監(jiān)督索引號(hào)53232300656701000
目 錄
第一部分 新橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 新橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。
2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4.加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
5.按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。
6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。
7.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
8.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、社會(huì)治安綜合治理等行政工作。
10.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
11.承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。全鎮(zhèn)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng),全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。
2.脫貧攻堅(jiān)成果全面鞏固提升,聚焦“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn),圍繞脫貧有計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)有支撐、致富有技能、基礎(chǔ)有保障和環(huán)境有變化的工作思路,緊緊圍繞脫貧成果鞏固提升目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持打基礎(chǔ)、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、抓鞏固、穩(wěn)成效、防返貧的工作總基調(diào),嚴(yán)格執(zhí)行“五包五定五個(gè)一”幫扶聯(lián)系機(jī)制,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了貧困戶幫扶、群眾聯(lián)系服務(wù)全覆蓋。
3.基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)。全面消除了小蒙恩線、新羊線、羊大線路段安全隱患;受損道路較為嚴(yán)重的鹽頂線、莊長(zhǎng)線、有香線、高五線實(shí)施支徹?fù)鯄π迯?fù)工程,確保人民群眾出行安全。對(duì)群眾多年來反映強(qiáng)烈的新橋鎮(zhèn)政府至郝家河銅礦選廠通村公路、楊家山村和外長(zhǎng)箐村村間道路進(jìn)行了硬化。對(duì)興隆、大蒙恩2個(gè)村委會(huì)辦公場(chǎng)地進(jìn)行了改造,基層陣地建設(shè)得到保障。桃苴村委會(huì)長(zhǎng)豐閘、大蒙恩村委會(huì)中溝壩小(二)型水庫(kù)除險(xiǎn)加固主體工程2件;麥沖村土壤修復(fù)治理項(xiàng)目開工建設(shè)。涉及10個(gè)村委會(huì)372戶貧困戶的光伏電站建設(shè)工程全面并網(wǎng)發(fā)電。
4.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展多點(diǎn)迸進(jìn)。我鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展通過歷屆黨委政府不斷的推動(dòng),已經(jīng)形成了立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、長(zhǎng)短結(jié)合,龍頭帶動(dòng)、農(nóng)戶跟進(jìn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路,以羊肝石、大村、云龍、興隆為代表的東北部片區(qū),充分利用山地、坡地較多、低熱河谷光溫充足優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)發(fā)展需水量少的經(jīng)濟(jì)林果;以頂頭、桃苴、小蒙恩、大蒙恩為代表的北部片區(qū),充分利用水肥、生態(tài)優(yōu)勢(shì)發(fā)展中藥材和蔬菜;以官河、有家、長(zhǎng)沖、馬廠為代表的南部片區(qū)充分利用交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)發(fā)展藥材、蔬菜;以冷水、新橋、杜家莊為代表的中部片區(qū)莊充分利用光熱、交通、低洼優(yōu)勢(shì)發(fā)展特色果蔬。“四大產(chǎn)業(yè)片區(qū)”已經(jīng)初具雛形。這些點(diǎn)狀式產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.生態(tài)環(huán)境有效提升。堅(jiān)持人與自然和諧共生的基本方略,樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,緊抓生態(tài)建設(shè)不放松,大力加強(qiáng)污染防治力度,實(shí)施農(nóng)村環(huán)境綜合治理,生態(tài)文明建設(shè)取得新成效。一是強(qiáng)化生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。二是認(rèn)真落實(shí)“河暢、水清、岸綠、景美”的河長(zhǎng)責(zé)任制,重點(diǎn)做好農(nóng)村面源污染、水源保護(hù)、河道保潔工作有序推進(jìn)。三是著力解決企業(yè)環(huán)境問題。加大工礦企業(yè)及居民區(qū)生態(tài)環(huán)保建設(shè)力度,抓好化學(xué)用品的管理使用和防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急處置措施的落實(shí)。四是開展提升人居環(huán)境行動(dòng),全鎮(zhèn)人居環(huán)境日趨美好。
6.加強(qiáng)惠農(nóng)支農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策措施全面落實(shí),及時(shí)兌付中央、省級(jí)、州級(jí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼。全面落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策和營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,切實(shí)抓好控輟保學(xué)工作。積極推動(dòng)“兩險(xiǎn)”收繳,截至12月底醫(yī)療保險(xiǎn)已繳費(fèi)24883人,參保率達(dá)95.8%,養(yǎng)老保險(xiǎn)參保19330人,續(xù)保率達(dá)71.1%。加強(qiáng)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù),家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和“四重保障”機(jī)制全面落實(shí),老年人體檢和農(nóng)村義診活動(dòng)持續(xù)開展。打好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作。打造陽光計(jì)生、誠(chéng)信計(jì)生、落實(shí)優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作和二孩政策,促進(jìn)人口均衡發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)家書屋、公共服務(wù)場(chǎng)所免費(fèi)開放。認(rèn)真落實(shí)殯葬改革政策,移風(fēng)易俗、厚養(yǎng)薄葬、節(jié)簡(jiǎn)治喪、環(huán)保祭祀、綠色殯葬、低碳祭掃的社會(huì)氛圍逐步形成。
