項業(yè)務(wù)、在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出246,071.74元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于行政和事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出1,764,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.1%。主要用于敬老院旱廁改造及廚房明廚亮灶項目資金支出。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出209,361元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,000.00元,支出決算為33,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算20,000.00元,占總支出決算的60.61%;公務(wù)接待費支出決算13,000.00元,占總支出決算的39.39%,具體是國內(nèi)接待費支出決算13,000.00元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,000.00元,支出決算為33,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算為20,000元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為13,000元,完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0元,增長0%。主要原因是:2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于社會救助、社會事務(wù)、社會組織管理、養(yǎng)老服務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次(其中:外事接待0批次),接待人次238人(其中:外事接待人次0人)。主要用于社會救助、社會事務(wù)、社會組織管理、養(yǎng)老服務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名等工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣民政局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出233,916.04元,上年支出133,949.25元,與上年對比增加99,966.79元,增長74.63%,增加的主要原因是出差次數(shù)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費26,967.23元,水費1,800.00元,電費4,000.00元,郵電費10,511.67元,差旅費18,483.96元,公務(wù)接待費13,000.00元,工會經(jīng)費34,153.18元,公務(wù)用車運行維護費20,000.00元,其他交通費用105,000.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣民政局資產(chǎn)總額58,113,039.01元,其中,流動資產(chǎn)52,755,878.37元,固定資產(chǎn)5,357,160.64元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少37,834,179.36元,其中固定資產(chǎn)減少5,487,370.10元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣民政局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算財政撥款:一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。
三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
政府采購:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
監(jiān)督索引號53232300331401111