監(jiān)督索引號53232300331400101000
目錄
第一部分 牟定縣殯儀館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣殯儀館概況
一、主要職能
(一)主要職能
牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位,負(fù)責(zé)殯葬工作,依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。
(二)2022年度重點工作任務(wù)概述
1.負(fù)責(zé)遺體接運、尸體火化工作,保證單尸火化時間與質(zhì)量。
2.按照火化爐使用管理制度和操作規(guī)程作業(yè),一爐一尸,按時出爐,并嚴(yán)格核對骨灰號牌,做到準(zhǔn)確無誤。
3.嚴(yán)格執(zhí)行殯葬服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)好每一位喪屬,遵守勞動紀(jì)律,不收受饋贈。
4.檢修火化機(jī)、輔助設(shè)備和儀表,保證火化機(jī)正常運行,做好火化設(shè)備的保養(yǎng)工作,掌握燃油儲備情況,保證設(shè)備正常工作。
5.負(fù)責(zé)對火化間的消毒,保持室內(nèi)外衛(wèi)生,做到每日一清掃,保證用電、用油安全,及時排隱患。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的特殊火化任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:財務(wù)室、辦公室,所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣殯儀館2022年度決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣殯儀館。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣殯儀館2022年末實有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣殯儀館部門2022年度收入合計1,797,668.45元。其中:財政撥款收入1,797,668.45元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計減少829,231.55元,下降31.57%。其中:財政撥款收入減少829,231.55元,下降31.57%;上級補(bǔ)助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加0元,增長0%。財政撥款減少原因是殯儀館內(nèi)骨灰盒銷量減少導(dǎo)致收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣殯儀館部門2022年度支出合計1,812,935.11元。其中:基本支出885,688.12元,占總支出的48.85%;項目支出927,246.99元,占總支出的51.15%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少834,764.89元,下降31.53%。其中:基本支出減少11,211.88元,下降1.25%;項目支出減少823,553.01元,下降47.04%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長0%。財政撥款減少原因是殯儀館內(nèi)骨灰盒銷量減少導(dǎo)致支出減少。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣殯儀館機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出885,688.12元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出857,614.6元,占基本支出的96.83%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28,073.52元,占基本支出的3.17%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣殯儀館機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出927,246.99元。其中:基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是:專用材料費673,500.00元,維修(護(hù))費143,000.00元,辦公費61,331.99元,公務(wù)用車運行維護(hù)費37,140.00元,其他商品和服務(wù)支出12,275.00元。主要是用于火化爐故障臨時維修維護(hù)和雜草清除費用等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣殯儀館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,812,935.11元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少834,764.89元,下降31.53%,主要原因分析:2022年支出減少原因是殯儀館內(nèi)骨灰盒銷量減少,導(dǎo)致2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,706,623.83元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出73,927.68元、社會福利-殯葬支出1,632,696.15元(其中:基本支出779,376.84萬元,項目支出911,980.33萬元)。
9.衛(wèi)生健康(類)支出56,339.28元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.10%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出49,972元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.76%。主要用于職工住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元,支出決算為37,140元,超預(yù)算執(zhí)行。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算37,140元,超預(yù)算執(zhí)行;公務(wù)接待費支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣殯儀館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元,支出決算為37,140元,超預(yù)算執(zhí)行。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為37,140元,超預(yù)算執(zhí)行;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年殯儀館“三公”經(jīng)費支出未納入年初部門預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少12,860元,下降25.72%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少12,860元,下降25.72%;公務(wù)接待費支出決算增加0元,增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是殯儀館遺體接運車輛維修費、保險費下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于火化遺體接運。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣殯儀館部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元,增加0元,增長0%,主要原因分析本單位屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣殯儀館部門資產(chǎn)總額7,392,819.52元,其中,流動資產(chǎn)17,323.31元,固定資產(chǎn)5,960,571.71元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1,414,924.5元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加6,878,419.52元,其中流動資產(chǎn)減少23,976.69元,固定資產(chǎn)增加5,497,671.71元。原因是牟定縣民政局資產(chǎn)劃撥至殯儀館。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣殯儀館無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算財政撥款:一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號53232300331400101111