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中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會2022年度部門決算公開

日期:2023年09月22日   作者:   來源:    點擊:[]

監(jiān)督索引號53232300171201000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.共青團(tuán)牟定縣委(以下簡稱團(tuán)縣委)是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展青年工作的群眾團(tuán)體,是全縣各級共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān);

2.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和中央,省、州、縣黨委要求,領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊工作,指導(dǎo)和管理全縣青年社團(tuán)組織;

3.參與制定牟定縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策,對青年事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理;

4.密切聯(lián)系服務(wù)青年,發(fā)揮共青團(tuán)作為黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用;

5.暢通青少年利益訴求表達(dá)渠道,服務(wù)青少年成長成才需求;調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究牟定縣青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應(yīng)對策,開展青少年思想政治引領(lǐng)工作,擔(dān)負(fù)引導(dǎo)青年的政治任務(wù);

6.完成牟定縣委、縣人民政府和團(tuán)州委交辦的有關(guān)工作。

(二)2022年度重點工作任務(wù)概述

1.持續(xù)深化思想引領(lǐng),著力提升“引領(lǐng)力”。一是政治引領(lǐng)形式多樣。青年宣講團(tuán)成員為全縣各單位及學(xué)校共1280余人講授專題黨課12場次;充分發(fā)揮本土紅色資源作用,到黨建文化主題公園、曹慶功烈士紀(jì)念館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)開展紅色教育活動13場次。以黨的二十大為主線,圍繞建團(tuán)百年,組織開展“青馬工程”培訓(xùn)班1期,鄉(xiāng)村振興青年先鋒培訓(xùn)班1期,主題演講比賽和學(xué)藝大賽各1期,評選表揚青少年22名,評選出主題繪畫、征文、攝影、書法4類作品81件。創(chuàng)新工作載體,強化新媒體運用,編創(chuàng)推出“百名團(tuán)員青年講述黨的青年運動史”微團(tuán)課50期,視頻課件100個。二是價值引領(lǐng)實效凸顯。以春節(jié)、清明節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日為契機,組織開展主題黨團(tuán)日活動12場次、離隊入團(tuán)儀式集中示范活動1場次。積極推進(jìn)“網(wǎng)上共青團(tuán)”建設(shè),今年來微信推送文章604篇、團(tuán)州委采用53篇,團(tuán)省委采用8篇,“中國雙擁”、環(huán)球網(wǎng)、云南網(wǎng)、學(xué)習(xí)強國等各級平臺采用10篇,共青團(tuán)網(wǎng)絡(luò)輿論陣地的影響力不斷提高。三是榜樣引領(lǐng)層出不窮。積極開展先進(jìn)典型選樹,獲評2022年“楚雄青年五四獎?wù)隆眰€人1名,2021年度楚雄州“兩紅兩優(yōu)”集體及個人18個。選樹“青年文明號”集體10個,“牟定縣向上向善好青年”26名,牟定縣“兩紅兩優(yōu)”集體及個人51個。扎實開展“少先隊爭章”,評選出2022年“二星章”集體及個人268個,獲評團(tuán)州委“三星章”集體及個人13個。

2.圍繞中心服務(wù)大局,著力提升“貢獻(xiàn)力”。一是高度重視困境青少年群體幫扶工作,多措并舉爭取社會資源,開展“點亮微心愿”活動10場次,發(fā)放微心愿物品404件,爭取經(jīng)費1.9萬元;開展“幻方助學(xué)計劃”“愛心圓夢大學(xué)”等助學(xué)活動,申請資金28.79萬元資助困境學(xué)生220名;爭取上海青云中學(xué)對口資助安樂中學(xué)1.26萬元。二是共青團(tuán)“三力一度”大幅提升,寒暑假招募志愿者220名,擇優(yōu)錄用133名,分五批開展崗前培訓(xùn)后分配到3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20余家縣級部門開展志愿服務(wù),該項目榮獲楚雄州首屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽銅獎。三是將“青廉工程”建設(shè)與共青團(tuán)職能職責(zé)深度融合,以“青”力“清”為助清廉為主題,通過講授年輕干部專題廉政黨課2場次,宣講廉潔文化5場次,開展主題演講比賽1場次,展出“清風(fēng)故事”8期,探尋年輕干部護(hù)航健康成長“新路徑”。四是組織青年志愿者開展助力“雙減”、疫情防控等志愿服務(wù)活動20余場次。五是深入實施牟定青年服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“五項行動”,召開牟定縣優(yōu)秀外出務(wù)工青年座談會,表彰優(yōu)秀外出務(wù)工青年3名;發(fā)放“兩項貸款”37戶690萬元,為158名牟定有志青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供資金支持。

