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牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年度部門決算公開

日期:2023年09月19日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001201000

目錄

第一部分 牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),堅(jiān)持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學(xué),不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2.編制并組織實(shí)施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

3.把德育工作放在首位,堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設(shè)好德育工作隊(duì)伍,切實(shí)提高德育效果。

4.堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主,按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱,課程計(jì)劃,遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué),建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng),抓好教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5.重視教師隊(duì)伍建設(shè),組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動(dòng)教師教書育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

6.統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi),參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

7.積極推進(jìn)教師管理工作,加強(qiáng)和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè),組織實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

8.組織實(shí)施學(xué)生半年和年度水平測試工作。

9.承辦牟定縣教育體育局、共和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),堅(jiān)持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學(xué),以質(zhì)量促發(fā)展。

2.加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心,抓實(shí)安全管理和安全教育,完善學(xué)校各項(xiàng)安全規(guī)章制度,并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展,不斷加強(qiáng)充實(shí)。二是制定切實(shí)可行的德育工作計(jì)劃,確定德育內(nèi)容和要求,改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級(jí)文化建設(shè),抓好學(xué)生的養(yǎng)成教育,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)。

3.堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué),建立和完善教學(xué)管理制度,抓好教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4.抓實(shí)工作作風(fēng),提升師德師風(fēng)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“干在實(shí)處,走在前列”工作大比拼工作,提高黨員素養(yǎng),發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5.落實(shí)好教育扶貧政策,做好控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛工作。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:校長室、辦公室、黨支部、工會(huì)、教導(dǎo)處、總務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年末實(shí)有人員編制96人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制96人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員92人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員73人(離休0人,退休73人)。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

1.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;

2.本部門2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年度收入合計(jì)22,117,719.31元。其中:財(cái)政撥款收入22,115,863.55元,占總收入的99.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入1,855.76元,占總收入的0.01%。與上年相比,收入合計(jì)增加690,026.19元,增長3.22%。其中:財(cái)政撥款收入增加689,962.13元,增長3.22%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加64.06元,增長3.58%。主要原因分析是:財(cái)政撥款收入增加是因?yàn)?022年在職在編人員調(diào)整薪級(jí)工資;其他收入增加是因?yàn)?022年代繳的個(gè)人所得稅額增加,代扣代繳的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)也相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年度支出合計(jì)22,519,111.77元。其中:基本支出20,267,631.99元,占總支出的90%;項(xiàng)目支出2,251,479.78元,占總支出的10%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加911,177.04元,增長4.22%。其中:基本支出增加287,635.89元,增長1.44%;項(xiàng)目支出增加623,541.15元,增長38.3%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長0%。2022年度支出合計(jì)增加911,177.04元,主要原因分析是:在職在編人員薪級(jí)工資調(diào)整支出增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的項(xiàng)目資金在本年度支出。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,267,631.99元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,105,003.35元,占基本支出的99.2%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)162,628.64元,占基本支出的0.8%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,251,479.78元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是:用于義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助支出725,411.28元;學(xué)前教育助學(xué)金支出32,143.00元;特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出21,606.00元;義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助支出333,073.00元;鄉(xiāng)村少年宮項(xiàng)目支出30,000.00元;喪葬撫恤費(fèi)支出111,060.00元;辦公設(shè)備購置支出150,492.00元;義務(wù)教育中央補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等共計(jì)847,694.50元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,487,256.01元,占本年支出合計(jì)的99.86%。與上年相比增加913,400.77元,增長4.23%,主要原因分析是:在職在編人員薪級(jí)工資調(diào)整支出增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的項(xiàng)目資金在本年度支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出16,267,142.3元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.34%。主要用于教職工工資、學(xué)前教育助學(xué)金、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助支支出。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3,500,157.77元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.57%。主要用于事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出1,524,271.94元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出1,195,684元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。主要用于在職在編職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元,增長0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元,增長0%。主要原因是與上年持平。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人),安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年相比增加0元,增長0%,主要原因是牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)屬于事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)資產(chǎn)總額41,550,534.00元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,066,187.91元,固定資產(chǎn)40,219,914.03元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)264,432.06元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3,631,249.41元,其中固定資產(chǎn)增加3,828,800.09元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)45項(xiàng),賬面原值86,200.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)。

三、政府采購支出情況

2022年度,本部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、三公經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、人員經(jīng)費(fèi):是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

八、公用經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、 業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。

九、住房保障支出,住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001201111

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