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牟定縣人民政府
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牟定縣財政局2020年度部門決算公開說明

日期:2021年09月16日   作者:   來源:    點擊:[]

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牟定縣財政局2020年度部門決算公開說明

 

第一部分 牟定縣財政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣財政局概況

一、主要職能

(一)主要職能

參照政府批準的三定方案。牟定縣財政局貫徹落實黨中央和省、州、縣黨委關于財經(jīng)工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導。主要職能是:

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州財稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定宏觀經(jīng)濟政策,提出加強財源建設和運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力的建議。擬訂推進基本公共服務均等化財政政策。完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策,為全縣人才工作提供財政政策保障。

2、起草財政、財務、會計管理的規(guī)范性文件。承擔財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預算管理有關監(jiān)督工作。

3、承擔各項財政收支管理職責。編制年度全縣和縣本級預決算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托,向縣人民代表大會及其常務委員會報告全縣和縣本級財政預算、執(zhí)行和決算等情況。負責審核批復部門(單位)的年度預決算。負責縣級預決算公開。組織實施預算績效管理。擬訂地方財政體制政策并組織實施。會同有關部門擬訂有關資金(基金)的財務管理制度。

4、按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件。提出地方稅收政策調(diào)整建議。提出有關稅收優(yōu)惠政策的建議。按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關辦法,監(jiān)管彩票市場,按照規(guī)定管理彩票資金。

5、組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現(xiàn)金管理職責。組織編制政府財務報告。負責擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

6、擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務管理制度和政策。承擔地方政府性債務的日常管理職責,提出全縣政府性債務規(guī)??刂坪蛡鶆战Y構調(diào)整建議,指導和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強政府性債務管理。

7、按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)縣人民政府授權,集中統(tǒng)一履行縣級國有金融資本出資人職責。擬訂國有金融資本管理制度。

8、擬訂政府性基金管理制度,監(jiān)督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制縣本級政府性基金預決算草案,提出政府性基金與一般公共預算統(tǒng)籌安排的建議。

9、擬訂國有資本經(jīng)營預算制度和辦法。負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預決算草案,監(jiān)繳縣本級國有資本收益。負責財政預算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

10、負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案,承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作。

11、參與擬訂縣級基建投資有關政策。擬訂基建財務管理制度并監(jiān)督實施。

12、開展財經(jīng)領域的國際、國內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開發(fā)機構、外國政府的貸(贈)款。

13、負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施,監(jiān)督和規(guī)范會計行為。指導管理代理記賬業(yè)務工作。

14、負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法,按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責財政預算內(nèi)行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預決算草案,執(zhí)行國有資本經(jīng)營預算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益。貫徹實施企業(yè)財務管理相關制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

15、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件。研究分析金融形勢和金融運行情況。提出促進金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。

16、負責根據(jù)授權監(jiān)督管理地方金融市場主體,加強對小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保險公司、地方資產(chǎn)管理公司等機構的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)縣級有關行業(yè)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所的監(jiān)督管理。

17、負責縣人民政府與駐縣金融管理部門和監(jiān)督管理部門的聯(lián)系溝通工作,支持駐縣金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責。推進金融服務實體經(jīng)濟工作,引導和鼓勵駐縣金融機構服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展,加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務。協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關工作,促進多層次資本市場發(fā)展。牽頭推進地方金融監(jiān)督管理信息化建設。協(xié)調(diào)推進地方金融機構組織體系建設,協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作。按照要求組織有關考核和獎勵工作。

18、負責牽頭組織協(xié)調(diào)有關部門整頓規(guī)范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風險防范處置和維護地方金融穩(wěn)定的政策建議,承擔縣防范和處置非法集資工作領導小組辦公室日常工作,負責統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動。依據(jù)授權組織、協(xié)調(diào)、指導地方金融機構重大風險和案件的調(diào)查處理。牽頭建立完善地方金融風險監(jiān)測、識別、評估、預警和處置體系,協(xié)調(diào)落實重大金融風險防范和應急處置工作,協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。