3.發(fā)揮橋梁紐帶作用,著力提升“凝聚力”。一是積極推行楚雄州青年志愿服務(wù)平臺,注冊人數(shù)達(dá)4547人,發(fā)布活動47場次,累計服務(wù)時長達(dá)2164.5小時。二是積極推動落實2022-2023年度大學(xué)生西部計劃省級地方項目志愿者招募工作,新招募西部計劃志愿者15名。三是制定印發(fā)《牟定縣關(guān)于全面加強新時代少先隊工作的實施方案》,對照責(zé)任分工、完成時限穩(wěn)步推進(jìn)各項工作落實。100%將少先隊工作納入各級中小學(xué)校黨建工作考核指標(biāo),在黨建考核中作為單列內(nèi)容占10%。所轄中小學(xué)校61個,100%成立學(xué)校少工委,100%建立紅領(lǐng)巾廣播站、成立少先隊鼓號隊,100%規(guī)范配備隊報隊刊。54個小學(xué)100%規(guī)范建立少先隊組織,100%實現(xiàn)規(guī)范化分批入隊、規(guī)范化開展少先隊儀式教育,100%收看全國少工委六一、“十一三”建隊日主題云隊課,100%規(guī)范化填報全國少先隊組織信息系統(tǒng)。聘請校外輔導(dǎo)員13名,開展培訓(xùn)1期。

4.堅持深化改革攻堅,著力提升“組織力”。一是圓滿完成縣、鄉(xiāng)團(tuán)委換屆工作。組織135名正式代表勝利召開縣第二十次團(tuán)代會,選舉產(chǎn)生第二十屆團(tuán)縣委員會委員31名、候補委員9名、常委7名。同時,表揚2017—2021年共青團(tuán)工作優(yōu)秀集體及優(yōu)秀個人60名,選舉產(chǎn)生出席州第十一次團(tuán)代會代表15名。圓滿完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委、4所縣屬中學(xué)團(tuán)委換屆工作,選出團(tuán)委書記11名,委員91人,7鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委書記100%由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委委員兼任,平均年齡31.4歲,大專以上學(xué)歷達(dá)100%。二是及時制定印發(fā)《牟定縣縣域共青團(tuán)基層組織改革實施方案》,按照團(tuán)省委重點聯(lián)系督導(dǎo)縣要求,高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)縣域共青團(tuán)基層組織改革。三是充分運用“智慧團(tuán)建”系統(tǒng),高標(biāo)準(zhǔn)開展“學(xué)社銜接”、團(tuán)支部整理整頓、團(tuán)員信息錄入等重點工作。高質(zhì)量發(fā)展團(tuán)員351名,“學(xué)社銜接”率達(dá)100%并長期動態(tài)保持,完成2022年30個非公企業(yè)團(tuán)組織建設(shè)任務(wù)。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、青年發(fā)展股。所屬單位0個。

(二)決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。分別是:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會2022年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員4人(含參公管理事業(yè)人員4人)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會部門2022年度收入合計1,569,522.81元。其中:財政撥款收入1,569,522.81元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計增加45,918.42元,增長3.01%。其中:財政撥款收入增加45,918.42元,增長3.01%;上級補助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加0元,增長0%。主要原因是本年度平均在職人數(shù)相較上年增加,工資及社會保障繳費增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會部門2022年度支出合計1,569,522.81元。其中:基本支出700,554.29元,占總支出的44.63%;項目支出868,968.52元,占總支出的55.37%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計增加85,256.42元,增長5.74%。其中:基本支出增加104,898.22元,增長17.61%;項目支出減少19,641.8元,下降2.21%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%。主要原因是本年度平均在職人數(shù)相較上年增加及工資正常變動致基本支出增加,西部計劃項目人員減少致本年度項目支出減少。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出700,554.29元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出642,738.61元,占基本支出的91.75%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費57,815.68元,占基本支出的8.25%。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出868,968.52元。其中:基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是一般行政管理事務(wù)519,925.75元,其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出343,142.77元,農(nóng)林水支出5,900元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,569,522.81元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加85,256.42元,增長5.74%,主要原因是本年度平均在職人數(shù)相較上年增加及工資正常變動致基本支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出1,426,226.73元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.87%。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、專項團(tuán)務(wù)活動支出。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出54,361.6元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出41,250.48元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出5,900元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于普惠金融發(fā)展支出,發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款專員補貼。

13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出41,784元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.66%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,000元,支出決算為2,000元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費支出決算2,000元,占總支出決算的100%,具體是國內(nèi)接待費支出決算2,000元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,000元,支出決算為2,000元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為2,000元,完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0元,增長0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次39人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展團(tuán)內(nèi)數(shù)據(jù)調(diào)查核查、縣域共青團(tuán)基層組織改革工作督導(dǎo)檢查等工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出57,815.68元,與上年相比,增加16,199.32元,增長38.93%,主要原因是本年度平均在職人數(shù)相較上年增加及團(tuán)代會等大型會議活動舉辦,辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、會議費和培訓(xùn)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會部門資產(chǎn)總額779,244.18元,其中,流動資產(chǎn)735,778.86元,固定資產(chǎn)43,465.32元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3,441.54元,其中固定資產(chǎn)增加3,441.54元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)牟定縣委員會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

監(jiān)督索引號53232300171201111

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