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牟定縣人民政府
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牟定縣國土資源局2018年部門預算公開情況說明

日期:2018年02月09日   作者:   來源:縣國土資源局    點擊:[]


目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

(二)國有資產(chǎn)占用情況

(三)專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

根據(jù)規(guī)定我局的主要工作職能是:

1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家國土資源管理的方針、政策和法律、法規(guī),擬定我縣有關(guān)國土資源管理的法規(guī)、規(guī)章和政策措施,依法負責有關(guān)行政復議,根據(jù)國家、省、州、國土資源管理的技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范等,結(jié)合實際制定我縣的實施辦法;

2、組織編制全縣國土資源規(guī)劃及土地利用年度計劃,并依法監(jiān)督實施,參與審核縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)的建設(shè)總體規(guī)劃,組織實施礦產(chǎn)資源調(diào)查,組織上報我縣各項建設(shè)用地預審報告、耕地補充方案,審查批準本級權(quán)縣范圍內(nèi)的各類建設(shè)用地,并實施監(jiān)督管理;

3、監(jiān)督檢查全縣國土資源法規(guī)、規(guī)劃執(zhí)行情況,依法保護國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益,承辦并調(diào)處縣內(nèi)土地權(quán)屬糾紛,依法查處縣內(nèi)違反國土資源管理法律、法規(guī)的違法案件;

4、擬定全縣耕地保護和耕地開發(fā)政策、措施,組織實施農(nóng)地用途管制和基本農(nóng)田保護,承辦農(nóng)地轉(zhuǎn)用、征收土地、土地開發(fā)的審查、報批工作;組織實施全縣地籍管理,組織國土資源調(diào)查和地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測,承擔各類用地的審查、報批工作;

5、承擔全縣礦產(chǎn)資源儲備管理工作,管理全縣礦產(chǎn)資源儲量的登記、統(tǒng)計匯總,研究礦產(chǎn)資源開發(fā)管理政、策;組織實施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和保護,依法管理礦業(yè)權(quán);

6、擬定全縣地質(zhì)環(huán)境保護、地質(zhì)災害防治管理辦法并組織實施,組織建設(shè)項目地質(zhì)環(huán)境影響評估報告的審查、報批,地質(zhì)遺跡的保護與管理;

7、組織實施全縣測繪管理工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)牟編辦核定,我局內(nèi)設(shè)14個股室隊所中心,轄7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所(加掛不動產(chǎn)登記服務站),是全額撥款的行政單位,共有編制49人(含土地儲備開發(fā)整理中心3人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所15人、不動產(chǎn)登記局7人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務站15人),其中,行政編制7人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制40人,2017年末,有在編在職職工62人(其中局機關(guān)37人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)25人)、聘用人員9人(其中執(zhí)法協(xié)管員6人,地質(zhì)災害監(jiān)測員2人,門衛(wèi)室保安1人),退休人員7人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

(三)年度重點工作概述

1、抓資源要素保障,著力增強經(jīng)濟發(fā)展動力。一是全力保障“五網(wǎng)”建設(shè)項目、省州縣“4個100”重大項目用地,優(yōu)先保障民生項目用地,應保盡保易地扶貧搬遷10個中心村建設(shè)用地。二是超前謀劃,提前介入,主動服務,積極與發(fā)改、工信、招商、住建等部門聯(lián)系對接,與項目業(yè)主溝通,引導項目用地符合土地利用總體規(guī)劃,優(yōu)化用地布局,節(jié)約集約用地,提高報件質(zhì)量,精準對接提高報批效率。三是用好用活穩(wěn)增長、補短板和惠民生系列政策,綜合采取存量土地供應、閑置土地盤活、臨時用地審批、設(shè)施農(nóng)用地備案、先行緊急用地保障等方式,主動服務項目落地。四是抓好重大項目用地報批、征地拆遷,確保永廣鐵路、昆楚大復線、楚姚兩條高速公路、滇中引水、左腳舞山城、莊三、黃龍山、戌街工業(yè)園區(qū)、化佛山旅游及慶豐湖開發(fā)建設(shè)用地需求。

2、抓脫貧攻堅工作,著力提升為民服務水平。要充分發(fā)揮國土資源政策、技術(shù)優(yōu)勢,堅持資源開發(fā)與定點扶貧相結(jié)合,找準工作著力點,充分利用土地綜合整治、增減掛鉤、地災搬遷、礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理等方面政策,多措并舉全方位支持精準扶貧,為全縣脫貧攻堅提供強有力的國土資源政策支持。密切干群關(guān)系,扎實開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作,認真落實58戶建檔立卡貧困戶動態(tài)管理,確保扶貧對象精準、扶貧措施精準、扶貧退出精準。

