監(jiān)督索引號53232300336101101000
目錄
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格:股所級,單位類型:公益性一類事業(yè)單位,經(jīng)費來源形式:全額撥款,主要職責:承擔常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作;負責對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制:核定事業(yè)編制26名。
(二)2022年度重點工作任務(wù)概述
我院認真貫徹落實縣衛(wèi)生健康局黨委和鳳屯鎮(zhèn)黨委、政府的安排部署,緊扣中心工作要求,認真落實好各項工作任務(wù)。(1)是完成胸痛救治單元,于3月通過楚雄州胸痛中心聯(lián)盟專家組的評審驗收;(2)是完成老年友善醫(yī)療機構(gòu)創(chuàng)建工作,于8月份通過州級專家組評審驗收;(3)是扎實開展等級醫(yī)院創(chuàng)建工作,2022年,在全院干部職工的共同努力下,我院于9月份通過了州級評審,達到了省級甲等標準;(4)是臨床工作繼續(xù)保持平穩(wěn);(5)是公共衛(wèi)生工作保持穩(wěn)中有升,加強了縣、鄉(xiāng)、村三級婦幼保健服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力建設(shè),強化了避孕節(jié)育技術(shù)服務(wù)和孕前優(yōu)生健康檢查工作,強化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及衛(wèi)生所規(guī)范化建設(shè),提高了縣、鄉(xiāng)、村婦幼保健服務(wù)能力,實施艾滋病、梅毒、乙肝母嬰阻斷,為我縣穩(wěn)定生育水平、提高婦女兒童健康水平、降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率、提高人口素質(zhì)、創(chuàng)造良好的人口環(huán)境充分發(fā)揮了應(yīng)有的職能作用;(6)在健康扶貧工作開展以來,我院積極按照上級相關(guān)考核要求,完善健康立卡戶醫(yī)療保障、全面做好健康立卡戶檔案建設(shè)、健康體檢工作,贏得了建檔立卡戶的好評,衛(wèi)生工作穩(wěn)步前進。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:醫(yī)療科、護理科、財務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制23人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員23人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛1輛。實有車輛超編制的原因是屬于救護特種車輛,未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
1.本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出,《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
4.本部門2022年度無項目支出績效自評,《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計7,077,235.29元。其中:財政撥款收入3,308,415.95元,占總收入的46.75%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入1,486,668.40元(含教育收費0元),占總收入的21.01%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入2,282,150.94元,占總收入的32.25%。與上年相比,收入合計增加1,175,204.07元,增長19.91%。其中:財政撥款收入增加121,637.29元,增長3.82%;上級補助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加468,429.31元,增長46.00%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加585,137.47元,增長34.48%。財政撥款收入增加的原因是2022年度基本工資調(diào)標,中級職稱晉升3人,人員增加,工資增加,相應(yīng)社會保障費增加;事業(yè)收入增加的原因是2022年度門診人次比上年增加3595人次,住院人次比上年增加29人次,門診住院費用增加;其他收入增加的原因是2022年度財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)發(fā)展投入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計7,077,235.29元。其中:基本支出4,795,084.35元,占總支出的67.75%;項目支出2,282,150.94元,占總支出的32.25%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計增加1,175,204.07元,增長19.91%。其中:基本支出增加590,066.60元,增長14.03%;項目支出增加585,137.47元,增長34.48%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%。基本支出增加的原因是2022年9月新招錄1人、中級職稱晉升3人、工資調(diào)標、工資、社會保障費、公用經(jīng)費支出增加,2022年醫(yī)療收入增加,門診、住院人次增加,醫(yī)院基本醫(yī)療運行成本藥品支出專用材料費增加,將藥品支出納入基本支出;項目支出增加的原因是2022年度財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)發(fā)展支出增加,醫(yī)院醫(yī)療專項支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目等專項資金支出增加。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,795,084.35元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,102,194.48元,占基本支出的64.70%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,692,889.87元,占基本支出的35.30%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,282,150.94元。其中:基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.基本藥物制度補助支出632,003.67元,用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會保障費支出;
2.鄉(xiāng)村醫(yī)生社會保障繳費省級、縣級補助支出102,992.76元,用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳納;
3.醫(yī)療服務(wù)與能力提升支出229,100.00元,主要用于衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備購置;
4.中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出5,000.00元,用于龍豐衛(wèi)生所中醫(yī)特色墻畫維修;
5.愛國衛(wèi)生專項行動支出8,337.50元,用于衛(wèi)生院洗手盆、水龍頭安裝維修費;
6.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,179,101.66元,主要用于開展基本公共衛(wèi)生工作、公共衛(wèi)生聘用人員工資福利支出,鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生經(jīng)費補助及工作開展辦公經(jīng)費支出;
7.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出39,714.15元,主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);
8.突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出85,901.20元,主要用于應(yīng)急物資購置。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,308,415.95元,占本年支出合計的46.75%。與上年相比增加121,637.29元,增長3.82%,增加原因是2022年1月進行工資調(diào)標,年度升薪,社?;鶖?shù)變更,2022年9月新招錄1人,中級職稱晉升3人,人員增加,工資經(jīng)費、公用經(jīng)費增加,相應(yīng)社會保障費增加,故一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出364,230.83元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.01%。主要用于2022年在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出和離退休人員的工資及離退休人員公用經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康(類)支出2,749,013.12元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.09%。主要用于支付2022年在職人員工資、津貼補貼、獎金、績效工資,基本醫(yī)療保險繳費支出、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支持、工傷保險的繳費支出,鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出,單位日常的公用經(jīng)費。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出195,172.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.90%。主要用于2022年在職人員住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9,000.00元,支出決算為8,897.64元,完成年初預(yù)算的98.86%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算6,897.64元,占總支出決算的77.52%;公務(wù)接待費支出決算2,000.00元,占總支出決算的22.48%,具體是國內(nèi)接待費支出決算2,000.00元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9,000.00元,支出決算為8,897.64元,完成年初預(yù)算的98.86%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算為6,897.64元,完成年初預(yù)算的98.54%;公務(wù)接待費支出決算為2,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門進一步加強內(nèi)部管理,規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公務(wù)接待管理,嚴控“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加6,899.64元,增長345.33%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加6,897.64元,增長100%;公務(wù)接待費支出決算增加2.00元,增長0.10%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)增加的主要原因是其他交通費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展醫(yī)療服務(wù)能力救護車保險費。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2022年胸痛單元救治建設(shè)2批次15人次、等級醫(yī)院評審2批次16人次、年度工作考核1批次6人次、醫(yī)保工作檢查和醫(yī)院工作督導(dǎo)發(fā)生的接待3批次17人次的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元,與上年相比,增加0元,增長0%,主要原因是牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,194,273.02元,其中,流動資產(chǎn)2,682,460.88元,固定資產(chǎn)4,478,112.14元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)33,700.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少164,474.80元,其中固定資產(chǎn)增加267,400.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額191,897.64元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出191,897.64元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
7、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
8、“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
9、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
監(jiān)督索引號53232300336101101111