監(jiān)督索引號(hào)53232300235700201000
目錄
第一部分 牟定縣圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣圖書館概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹黨和國(guó)家公共圖書館對(duì)地方文獻(xiàn)、年鑒、古籍、家譜、重要報(bào)刊雜志資料保存收藏。
2、公共圖書館擔(dān)負(fù)著為科學(xué)研究服務(wù),促進(jìn)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、教育事業(yè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、公共圖書館承擔(dān)著采編與儲(chǔ)藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。
4、公共圖書館承擔(dān)著文化共享工程,數(shù)字圖書館建設(shè)、對(duì)政府提供數(shù)字化信息服務(wù)與查閱。
5、公共圖書館承擔(dān)著公益講座、全民閱讀推廣活動(dòng)、數(shù)字閱讀推廣工程、培養(yǎng)青少年閱讀心理健康成長(zhǎng)工作。
6、公共圖書館承擔(dān)著對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村、社區(qū)農(nóng)家書屋基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)服務(wù)。
7.承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、提升免費(fèi)開放服務(wù)質(zhì)量,接待到館讀者人次比上年遞增。做好圖書館總分館制建設(shè)的后續(xù)服務(wù)工作,對(duì)分館工作人員進(jìn)行輔導(dǎo)、培訓(xùn)。組織總館、分館開展圖書流動(dòng)、閱讀、展覽等聯(lián)動(dòng)服務(wù)活動(dòng)。
2、開展圖書流動(dòng)送書進(jìn)軍營(yíng)、機(jī)關(guān)、社區(qū)、村居委會(huì)、學(xué)校,做好到各單位辦理借書證,通過宣傳加大圖書館、分館借閱圖書冊(cè)提升,借閱冊(cè)次排名全州穩(wěn)步上升;通過微信公眾號(hào)、電子借書機(jī)等數(shù)字資源提供服務(wù),數(shù)字資源閱讀,下載閱讀冊(cè)次上升,加強(qiáng)圖書館網(wǎng)站點(diǎn)擊率上升;開展線上“紅色故事會(huì)”閱讀推廣活動(dòng)。
3、線上活動(dòng)主要圍繞微信平臺(tái)進(jìn)行。開展“博關(guān)經(jīng)典 書香牟定”線上閱讀闖關(guān)挑戰(zhàn)賽;“十二天環(huán)游世界”連環(huán)畫互動(dòng)閱讀活動(dòng)“凝聚奮進(jìn)的力量——新時(shí)代鄉(xiāng)村振興先進(jìn)事跡展”微信展,紅色故事會(huì)——“四史”上的今天共有上萬人參加閱讀,線上活動(dòng)氛圍活躍,參與者在“萬卷讀書會(huì)”微信交流群中,交流閱讀心得,分享自己感興趣的文摘、趣聞?shì)W事并撰寫閱讀書評(píng)。圖書館通過微信公眾號(hào)整理匯總并推送閱讀推薦書目。目前,圖書館依然保留“萬卷讀書會(huì)”群組,不定期為讀者推送薦讀書目,為他們提供了閱讀交流探討的在線平臺(tái)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣圖書館共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室
所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣圖書館2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣圖書館。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣圖書館2022年末實(shí)有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員4人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故2022年度決算《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣圖書館部門2022年度收入合計(jì)1,116,590.99元。其中:財(cái)政撥款收入1,116,590.99元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計(jì)增加230,412.35元,增長(zhǎng)26%。其中:財(cái)政撥款收入增加230,412.35元,增長(zhǎng)26%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入增加0元,增長(zhǎng)0%。我單位財(cái)政撥款收入增加230,412.35元,增長(zhǎng)26%;主要原因是單位職工工資正常晉升,住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加及圖書館升級(jí)改造。
二、支出決算情況說明
牟定縣圖書館部門2022年度支出合計(jì)1,116,590.99元。其中:基本支出680,258.67元,占總支出的60.92%;項(xiàng)目支出436,332.32元,占總支出的39.08%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加192,674.05元,增長(zhǎng)20.85%。其中:基本支出增加44,544.37元,增長(zhǎng)7.01%;項(xiàng)目支出增加148,129.68元,增長(zhǎng)51.40%,上繳上級(jí)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長(zhǎng)0%。增加的主要原因:2022年度新增提升改造???0萬元;
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出680,258.67元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出657,077.08元,占基本支出的96.59%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)23,181.59元,占基本支出的3.41%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣圖書館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出436,332.32元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:用于圖書館內(nèi)部空間提升改造436,332.32元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,116,590.99元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加192,674.05元,增長(zhǎng)20.85%,主要原因:1、單位職工工資正常晉升,住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加;圖書館提升改造專款資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
2、外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出897,971.35元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.42%。主要用于:支付單位人員的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險(xiǎn)金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等及全縣圖書借閱、管理事務(wù)支出;圖書館提升改造資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出125,894.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.27%。主要用于:支付行政單位離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出52,568.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于:繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
19.住房保障(類)支出40,156元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.6%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出;
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000元,支出決算為6,947.71元,完成年初預(yù)算的31.58%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,680.71元,占總支出決算的96.16%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算267元,占總支出決算的3.84%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算267元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22000元,支出決算為6,947.71元,完成年初預(yù)算的31.58%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,680.71元,完成年初預(yù)算的33.40%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為267元,完成年初預(yù)算的13.35%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我館嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少15,052.29元,下降68.42%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13,319.29元,下降66.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,733元,下降86.65%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我館嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流動(dòng)文化車開展活動(dòng)服務(wù)群眾所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)部門檢查工作產(chǎn)生的接待1批次,人次6人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣圖書館部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,增加0元,增長(zhǎng)0%,我單位屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣圖書館部門資產(chǎn)總額1,128,551.40元,流動(dòng)資產(chǎn)52,311.54元,固定資產(chǎn)1,076,239.86元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加112,000元,其中固定資產(chǎn)增加112,000元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。(附表12-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
七、(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
監(jiān)督索引號(hào)53232300235700201111