監(jiān)督索引號(hào)53232300236001801000
目錄
第一部分 牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)概況
一、主要職能
(一)主要職能
基本職能是:實(shí)施安樂(lè)鄉(xiāng)小學(xué)義務(wù)教育及幼兒教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)范圍如下:
1、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境;
3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量;
4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
5、堅(jiān)持教書(shū)育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);
7、做好安全防范,保證學(xué)生的人身安全。
8、落實(shí)“雙減”政策,落實(shí)“課后服務(wù)”政策
9、完成上級(jí)部門(mén)交辦的其它工作。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
2、堅(jiān)持教書(shū)育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。
3、抓好教師隊(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);
4、做好安全防范,保證學(xué)生的人身安全。
5、落實(shí)“雙減”政策,落實(shí)“課后服務(wù)”政策
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨建辦、工會(huì)辦、德育室、安全辦。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),分別是:牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)。
(三)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2022年末實(shí)有人員編制90人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制90人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員90人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53人(離休0人,退休53人)。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
1.本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空;
2.本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空;
3.本部門(mén)2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入支出,《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2022年度收入合計(jì)17,147,176.75元。其中:財(cái)政撥款收入17,147,176.75元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計(jì)減少92,467.68元,下降0.54%。其中:財(cái)政撥款收入減少92,467.68元,下降0.54%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入增加0元,增長(zhǎng)0%。主要原因是在校學(xué)生人數(shù)減少,相應(yīng)的生均公用經(jīng)費(fèi)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助及營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2022年度支出合計(jì)18,572,815.70元。其中:基本支出16,208,122.80元,占總支出的87.27%;項(xiàng)目支出2,364,692.90元,占總支出的12.73%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加514,411.31元,增長(zhǎng)2.85%。其中:基本支出增加465,577.37元,增長(zhǎng)2.96%,;項(xiàng)目支出增加48,833.94元,增長(zhǎng)2.11%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長(zhǎng)0%。基本支出增加的主要原因2021年末先入職15名教師,人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出增加的主要原因是特殊教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出和學(xué)前教育建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出增加。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,208,122.80元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,469,844.03元,占基本支出的95.45%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)738,278.77元,占基本支出的4.55%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,364,692.90元。其中:
①基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元;
②學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐支出740,201.35元,用于支付在校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐食材采購(gòu)款;
③家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出276,940.00元,用于發(fā)放在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)金;
④“三區(qū)人才”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出60,000.00元,用于發(fā)放城區(qū)教師到山區(qū)支持教育教學(xué)工作的生活補(bǔ)助;
⑤商品和服務(wù)支出686,666.31元,用于幼兒教育和特殊教育商品和服務(wù)支出;
⑥教學(xué)及辦公購(gòu)置支出156,480.00元,用于學(xué)前教育提升改造項(xiàng)目的教學(xué)設(shè)備、教玩具和圖書(shū)采購(gòu),小學(xué)教學(xué)設(shè)備采購(gòu);
⑦學(xué)校辦學(xué)條件改造提升支出444,405.24元,用于學(xué)前教育辦學(xué)條件改善(村級(jí)幼兒園提升改造)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,572,815.70元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加514,411.31元,增長(zhǎng)2.85%,主要原因是幼兒園提升改造項(xiàng)目完工,在本年度結(jié)算支付;教師人數(shù)增加,社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均有所增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出13,901,137.5元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.78%。主要用于保障牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)教育教學(xué)工作有序開(kāi)展,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出10,818,565.83元,占教育(類)支出的77.83%,主要用于支付在職職工的基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等;公用經(jīng)費(fèi)支出738,278.77元,占教育(類)支出的5.16%,主要用于支付學(xué)校辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等;項(xiàng)目支出2,364,692.90元,占教育(類)支出的17.01%,主要用于學(xué)前教育提升改造、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、“一村一幼”保教志愿者酬金、義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)等。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2,698,286.91元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.53%,主要用于事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老支出、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤。
9.衛(wèi)生健康(類)支出1,104,259.29元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出869,132.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%,主要用于繳納職工住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),主要原因是牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算且未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0元,下降0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元,下降0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年相比,增加0元,增長(zhǎng)0%,主要原因是單位屬事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)資產(chǎn)總額32,027,254.27元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,877,773.44元,固定資產(chǎn)30,149,480.83元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加10,909,363.37元,其中固定資產(chǎn)增加11,491,566.50元。處置房屋建筑物6,033平方米,賬面原值57,300.00元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額50,843.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出50,843.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額50,843.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝槐灸甓葟纳霞?jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300236001801111