監(jiān)督索引號53232300336100701000
目錄
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務,開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作,承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
6.開展康復治療、康復訓練,提供計劃生育技術指導與服務。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
8.協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
(二)2022年度重點工作任務概述
1.完善衛(wèi)生服務體系建設,健全完善公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系,貫徹國家基本藥物制度,推行醫(yī)療機構管理體制和運行機制改革,形成多元化辦醫(yī)格局,滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務體系建設,提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力,重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務項目的實施,促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設,建立機構合理、分工明確、防治結合、技術適宜、運轉有序、覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡和醫(yī)療服務體系。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院共設置5個內設機構,包括:辦公室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。所屬單位0個。
(二)決算單位構成
納入牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年末實有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制17人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員17人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛1輛。實有車輛超編制的原因是屬于救護特種車輛,未納入縣政府公車辦車輛編制內。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
1.本部門2022年度無一般公共預算財政撥款項目收入支出,《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年度收入合計5,493,377.65元。其中:財政撥款收入2,661,135.40元,占總收入的48.44%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入1,387,216.02元(含教育收費0元),占總收入的25.25%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入1,445,026.23元,占總收入的26.31%。與上年相比,收入合計增加633,511.01元,增長13.04%。其中:財政撥款收入增加129,867.85元,增長5.13%;上級補助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加183,564.17元,增長15.25%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加320,078.99元,增長28.45%。主要原因是:本年度在職人員經(jīng)費增加、住院醫(yī)療收入增加、新冠疫苗接種門診收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年度支出合計5,677,449.50元。其中:基本支出4,048,351.42元,占總支出的71.31%;項目支出1,629,098.08元,占總支出的28.69%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計增加659,478.93元,增長13.14%。其中:基本支出增加218,653.52元,增長5.71%;項目支出增加440,825.41元,增長37.10%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0元,增長0%。主要原因是:本年度合同制聘用人員增加1名,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加,以及衛(wèi)生院自身發(fā)展需要,購置了醫(yī)療業(yè)務相關的固定資產(chǎn)及辦公設備。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,048,351.42元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,663,508.44元,占基本支出的65.79%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,384,842.98元,占基本支出的34.21%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,629,098.08元。其中:基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況:醫(yī)院開展基本公共衛(wèi)生服務發(fā)生的支出916,339.00元;開展艾滋病防治工作發(fā)生的支出為22,398.00元;鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物生活補助及衛(wèi)生院基本藥物經(jīng)費支出為294,749.00元;提升醫(yī)療服務與保障能力的支出為333,594.08元;鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費支出為62,018.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出2,661,135.4元,占本年支出合計的46.87%。與上年相比增加129,867.85元,增長5.13%。主要原因是:2022年4月份在職人員調整基本工資,本年度人員經(jīng)費增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出319,265.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.00%。主要用于在職人員的養(yǎng)老保險支出、職業(yè)年金繳費支出、退休人員的工資支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出2,179,442.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.90%。主要用于支付在職人員工資,醫(yī)療保險、工傷保險的繳納,單位日常的公用經(jīng)費支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出162,428元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.10%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9,000.00元,支出決算為9,893.04元,完成年初預算的109.92%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出決算6,897.64元,占總支出決算的69.72%;公務接待費支出決算2,995.40元,占總支出決算的30.28%,具體是國內接待費支出決算2,995.40元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9,000.00元,支出決算為9,893.04元,完成年初預算的109.92%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出決算為6,897.64元,完成年初預算的114.96%;公務接待費支出決算為2,995.4元,完成年初預算的99.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年度新購置一輛救護車,購買車輛保險、車輛運行維護費支出增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加7,633.54元,增長337.84%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務用車運行維護費支出決算增加6,897.64元,增長100%;公務接待費支出決算增加735.90元,增長32.57%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度新購置一輛救護車,購買車輛保險、車輛運行維護費支出增加。上級單位到衛(wèi)生院檢查工作頻次增加,公務接待費隨之增長。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展醫(yī)療服務能力救護車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等、保險費。
3.安排國內公務接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的公共衛(wèi)生工作考核、檢查和其他工作督導發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年機關運行經(jīng)費支出0元,與上年相比,增加0元,增長0%,主要原因是本單位屬事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額5,216,964.78元,其中,流動資產(chǎn)1,588,729.86元,固定資產(chǎn)3,622,034.92元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)6,200.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加357,031.75元,其中固定資產(chǎn)增加358,119.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
6.其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
7.“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。
監(jiān)督索引號53232300336100701111