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牟定縣人民政府
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牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算公開

日期:2023年09月19日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號53232300336100401000

目錄

第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策,實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃,并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)和科研工作,并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量和科研水平。提升中醫(yī)藥科技支撐能力,挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢。

4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用,確定申報中醫(yī)藥繼續(xù)教育項目內(nèi)容,培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識和技能水平。

5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門做好農(nóng)村三級中醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市中醫(yī)服務(wù)體系,指導(dǎo)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負(fù)責(zé)接收中醫(yī)知識培訓(xùn)、技術(shù)下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。

6.以醫(yī)療服務(wù)為中心,加強(qiáng)中醫(yī)??疲▽2。┙ㄔO(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,突出中醫(yī)特色。

7.負(fù)責(zé)開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣,結(jié)合實(shí)際,制定開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。

8.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅持黨建引領(lǐng),強(qiáng)化黨對醫(yī)院的全面領(lǐng);堅持全面從嚴(yán)治黨,保障清廉行醫(yī)維護(hù)群眾利益。

2.持續(xù)鞏固對口支援工作,有效提升專業(yè)技術(shù)人員診療水平、教學(xué)能力及臨床思維能力,穩(wěn)步推進(jìn)縣鄉(xiāng)一體化。

3.嚴(yán)抓醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理,保障醫(yī)療質(zhì)量及患者安全;加強(qiáng)重點(diǎn)??平ㄔO(shè),發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。

4.加大人才培養(yǎng)力度,規(guī)范醫(yī)院人才管理體系。

5.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,推進(jìn)補(bǔ)短板建設(shè)項目;加大設(shè)備投入力度,手術(shù)醫(yī)技診療能力穩(wěn)步提升。

6.扎實(shí)推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè),強(qiáng)化縣域中醫(yī)藥服務(wù)的龍頭作用。

7.持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)、消防安全、信訪維穩(wěn)、平安醫(yī)院建設(shè)及“六創(chuàng)”工作。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置34個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復(fù)科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個臨床科室;檢驗科、放射科、功能科、藥劑科4個醫(yī)技科室;黨政綜合辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財務(wù)科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調(diào)處辦、預(yù)防保健科、科教科、宣傳科、體檢科、后勤基建科15個職能科室。

所屬單位0個。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣中醫(yī)醫(yī)院。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制75人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制75人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員105人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人(離休0人,退休44人)。

實(shí)有車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛4輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)特種車輛,未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

1.本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目收入支出,公開07表《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

4.本部門2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開10表《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計73,436,771.31元。其中:財政撥款收入6,800,437.31元,占總收入的9.26%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入61,044,632.00元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的83.13%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入5,591,702.00元,占總收入的7.61%。與上年相比,收入合計增加3,402,567.62元,增長4.86%。其中:財政撥款收入增加167,292.16元,增長2.52%;上級補(bǔ)助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加1,046,198.55元,增長1.74%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加2,189,076.91元,增長64.33%。主要原因:一是新增退休人員1人及退休人員1人離世,離退休人員經(jīng)費(fèi)增加;二是醫(yī)院加強(qiáng)學(xué)科內(nèi)涵建設(shè)、改善就醫(yī)體驗,切實(shí)提高了醫(yī)院中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力。

二、支出決算情況說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計72,542,759.51元。其中:基本支出68,206,730.71元,占總支出的94.02%;項目支出4,336,028.8元,占總支出的5.98%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計增加1,703,670.71元,增長2.40%。其中:基本支出增加606,027.02元,增長0.90%;項目支出增加1,097,643.69元,增長33.89%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長0%。主要原因:一是醫(yī)院加大人才培養(yǎng)及人才引進(jìn),新招聘編外合同制人員,并對編外合同制人員進(jìn)行增資,致使人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)一步增長;二是醫(yī)院全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革,加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理,開展新手術(shù),診療水平進(jìn)一步提高,醫(yī)療業(yè)務(wù)成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加;三是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要加大設(shè)備投入,購置開展醫(yī)療服務(wù)所需的醫(yī)療設(shè)備及辦公設(shè)備。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68,206,730.71元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,262,951.69元,占基本支出的23.84%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)51,943,779.02元,占基本支出的76.16%。

1.“2080502事業(yè)單位離退休”904,922.40元,主要用于醫(yī)院退休職工工資及公用經(jīng)費(fèi)。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”607,703.24元,主要用于醫(yī)院在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.“2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院”66,081,254.71元,主要用于醫(yī)院日常公用經(jīng)費(fèi)及聘用人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”367,074.47元,主要用于醫(yī)院在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”245,775.89元,主要用于醫(yī)院在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,336,028.80元。其中:基本建設(shè)類項目支出0元。

具體項目開支及開展工作情況:

1.公立醫(yī)院改革專項資金541,400.00元,主要用于公立醫(yī)院改革、提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力發(fā)生的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)242,530.00元,主要用于醫(yī)院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)發(fā)生的支出。

3.中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金717,879.00元,主要用于提升醫(yī)院中醫(yī)服務(wù)能力發(fā)生的經(jīng)費(fèi)支出。

4.重大傳染病防控項目補(bǔ)助136,582.00元,主要用于醫(yī)院有效防治重大傳染病工作中發(fā)生的材料款、購置設(shè)備支出。

5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件工作經(jīng)費(fèi)247,620.80元,主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生的材料款、辦公費(fèi)及購置設(shè)備等經(jīng)費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,150,017.00元,主要用于醫(yī)院為提升衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展購置設(shè)備、辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

7.州級第二批項目前期工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元,主要用于醫(yī)院補(bǔ)短板建設(shè)項目前期工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,800,437.31元,占本年支出合計的9.37%。與上年相比增加167,292.16元,增長2.52%,主要原因:一是醫(yī)院在職人員正常工資晉升;二是新增退休人員1人及退休人員1人離世,離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,512,625.64元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.24%。主要用于事業(yè)單位離退休904922.40元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出607703.24元。

9.衛(wèi)生健康(類)支出5,287,811.67元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.76%。主要用于中醫(yī)(民族)醫(yī)院4674961.31元,事業(yè)單位醫(yī)療367074.47元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助245775.89元。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度未列入一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元,增長0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元,增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度未列入一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展醫(yī)療服務(wù)能力救護(hù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等、保險費(fèi)。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,牟定縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額204,063,100.06元,其中:流動資產(chǎn)103,719,930.67元,固定資產(chǎn)73,117,516.84元,對外投資及有價證券0元,在建工程23,310,652.55元,無形資產(chǎn)3,915,000.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加8,255,000.98元,其中固定資產(chǎn)增加9,999,005.09元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額4,637,690.00元,其中:政府采購貨物支出4,637,690.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300336100401111

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