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中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2022年度部門決算公開

日期:2023年09月15日   作者:   來(lái)源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300122501000

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作,研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜;具體管理全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.圍繞服務(wù)保障縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署和重點(diǎn)任務(wù)實(shí)施,嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制總量,盤活存量,不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置:(1)積極推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查和機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作,嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制總量,不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置;(2)按時(shí)完成機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析工作,保障全年機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和實(shí)名制系統(tǒng)運(yùn)行正常;

二、深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)和重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,持續(xù)健全完善機(jī)構(gòu)職能體系:(1)進(jìn)一步理順職責(zé)關(guān)系,明確和強(qiáng)化責(zé)任,提升編制使用效益,提高行政效能,主動(dòng)為部門、基層和群眾辦實(shí)事、解難題,為機(jī)構(gòu)編制工作高質(zhì)量發(fā)展盡好責(zé)、履好職;(2)開展工作研,了解掌握編制資源配置現(xiàn)狀;(3)按照州委部署,統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革工作;(4)進(jìn)一步深化縣以下機(jī)構(gòu)和行政體制改革或相關(guān)領(lǐng)域的專項(xiàng)改革。

三、積極穩(wěn)妥深化事業(yè)單位改革,強(qiáng)化公益屬性,創(chuàng)新事業(yè)單位管理體制機(jī)制,提升事業(yè)單位登記管理和賦碼工作水平:(1)推進(jìn)事業(yè)單位調(diào)整優(yōu)化;(2)推進(jìn)事業(yè)資源均衡配置,(3)推進(jìn)事業(yè)單位科學(xué)規(guī)范設(shè)置,(4)做好事業(yè)單位設(shè)立、變更、補(bǔ)領(lǐng)、注銷、年度報(bào)告及公告發(fā)布等有關(guān)登記工作,加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位法人的有效監(jiān)管。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、體制改革股、督查信息股。所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2022年末實(shí)有人員編制10人。其中:行政編制10人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員10人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人(離休0人,退休1人)。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出,因此決算公開附表中《政府性基金預(yù)算收入支出決算表》(公開07表)為空。

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出,因此決算公開附表中《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算表》(公開08表)為空。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2022年度收入合計(jì)1,834,594.57元。其中:財(cái)政撥款收入1,834,594.57元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計(jì)增加97,007.73元,增長(zhǎng)5.58%;其中:財(cái)政撥款收入增加97,007.73元,增長(zhǎng)5.58%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入增加0元,增長(zhǎng)0%。增長(zhǎng)的主要原因是:2022年6月份單位調(diào)入2人,職工工資、醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2022年度支出合計(jì)1,834,594.57元。其中:基本支出1,734,594.57元,占總支出的94.55%;項(xiàng)目支出100,000元,占總支出的5.45%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加97,007.73元,增長(zhǎng)5.58%。其中:基本支出增加71,007.73元,增長(zhǎng)4.27%;項(xiàng)目支出增加26,000元,增長(zhǎng)35.14%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長(zhǎng)0%。主要增長(zhǎng)原因是:2022年單位開展各項(xiàng)改革工作,調(diào)研費(fèi)增加。單位調(diào)入2人,工資發(fā)放和醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)支出增加。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,734,594.57元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,612,988.61元,占基本支出的92.99%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)121,605.96元,占基本支出的7.01%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100,000元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

1、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)60,000元;

2、實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40,000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,834,594.57元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加97,007.73元,增長(zhǎng)5.58%,主要原因是單位調(diào)入2人,工資、醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出1,489,069.19元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.17%。主要用于職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出146,238.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.97%。主要用于繳存單位職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn);

9.衛(wèi)生健康(類)支出102,373.50元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于繳存單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出96,913元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,600元,支出決算為2,600元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,600元,占總支出決算的100%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,600元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,600元,支出決算為2,600元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,600元,完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣委編辦嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和縣委實(shí)施辦法、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和縣委、縣政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾實(shí)施辦法精神,不斷完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)格控制“三 公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加239元,增長(zhǎng)10.12%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加239元,增長(zhǎng)10.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年涉及執(zhí)法隊(duì)伍綜合改革,各縣到我單位交流學(xué)習(xí)增多,所以公務(wù)接待支出比上年增加239元,增長(zhǎng)10.12%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次71人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)部門到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作;其他縣我縣學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn);掛點(diǎn)村委會(huì)人員到編辦溝通工作及報(bào)送材料等所發(fā)生的費(fèi)用。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121,605.96元,比上年對(duì)比,減少35,503.92元,下降22.6%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購(gòu)買商品和服務(wù)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)公務(wù)用車租用等費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門資產(chǎn)總額50,884.72元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2,936.90元,固定資產(chǎn)47,947.82元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少9,492.80元,其中固定資產(chǎn)減少0元;處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括縣部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

經(jīng)濟(jì)科目:指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一

種分類科目,具體設(shè)類、款兩級(jí)。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分

類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

一般公共預(yù)算:對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

機(jī)構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。

編制:廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機(jī)構(gòu)

編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

監(jiān)督索引號(hào)53232300122501111

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