7.法治政府建設(shè)向縱深發(fā)展。全面加強(qiáng)法治政府建設(shè),增強(qiáng)政府的凝聚力、公信力和執(zhí)行力,打造人民滿意的服務(wù)型政府。一是依法行政,暢通訴求。提升領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政能力,積極履行法定職責(zé),推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府。依法治鎮(zhèn)工作和行政綜合執(zhí)法有序推進(jìn),平安新橋、掃黑除惡、無毒鎮(zhèn)、無邪教示范鎮(zhèn)創(chuàng)建成果得到鞏固。二是簡(jiǎn)政放權(quán),廉潔從政。深化政府“放管服”改革,做好鎮(zhèn)村為民服務(wù)中心站點(diǎn)建設(shè),結(jié)合民生實(shí)際優(yōu)化入駐站所及人員,完善網(wǎng)上服務(wù)大廳、政務(wù)公開,明確政府權(quán)責(zé)清單,解決為民辦事“最后一公里”問題。認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”,堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省州縣有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)定不移推進(jìn)政府系統(tǒng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目監(jiān)管、物資采購(gòu)、預(yù)算管理,確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德宣傳倡導(dǎo),積極開展民族團(tuán)結(jié)示范村創(chuàng)評(píng)和善行義舉評(píng)比活動(dòng),民族團(tuán)結(jié)、宗教和順、群眾安居樂業(yè)的良好局面進(jìn)一步鞏固。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入新橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中:行政單位5個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位6個(gè)。分別是:
1、行政單位:黨政辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位:財(cái)政所。
3、事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2019年末縣委編辦核定人員編制74人,其中:行政編制27人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制47人(含參公管理事業(yè)編制3人)。2019年末實(shí)有在職在編人員69人,其中;行政人員27人(含行政工勤編制0人),事業(yè)人員42人(含參公管理事業(yè)人員1人),其他人員0人。
離退休人員18人,其中:離休0人,退休18人。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
新橋鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計(jì)28969671.01元。其中:財(cái)政撥款收28969671.01元,占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0元,事業(yè)收入0元,經(jīng)營(yíng)收入0元,附屬單位繳款收入0元。比2018年度收入合計(jì)23362885.52元,增加5606785.49元,增加23.9%,主要原因?yàn)?019年度新增38人,村委會(huì)三職干部增資,人員支出增加,財(cái)政補(bǔ)助資金相應(yīng)隨之增加。
二、支出決算情況說明
新橋鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計(jì)28164422.85元。其中:基本支出14368306.05元,占總支出的51.02%;項(xiàng)目支出13796116.8元,占總支出的48.98%。比2018年總支出29437681.68元,減少1273258.83元,減少4.33%。主要原因?yàn)?/span>2019年度新橋鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目減少,下達(dá)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金相應(yīng)隨之減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障新橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)站所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出14368306.05元。與2018年13588513.47元,對(duì)比增支779792.58元,增長(zhǎng)5.74%,主要原因?yàn)槿藛T增資、村委會(huì)三職干部增資等支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.49%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.51%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障新橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13796116.80元。與2018年15849168.21元,對(duì)比減少2053051.41元,減少12.95%,減少的主要原因?yàn)?/span>脫貧摘帽后扶貧項(xiàng)目資金減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
新橋鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28164422.85元,占本年支出的97.22%。與2018年29127681.68元對(duì)比,減少963258.83元,減少3.31%,減少的主要原因是2019年度新橋鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目減少,項(xiàng)目資金支出相應(yīng)隨之減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4191889.69元,占本年支出的14.88%,主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出。
2.教育支出54949.00元,占本年支出的0.19%,主要用于學(xué)前教育困難兒童資助。
3.科學(xué)技術(shù)支出5930.00元。占本年支出的0.01%,主要用于新橋鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)煙葉示范板及煙葉生產(chǎn)規(guī)?;B片種植的補(bǔ)助。
