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牟定縣人民政府
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牟定縣交通運(yùn)政管理所2022年度部門決算公開

日期:2023年09月20日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53230001748101000

目錄

第一部分 牟定縣交通運(yùn)政管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣交通運(yùn)政管理所概況

一、單位主要職能:牟定縣交通運(yùn)政管理所是法規(guī)授權(quán)的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),履行道路運(yùn)輸行政許可和道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。主要職能是為維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序提供管理保障,道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可與資質(zhì)的管理、道路運(yùn)輸從業(yè)人員資質(zhì)管理、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與違章經(jīng)營(yíng)處罰、道路運(yùn)輸糾紛調(diào)解和道路運(yùn)輸行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)。政府下達(dá)的指令任務(wù):打非治維、道路運(yùn)輸安全、精準(zhǔn)扶貧、超載治理、黃標(biāo)車治理、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、代理巡游出租車網(wǎng)約車管理。機(jī)構(gòu)情況:我單位是二級(jí)預(yù)算編制獨(dú)立單位,獨(dú)立核算,財(cái)務(wù)報(bào)表屬于單戶表,隸屬于楚雄州交通運(yùn)政管理處的參公管理事業(yè)單位,當(dāng)年機(jī)構(gòu)沒有變動(dòng)。人員情況:我單位年末實(shí)有人數(shù)15人,其中:在職職工9名,退休職工年末數(shù)6人。遺屬1人。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2022年一年以來,我所以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以道路運(yùn)輸安全監(jiān)管為主線,以提升安全監(jiān)管能力為著力點(diǎn),深入推進(jìn)“放管服”改革,認(rèn)真貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《云南省安全生產(chǎn)條例》和有關(guān)法律、法規(guī),強(qiáng)化落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管主體責(zé)任,遏制各類安全生產(chǎn)責(zé)任事故,促進(jìn)我縣交通運(yùn)輸事業(yè)又好又快發(fā)展。多年來,圍繞我縣的安全生產(chǎn)工作認(rèn)真開展,為我縣運(yùn)輸安全工作提供了保障,綜合交通運(yùn)輸和諧穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展,推進(jìn)我縣交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)一步深化交通運(yùn)輸領(lǐng)域的改革開放,大力提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平,盡力為全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)提供交通運(yùn)輸保障和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。分別開展道路交通運(yùn)輸安全人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)軟硬件改善、深入運(yùn)輸企業(yè)調(diào)查、安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)宣傳、安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)、咨詢、重大危險(xiǎn)源和施工隱患、評(píng)估和整改工作。認(rèn)真履行“三關(guān)一監(jiān)督”職責(zé),加強(qiáng)安全生產(chǎn)源頭及貨運(yùn)治超管理工作,繼續(xù)加強(qiáng)客運(yùn)安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度落實(shí),強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。一年來通過全所干部職工團(tuán)結(jié)協(xié)作克難奮進(jìn)共同努力,在管理與服務(wù)上下功夫。進(jìn)一步規(guī)范我縣道路旅客運(yùn)輸市場(chǎng),切實(shí)維護(hù)道路運(yùn)輸合法經(jīng)營(yíng)者和人民群眾的合法權(quán)益。精準(zhǔn)扶貧、銳意進(jìn)取、埋頭苦干,不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活的需要,努力開啟新時(shí)代交通強(qiáng)國建設(shè)新征程,為決勝全面建成小康社會(huì),實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢(mèng)當(dāng)好先行。一年來,將貨運(yùn)裝載源頭治超監(jiān)管作為道路貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管的有效載體,促進(jìn)貨運(yùn)市場(chǎng)健康發(fā)展,維護(hù)合法運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者利益,建立規(guī)范、公平、有序的道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。落實(shí)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)“打非治違”責(zé)任,開展專項(xiàng)行動(dòng),建立“打非治違”長(zhǎng)效機(jī)制。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、稽查大隊(duì)辦公室、財(cái)務(wù)室、行業(yè)管理辦公室。

所屬單位為0個(gè)。

(二)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣交通運(yùn)政管理所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)為:牟定縣交通運(yùn)政管理所。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況.