19、建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標準。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門履行有關監(jiān)督管理和防范處置風險職責的情況進行督導、檢查。依據(jù)授權配合做好管理協(xié)調(diào)金融機構的有關工作。協(xié)助指導全縣金融機構加強人才隊伍建設。

20、代表牟定縣人民政府履行出資人職責,對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件,制定管理制度和措施。負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值,組織國有資本收益上繳,完善經(jīng)營激勵和約束機制。指導推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組,推進所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設,推進全縣國有經(jīng)濟布局和結構調(diào)整。按干管權限,對所監(jiān)管企業(yè)干部進行任免。負責所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風廉政建設和意識形態(tài)工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

21、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

(二)2020年度重點工作任務介紹

1.繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)

一是堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn),健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機制,夯實債務風險責任主體,確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險。二是堅決支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn),嚴格落實省、州專項扶貧資金保障責任。三是堅決支持打好污染防治攻堅戰(zhàn),支持打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。

2.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設

一是全面落實更大規(guī)模減稅降費政策,支持民營經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展。二是支持重點產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。三是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側結構向改革。

3.推動基礎設施建設

一是籌集資金加快基礎設施補短板進程。二是不斷加大水利、交通等基礎設施投入力度。三是支持實施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治,推進美麗鄉(xiāng)村建設萬村示范行動。四是支持實施“廁所革命”,支持城鎮(zhèn)廁所、學校廁所達標建設,重點支持農(nóng)村“廁所革命”。

4.提高保障和改善民生水平

一是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè),切實筑牢就業(yè)這個民生之本。二是支持有質(zhì)量的教育優(yōu)先發(fā)展。三是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。四是支持民族團結進步事業(yè)發(fā)展。

5.提高現(xiàn)代財政管理水平

一是提升財政收支運行質(zhì)量。二是加強地方政府債務管控。三是實施全面預算績效管理。四是加強國庫現(xiàn)金管理。五是推進財政工作信息化。六是推動會計制度改革。七是健全財政內(nèi)控體系。八是強化財政資金監(jiān)督管理。九是加強財政法治建設。

6.深入推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展

一是加強黨對財政工作的全面領導,以政治建設為統(tǒng)領統(tǒng)籌推進財政系統(tǒng)黨的各項建設。二是切實履行全面從嚴治黨主體責任,抓實各項目標任務,堅持黨建工作與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。三是持之以恒正風肅紀,嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則和省委實施辦法精神,持之以恒反“四風”。四是建設忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍,全面貫徹新時代黨的組織路線和干部人事工作方針政策,深化推進新時代云南財政干部人事工作改革發(fā)展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入牟定縣財政局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,實行統(tǒng)一決算,無二級決算單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣財政局2020年度末實有人員編制33人。其中:行政編制22人,工勤編制3人,事業(yè)編制8人;在職實有人員46人。其中:行政人員37人,工勤人員2人,事業(yè)人員7人。

離退休人員28人。其中:退休28人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

                                              (詳見附表)

