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牟定縣人民政府
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牟定縣委編辦2020年度部門決算說明

日期:2021年09月16日   作者:   來源:    點擊:[]

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中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室2020年度部門決算說明

目   錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室為中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會日常工作,作為縣委工作機(jī)關(guān),歸口縣委組織部管理。

(二)2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020 年,縣委編辦堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三 中、四中、五中全會精神,全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神,認(rèn)真落實中央編辦、縣委、縣委編委決策部署,以貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》為抓手,以推進(jìn)機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化協(xié)同高效為著力點,持續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革后半篇文章,深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革,統(tǒng)籌配置機(jī)構(gòu)編制資源,全面加強(qiáng)部門自身建設(shè),改革和管理各項任務(wù)扎實有序推進(jìn),為推動牟定高質(zhì)量發(fā)展提供了體制機(jī)制保障。一是提高政治站位,推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神走深走實。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為縣委編辦室務(wù)會第一議題,深入學(xué)習(xí)貫徹中央編委會議精神,第一時間向縣委編委領(lǐng)導(dǎo)匯報,深入貫徹落實新時代黨的組織路線,認(rèn)真落實歸口管理工作要求。 二是鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革后半篇文章。深入開展部門職能運(yùn)行情況調(diào)研,組成調(diào)研組對縣級部門職能運(yùn)行情況開展專題調(diào)研。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化部門職能職責(zé)。三是深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,著力構(gòu)建適應(yīng)牟定高質(zhì)量發(fā)展的行政體制。深入推進(jìn)相關(guān)重點領(lǐng)域體制改革。四是穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革,促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展。如期完成生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革。協(xié)同推進(jìn)相關(guān)重點行業(yè)事業(yè)單位改革。做好事業(yè)單位登記管理服務(wù)工作。五是突出以人民為中心的工作導(dǎo)向,創(chuàng)新挖潛優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置。加大各類編制資源統(tǒng)籌調(diào)配力度。加強(qiáng)重點民生領(lǐng)域編制服務(wù)保障。堅決貫徹落實中央“六穩(wěn)”“六?!睕Q策部署和縣委工作要求,扎實做好 2020 年專項招聘有關(guān)工作。深入開展機(jī)構(gòu)編制管理創(chuàng)新挖潛。創(chuàng)新縣域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員編制統(tǒng)籌使用制度。六是強(qiáng)化剛性約束,推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范化法定化。持續(xù)抓好《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》宣傳貫徹。強(qiáng)化監(jiān)督檢查,維護(hù)機(jī)構(gòu)編制管理嚴(yán)肅性。認(rèn)真辦理“12310”舉報和信訪件。加強(qiáng)信息化建設(shè),提高機(jī)構(gòu)編制管理精細(xì)化水平。高質(zhì)量做好機(jī)構(gòu)編制實名制統(tǒng)計工作。七是加強(qiáng)部門自身建設(shè),全面提升工作質(zhì)量和水平,思想 政治建設(shè)不斷加強(qiáng),組織體系建設(shè)持續(xù)深化,全面從嚴(yán)治黨要 求落細(xì)落實,精神文明建設(shè)成效顯著,內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)更加規(guī)范有序。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2020年末實有人員編制10人。其中:行政編制10人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員9人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2020年度收入合計175.05萬元。其中:財政撥款收入175.05萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比減少15.13萬元,減少的主要原因是2019年開展黨政機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革,2020年改革已經(jīng)接近尾聲,改革等其他經(jīng)費支出減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2020年度支出合計175.05萬元。其中:基本支出162.85萬元,占總支出的93.03%;項目支出12.2萬元,占總支出的6.97%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少15.13萬元,減少的主要原因是2019年開展黨政機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革,2020年改革已經(jīng)接近尾聲,改革等其他經(jīng)費支出減;2020年單位人員調(diào)出1人,工資、醫(yī)保、公積金、績效等相應(yīng)支出減少。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出162.85萬元。與上年對比減少8.31萬元,減少的主要原因是2020年1月份人員減少1人,人員工資,各種醫(yī)保繳費基數(shù)隨之減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出149.96萬元,占基本支出的92.08%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費12.89萬元,占基本支出的7.92%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12.2萬元。與上年對比減少6.8萬元,減少的主要原因是2020年機(jī)構(gòu)改革接近尾聲,改革經(jīng)費減少,具體項目開支及開展工作情況如下:

1.行政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織信用代碼注冊管理經(jīng)費1萬元;

2.機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費1萬元;

3.域名注冊工作經(jīng)費1萬元;

4.黨政群機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費5萬元;

5.實名制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費3.2萬元;

6、事業(yè)單位法人登記管理工作經(jīng)費1萬元;

深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)和重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,持續(xù)健全完善機(jī)構(gòu)職能體系。推動權(quán)責(zé)清單同部門“三定”規(guī)定有機(jī)銜接,大幅壓減省級權(quán)責(zé)清單事項,指導(dǎo)推進(jìn)各涉部門改革組織實施工作,綜合行政執(zhí)法改革取得階段性成效,會同相關(guān)行業(yè)主管部門研究報批印發(fā)了我縣深化市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、文化旅游市場、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)等5個重點領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革的實施方案,積極研究解決重點難點問題。;深化事業(yè)單位改革,進(jìn)一步提高公益服務(wù)供給水平。全面完成承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革,與黨政機(jī)關(guān)“三定”工作同步實施事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)、調(diào)整、整合工作,開展事業(yè)單位職能界定工作,強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制剛性約束。加快推進(jìn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革,在對縣級經(jīng)營類事業(yè)單位基本情況進(jìn)行全面梳理分析的基礎(chǔ)上,完成了一批經(jīng)營類事業(yè)單位改革任務(wù)。扎實推進(jìn)相關(guān)重點行業(yè)事業(yè)單位改革

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出175.05萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少15.13萬元,減少的主要原因是2019年開展黨政機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革,2020年改革已經(jīng)接近尾聲,改革等其他經(jīng)費支出減;2020年單位人員調(diào)出1人,工資、醫(yī)保、公積金、績效等相應(yīng)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出145.3萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83%。主要用于保障省委編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出11.52萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.58%。主要用于繳存單位職工 2020 年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險;

9.衛(wèi)生健康(類)支出9.59萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.48%。要用于繳存單位職工2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出8.64萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.35萬元,支出決算為0.26萬元,完成預(yù)算的74.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.26萬元,完成預(yù)算的74.28%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣委編辦嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和縣委實施辦法、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和縣委、縣政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾實施辦法精神,不斷完善“三公”經(jīng)費管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)格控制“三 公”經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.23萬元,下降46.94%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費支出決算減少0.23萬元,下降46.94%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是縣委編辦嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和縣委實施辦法、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和縣委、縣政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾實施辦法精神,不斷完善“三公”經(jīng)費管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理,嚴(yán)格控制“三 公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0.26萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.26萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出0.26萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級部門到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作;其他縣有關(guān)編辦系統(tǒng)人員到我縣學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗;掛點村委會人員到編辦溝通工作及報送材料等所發(fā)生的費用。

國(境)外接待費0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出12.89萬元,與上年對比減少0.1萬元,主要原因分是2020年公務(wù)接待和辦公支出有所減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購買商品和服務(wù)的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、水費、電費公務(wù)用車租用等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門資產(chǎn)總額9.90萬元,其中,流動資產(chǎn)1.32萬元,固定資產(chǎn)8.58萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1.67萬元,其中固定資產(chǎn)增加1.67萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

9.90

 

1.32

 

8.58 

0

0

0  

8.58 

0

0

0

0

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

四、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。固定資產(chǎn)增加1.67萬元是省委機(jī)構(gòu)辦公室劃入機(jī)構(gòu)編制實名制系統(tǒng)涉密設(shè)備。2015年劃入,要求2020年入賬。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

9、機(jī)構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管 理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨 政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

10、編制:廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

11、政府職能轉(zhuǎn)變:指為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和政府自身建設(shè)需要,對政府功能定位、作用范圍、工作重點以及政府部門的職責(zé)配置、方式內(nèi)容等進(jìn)行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時代需求密切相關(guān),既是行政體制改革的需要,也是社會變化和社會整體發(fā)展的需要。

監(jiān)督索引號53232300122501111

 

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