3、抓閑置土地盤活,著力促進資源節(jié)約集約利用。一是采取切實有效措施,切實打好批而未供土地處置攻堅戰(zhàn),加大存量土地供應力度,依法依規(guī)處置閑置土地,不斷提高供地率。二是著力推進城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、工礦廢棄地復墾利用、城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)等工作拓展。三是認真履行非煤礦轉(zhuǎn)型升級部門聯(lián)動職責,嚴格執(zhí)行準入標準和最低開采規(guī)模,嚴格土地復墾,推動“綠色礦山”、“和諧礦山”建設(shè)。

4、抓民生服務工作,著力維護群眾權(quán)益能力。一是全力建設(shè)完善地質(zhì)災害體系。認真執(zhí)行地質(zhì)災害動態(tài)巡查制度,充分運用和發(fā)揮地質(zhì)災害詳查工作成果;做好監(jiān)測預警工作,不斷提高地質(zhì)災害群測群防能力;推進地質(zhì)災害應急中心和系統(tǒng)平臺建設(shè);加快地質(zhì)災害防治高標準十有縣建設(shè);強化組織指揮和應急演練,全面提升地質(zhì)災害應急能力。二是緊緊圍繞“9.30”特大洪澇災害恢復重建,著力抓好地質(zhì)災害治理工程項目、土地復墾項目和搬遷避讓工作。三是持續(xù)推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。加快數(shù)據(jù)整合工作進度,全面啟動林權(quán)不動產(chǎn)登記。以規(guī)范化建設(shè)為核心,優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程,提高服務質(zhì)量,縮短登記時限,方便群眾辦證。

5、抓資源保護措施,著力夯實長遠發(fā)展后勁。全面開展并按期完成城鎮(zhèn)周邊永久基本農(nóng)田劃定,強化基本農(nóng)田保護責任。積極做好“滇中糧倉”高標準基本農(nóng)田項目的爭取工作,繼續(xù)加大土地整治工作力度,抓緊在建項目實施、已完工項目驗收、新開工項目準備。進一步優(yōu)化礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)管理,落實最嚴厲的分區(qū)管理制度,嚴格執(zhí)行保障及監(jiān)管措施,科學合理設(shè)置礦業(yè)權(quán)。嚴格礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批工作機制,礦山生態(tài)環(huán)境綜合評估機制,實行不符合生態(tài)環(huán)境保護要求“一票否決制”,促進我縣生態(tài)文明建設(shè)。

6、抓法治國土建設(shè),著力增強依法行政水平。一是落實法治國土建設(shè)的領(lǐng)導和責任機制,把法治國土建設(shè)的目標作為“硬指標”納入國土資源目標責任制考核,確保部署到位,責任落實。二是不斷強化國土衛(wèi)士依法行政意識和能力,加強政策法規(guī)宣傳,加大“兩違”整治土地違法行為查處力度。三是持續(xù)排查化解國土領(lǐng)域信訪矛盾糾紛,重視源頭治理,著力解決合理訴求,規(guī)范信訪業(yè)務,制定通過法定途徑分類處理信訪投訴清單,著力推進信訪工作制度改革。

7、抓干部隊伍建設(shè),著力落實全面從嚴治黨主體責任。一要遵照省、州要求開展“責任落實年”活動,不斷加強全縣國土資源系統(tǒng)自身建設(shè),堅持問題導向,圍繞工作目標和任務,加強督查力量,創(chuàng)新督查方式,推進督查結(jié)果真運用,推進各項決策部署落實。二要嚴格落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任,全縣國土資源系統(tǒng)各級領(lǐng)導干部認真落實黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”主體責任,強化監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”的落實,制定黨風廉政建設(shè)年度工作意見并抓好落實,堅定不移把紀律和規(guī)矩挺在前面,以政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律“六項紀律”為尺子,敢于較真、敢于斗爭,堅決維護黨規(guī)黨紀的嚴肅性。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制49人,其中:行政編制7人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制40人。有在編在職職工62人(財政全供養(yǎng)),聘用人員9人。

退休人員7人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入993.62萬元,比2017年的722.34萬元增加了271.28萬元。增加的主要原因一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務站工作人員15人增加了人員支出,二是改革性補貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。其中:一般公共預算993.63萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入993.62萬元,比2017年的722.34萬元增加了271.29萬元。增加的主要原因一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務站工作人員15人增加了人員經(jīng)費支出,二是改革性補貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。其中:本年收入993.63萬元,本年收入中,一般公共預算財政撥款993.63萬元(本級財力993.63萬元)。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出993.63萬元,比2017年增加了271.29萬元,增加的主要原因一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務站工作人員15人增加了人員經(jīng)費支出,二是改革性補貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。本級財力安排支出993.63萬元,預算總支出中基本支出993.63萬元,占總支出的100%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