4.文化體育與傳媒支出407674.28元,占本年支出的1.45%,用于新橋鎮(zhèn)文化日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出及群眾文化建設(shè),農(nóng)村書屋運(yùn)行支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出7081569.42元,占本年支出的25.14%,主要用于民政經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出及單位職工保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。
6.衛(wèi)生健康支出808921.99元,占本年支出的2.87%,主要用于衛(wèi)生健康部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.節(jié)能環(huán)保支出570000.00元,占本年支出的2.02%,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合整治支出及涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出743649.86元,占本年支出的2.64%,主要用于土地專管員補(bǔ)助以及城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
9.農(nóng)林水支出13158397.03元,占本年支出的46.72%,主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出。
10.資源勘探信息等支出502345.58元,占本年支出的1.78%,主要用于支持企業(yè)發(fā)展資金。
11.住房保障支出639096.00元,占本年支出的2.27%,為2019年新橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
新橋鎮(zhèn)人民政府2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為123000.00元,支出決算為75000.00元,完成預(yù)算的60.9%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為45000.00元,完成預(yù)算的75%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30000.00元,完成預(yù)算的47.61%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?019年度進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出管理,規(guī)范公務(wù)車使用,嚴(yán)控公務(wù)接待事項(xiàng),合理預(yù)算支出。
新橋鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年的70000.00元,增加5000.00元,增長(zhǎng)7.14%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0元,較2018年增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)45000.00元,較2018年增加3000.00元,增長(zhǎng)7.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)30000.00元,較上年28000.00元,增加2000.00元,增長(zhǎng)7.14%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是迎接脫貧攻堅(jiān)考核,各級(jí)各部門檢查工作次數(shù)增多,公務(wù)接待次數(shù)增加,公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45000.00元,占60%;公務(wù)接待費(fèi)支出30000.00元,占40%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45000.00元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出45000.00元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于保障政府公務(wù)用車產(chǎn)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出30000.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出30000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次(其中:外事接待0批次),接待人次680人(其中:外事接待人次0人),主要用于接待省、州、縣級(jí)單位來人就餐支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元。共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
新橋鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1827914.74元,對(duì)比2018年1874037.13元,減少46122.39元,減少2.46%,主要原因?yàn)?/span>我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州、縣相關(guān)要求,精簡(jiǎn)會(huì)議、發(fā)文,減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本單位固定資產(chǎn)總量為5128133.43元。其中:土地、房屋及構(gòu)筑物2769360.00元,占固定資產(chǎn)總額的54.00%;通用設(shè)備1233675.36元,占固定資產(chǎn)總額的20.06%(汽車546630.00元,占固定資產(chǎn)總額的11.36%;);專用設(shè)備988147.22元,占固定資產(chǎn)總額的19.278%;圖書44440.85元,占固定資產(chǎn)總額的0.87%;家具用具裝具動(dòng)植物92510.00元,占固定資產(chǎn)總額的1.80%。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
20381621.95 |
17542298 |
4811409.43 |
2769360 |
546630 |
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1812143.43 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,主要是所屬事業(yè)單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收44入等。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,主要是所屬事業(yè)單位對(duì)外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入、捐贈(zèng)收入、協(xié)會(huì)等民間非營(yíng)利組織的相關(guān)收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
新橋鎮(zhèn)人民政府
2020年10月29日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656701111