目錄 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責(zé) (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 (三)重點(diǎn)工作概述 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門財(cái)務(wù)收入情況 (二)財(cái)政撥款收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 (一)本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況 (二)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 (一)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 (二)與中央配套事項(xiàng) (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 六、政府采購預(yù)算情況 七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 九、其他公開信息 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 (二)國有資產(chǎn)占用情況 (三)專業(yè)名詞解釋 附:部門預(yù)算公開附表(表1-10) 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責(zé) (1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng); (2)對一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署,并抓好貫徹落實(shí); (3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作; (4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作,推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí); (5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況,研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施; (6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作,督促大案要案的查處,研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件; (7)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究,探索政法工作改革,并通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作; (8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見,協(xié)助考察考核; (9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作; (10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項(xiàng) (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七個(gè)辦公室(政法辦、綜治辦、依法治縣辦、維穩(wěn)辦、政工辦、執(zhí)法監(jiān)督室、鐵路護(hù)路辦公室),屬財(cái)政全額撥款單位。到2017年末,政法委機(jī)關(guān)人員編制11人,實(shí)有在職職工15人,退休人員3人;實(shí)有車輛1輛(公務(wù)用車1輛)。 (三)重點(diǎn)工作概述 2017年,牟定縣委政法委在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州委政法委的指導(dǎo)幫助下,始終堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)、以深化改革為動(dòng)力、以科技信息應(yīng)用為支撐,以“防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)服務(wù),抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板”為手段,在化解社會(huì)矛盾、創(chuàng)新社會(huì)治理、夯實(shí)基層基礎(chǔ)等方面主動(dòng)作為,各項(xiàng)工作取得了新成效、新進(jìn)展。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè),為財(cái)政全供給單位。截至2017年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下: 在職人員編制11人,其中:行政編制10人,事業(yè)編制1人。在職實(shí)有15人,財(cái)政全供養(yǎng)15人。 退休人員3人。 車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門財(cái)務(wù)收入情況 2018年部門財(cái)務(wù)總收入299.82萬元,其中:一般公共預(yù)算299.82萬元。 (二)財(cái)政撥款收入情況 2018年部門財(cái)政撥款收入299.82萬元,其中:本年收入299.82萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款299.82萬元(本級(jí)財(cái)力299.82萬元)。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出299.82萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出299.82萬元,其中,基本支出234.1萬元,項(xiàng)目支出XX萬元。 (一)本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況 一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行234.1萬元,主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休6.79萬元,主要用于我單位2018年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.35萬元,主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.6萬元,主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療12.02萬元,主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.72萬元,主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金15.21萬元,主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (二)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組(到部門經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)) 工資福利支出265.97萬元(基本支出265.97萬元,項(xiàng)目支出0萬元),其中,基本工資54.54萬元,津貼補(bǔ)貼支出108.3萬元,獎(jiǎng)金39.82萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.34萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.41萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.72萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.25萬元,住房公積金15.21萬元。 商品和服務(wù)支出25.36萬元(基本支出25.36萬元),其中,辦公費(fèi)10.09萬元,差旅費(fèi)3萬元,會(huì)議費(fèi)3萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬元,公務(wù)用車租車費(fèi)2萬元,其他交通費(fèi)用2萬元。 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.7萬元(基本支出6.7萬元),其中,退休費(fèi)及生活補(bǔ)助6.7萬元。 資本性支出1.8萬元,主要用于辦公用品的購置費(fèi)。 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬元,其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。 1、因公出國(境)費(fèi)無。 2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2018年無購置公務(wù)用車,公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。其中:運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。 3、公務(wù)接待費(fèi) 2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待20批次,120人次,接待費(fèi)開支1萬元。 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 (一)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 本單位2018年元省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。 (二)與中央配套事項(xiàng) 本單位2018年無中央配套事項(xiàng)。 (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 本單位2018年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目1個(gè),采購預(yù)算資金1.8萬元。采購辦公電腦4臺(tái),預(yù)算資金1.8萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 2018年我單位基本支出預(yù)算299.82萬元,較2017年基本支出預(yù)算323.89萬元減少了24.07萬元。主要原因:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約,控制單位支出。 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 增加了鐵路護(hù)路聯(lián)防工作經(jīng)費(fèi)。 九、其他公開信息 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為25.36萬元,其中:其中,辦公費(fèi)10.09萬元,差旅費(fèi)3萬元,會(huì)議費(fèi)3萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬元,公務(wù)用車租車費(fèi)2萬元,其他交通費(fèi)用2萬元。 (二)國有資產(chǎn)占用情況 2017年末資產(chǎn)合計(jì)1,050,821.30元,其中現(xiàn)金1,500.00元、銀行存款92,581.23元,固定資產(chǎn)746,378.00元。2017年我單位有固定資產(chǎn)發(fā)生變化,主要變化為資產(chǎn)增加,增加原因?yàn)樾略隽斯潭ㄙY產(chǎn)。 (三)專業(yè)名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外 賓接待)支出。 5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。 附件:2018年預(yù)算公開情況表.xls |