我所2022年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,退休6人)。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)政管理所2022年度收入合計(jì)2010927.04元。其中:財(cái)政撥款收入1775337.77元,占總收入的88.28%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入235589.27元,占總收入的11.72%;收入合計(jì)與上年相比增加303992.72元,增長(zhǎng)17.81%;其中:財(cái)政撥款收入增加168403.45元,增長(zhǎng)10.48%,上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入增加135589.27元,增長(zhǎng)135.59%;主要原因是:一是三人工資增長(zhǎng)晉級(jí),二是財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)政管理所2022年度總支出合計(jì)2,068,921.60元。其中:基本支出1,775,337.77元,占總支出的85.81%;項(xiàng)目支出293,583.83元,占總支出的14.19%。其中與上年1,864,750.24元相比,支出合計(jì)增加20,4171.36元,增長(zhǎng)10.95%。其中:基本支出增加113,292.39元,增長(zhǎng)6.82%;項(xiàng)目支出增加90,878.97元,增長(zhǎng)44.83%;上繳上級(jí)支出0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,增長(zhǎng)0.00%。與上年對(duì)比增加的原因主要是三個(gè)工資晉升增長(zhǎng)。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,775,337.77元。包括基本工資及津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,564,544.78元,占基本支出的88.13%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)210,792.99元,占基本支出的11.87%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)和交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出293,583.83元,其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體主要用于2022年度稽查辦案經(jīng)費(fèi)支出及治超經(jīng)費(fèi)支出協(xié)管員勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)。與上年同期202,704.86元相比,支出合計(jì)增加90,878.97元,增長(zhǎng)44.83%,主要是協(xié)管員增加導(dǎo)致支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)政管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,775,337.77元,占本年支出合計(jì)的85.81%。我所2022年納入州級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,662,045.38元,2022年1,775,337.77元,同比上年增加113,292.39元,增長(zhǎng)6.82%。增長(zhǎng)原因是我單位三人工資晉級(jí)晉升增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出256,711.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.46%。主要用于要本單位退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出108,480.18元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于要本單位行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出1,310,933.99元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.84%。主要用于本單位支付人員工資、行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出99,212.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.59%。主要用于本單位職工住房保障支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,500.00元,支出決算為26,135.85元,完成年初預(yù)算的95.04%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23,153.22元,占總支出決算的88.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,982.63元,占總支出決算的11.41%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,其中:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)政管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27,500.00元,支出決算為26,135.85元,完成預(yù)算的95.04%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,153.22元,完成預(yù)算的92.61%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,982.63元,完成預(yù)算的119.31%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年26,290.00元減少154.15元,減少0.59%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,846.78元,下降7.39%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比增加1,692.63元,增長(zhǎng)131.21%。減少原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,153.22元。其中:公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,153.22元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,982.63元,安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相關(guān)工作安全生產(chǎn)大檢查產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣交通運(yùn)政管理所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出210,792.99元。比上年210,745.76元減少47.23元,下降0.02%,與上年同期略有減少,減少原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),如:辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)方面支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,牟定縣交通運(yùn)政管理所資產(chǎn)總額2,663,077.91元,流動(dòng)資產(chǎn)6,0642.60元,固定資產(chǎn)賬面原值2,602,435.31元,其中:房屋構(gòu)筑物2,243,930.09元;公務(wù)用車一輛17,0496.00元;其他資產(chǎn)188,009.22元。(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加15,395.00元,報(bào)廢減少75,291.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值2,243,930.09元;處置車輛0輛,賬面原值170,496.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)75,291.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度本單位政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表

我部門為所屬單位,無2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣交通運(yùn)政管理所無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53230001748101111

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