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣財政局2020年度收入合計1042.49萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1032.49萬元,占總收入的99%;其他收入8萬元,占總收入的1%。與上年對比收入減少96.47萬元,主要原因是機構改革,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金劃轉(zhuǎn)到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。導致縣財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣財政局2020年度支出合計1084.21萬元。其中:基本支出918.19萬元,占總支出的84.69%;項目支出166.02萬元,占總支出的15.31%。與上年對比收入減少151.62萬元,主要原因是機構改革,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構人員及機構劃轉(zhuǎn)到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。導致縣財政局基本支出人員經(jīng)費及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目經(jīng)費減少。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障財政局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出918.19萬元。與上年對比增加13.42萬元,主要原因財政局對視頻會議室及軟件網(wǎng)絡進行升級改造導致支出增加?;竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出721.68萬元,占基本支出的78.6%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費116.66萬元,占基本支出的12.7%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障財政局機關機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出166.01萬元。與上年對比減少165.06萬元,主要原因是機構改革,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構人員及機構劃轉(zhuǎn)到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。導致縣財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目經(jīng)費減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣財政局2020年度一般公共預算財政撥款支出1074.21萬元,占本年支出合計的99.08%。主要用于行政運行、信息事務、專項業(yè)務、其他事務以及其他一般公共服務支出。與上年對比減少24.16萬元,主要原因是機構改革,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金劃轉(zhuǎn)到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。導致縣財政局支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出816.85萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的76.04%。主要用于行政運行、信息事務、專項業(yè)務、其他事務以及其他一般公共服務支出;

2.社會保障和就業(yè)(類)支出148.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.85%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出;

3.衛(wèi)生健康(類)支出55.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于行政人員醫(yī)療保險支出;

4.農(nóng)林水(類)支出9.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于對村級一事一議的補助、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出;

5.住房保障(類)支出43.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.48%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣財政局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.61萬元,支出決算為3.5萬元,完成預算的96.95%。其中:公務用車購置及運行費支出決算為2萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.5萬元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因為中央八項規(guī)定要求以來,通過盡量減少公務用車次數(shù),嚴格控制“三公”支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少2.9萬元,下降45.38%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少3萬元,下降60%;公務接待費支出決算增加0.1萬元,增長0.07%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關建設的通知》要求,厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2萬元,占57.14%;公務接待費支出1.5萬元,占42.86%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅深入掛點村下鄉(xiāng)、調(diào)研工作及深化改革工作到州培訓、開會、匯報工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費1.50萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出1.50萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次250人(其中:外事接待人次0人)。主要用于財政資金安全管理、稅收工作、標準財政所建設、一事一議項目、扶貧項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等財政工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣財政局2020年機關運行經(jīng)費支出116.66萬元,與上年對比增加35.16萬元,主要原因是我單位對視頻會議室及軟件網(wǎng)絡進行升級改造導致支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,牟定縣財政局資產(chǎn)總額 613.26 萬元,其中,流動資產(chǎn) 90.05 萬元,固定資產(chǎn) 464.21萬元,無形資產(chǎn)59萬元,(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少145.8萬元,其中固定資產(chǎn)增加250.7萬元。

 國有資產(chǎn)占有使用情況表







單位:萬元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

613.26

90.05

464.21

400.91



63.3



59







填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);

2.固定資產(chǎn)=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn);

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。


三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額6.95萬元,其中:政府采購貨物支出6.95萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,從評價情況來看,項目績效目標明確,相關管理制度基本健全,資金使用與績效目標相適應,預算安排合理,執(zhí)行效率高,基本實現(xiàn)了年度績效目標。

(一)項目支出概況

無符合條件的項目

(二)項目支出績效自評

無符合條件的項目

(三)項目績效目標管理

2020年所有績效目標如下:

1、固定資產(chǎn)、政府采購月報數(shù)據(jù)報送及時性、上報數(shù)據(jù)準確性、數(shù)據(jù)完整性;2、預、決算報表及時準確上報;3、全縣財政收支平穩(wěn)運行;4、全縣財政一體化共享數(shù)據(jù)交換及共享平臺服務器運行穩(wěn)定,各個模塊使用順暢,保障數(shù)據(jù)提供及時,讓使用者滿意;5、會計專業(yè)初、中、高級職稱考試報名工作有序進行,考試合格率逐年上升;6、完成全縣財會人員培訓1批,培訓人次達300多人次,覆蓋率達到100%。不斷提高全縣財務人員業(yè)務素質(zhì)和理財水平;7、政府會計制度改革有序推進,工作運行平穩(wěn);8、加強基層財務工作的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查力度。

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入:單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53232300131801111

 

 

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