國土海洋氣象等支出—國土資源事務—行政運行765.45萬元,主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休15.83萬元,主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出91.58萬元,主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—財政對其他社會保險基金的補助—財政對工傷保險基金的補助2.29萬元,主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43.57萬元,主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助19.95萬元,主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金54.99萬元,主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(到部門經(jīng)濟分類款級)

工資福利支出952.61萬元(基本支952.61萬元,項目支出0萬元),其中,基本工資195.55萬元,津貼補貼支出307.63萬元,獎金104.43萬元,績效工資111.61機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.58萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費41.21萬元,公務員醫(yī)療補助繳費19.95萬元,其他社會保障繳費4.65萬元,住房公積金54.95萬元,其他工資福利支出21萬元(聘用人員工資)。

商品和服務支出25.39萬元(基本支出25.39萬元),其中,辦公費4.81萬元,水費1.78萬元,電費1.54萬元,郵電費3.02萬元,差旅費1.8萬元,會議費1.20萬元,公務接待費4.65萬元,工會經(jīng)費4.58萬元,公務用車運行維護費2萬元。

對個人和家庭的補助支出15.62萬元(基本支出15.62萬元),其中,退休費15.62萬元。

(三)“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額6.65萬元,其中公務用車購置及運行維護費支出2萬元,公務接待費支出4.65萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加2.15萬元,增加的主要原因一是2018年公用經(jīng)費預算標準較2017年有所增加,因此安排用于三公經(jīng)費的支出相應調(diào)高。二是由于2017年公用經(jīng)費預算標準較低用于三公經(jīng)費的預算比較低,因此為了準確的反映三公經(jīng)費支出情況,對三公經(jīng)費支出預算作了適當?shù)恼{(diào)整。實際支出的具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出預算無。

2、公務用車購置及運行維護費。

2018年無購置公務用車,公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費2萬元。其中:運行維護費2萬元,比2017年預算減增加0.195萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是2018年預算標準較2017年增加。

3、公務接待費。

2018年預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待110批次,990人次,接待費開支4.65萬元。公務接待費比2017年預算數(shù)增加2.32萬元,增加的主要原因一是2018年公用經(jīng)費預算標準較2017年有所增加,因此安排用于三公經(jīng)費的支出相應調(diào)高。二是由于2017年公用經(jīng)費預算標準較低用于三公經(jīng)費支出的預算比較低,因此為了準確的反映三公支經(jīng)費支出情況,對三公經(jīng)費支出預算作了適當?shù)恼{(diào)整。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2018年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預算。

(二)與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2018年的政府采購預算支出主要從項目經(jīng)費預算中開支,因目前財政只批復下達了基本支出預算,項目經(jīng)費預算未批復下達,待財政批復下達項目經(jīng)費后,再另行公開。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算993.63萬元,較2017年基本支出預算687.54萬元增加了306.09萬元。增長了44.52%,增加的主要原因:一是2017年8月調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記服務站工作人員15人增加了人員經(jīng)費支出,二是改革性補貼和政府綜合績效調(diào)整增加支出。

(二)、項目支出預算變動的主要原因

本單位2018年項目支出預算目前財政還未批復下達,待批復下達后另行公開。

八、其他公開信息

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為25.39萬元,比2017年的17.29萬元增加了8.10萬元,增加的原因是人員調(diào)入和公用經(jīng)費預算標調(diào)高。其中:其中,辦公費4.81萬元,水費1.78萬元,電費1.54萬元,郵電費3.02萬元,差旅費1.8萬元,會議費1.20萬元,公務接待費4.65萬元,工會經(jīng)費4.58萬元,公務用車運行維護費2萬元。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至,我單位共有國有資產(chǎn)430.42萬元,一是通用設(shè)備數(shù)量221個,價值167.60萬元(含車輛價值69.68萬元,2017年末實有車輛一輛,資產(chǎn)管理系統(tǒng)里有車輛2輛,原因是我局交回公車辦車輛1輛,資產(chǎn)管理部門還未下達資產(chǎn)處置批復,資產(chǎn)管理系統(tǒng)里還未作資產(chǎn)處置);二是家具用具數(shù)量354件,價值33.99萬元;四是土地、房屋及構(gòu)筑物數(shù)量1888.17平方米,價值228.29萬元;五是專用設(shè)備數(shù)量1件,價值0.85萬元,(按照資產(chǎn)的大類進行說明)。

(三)專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三 公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外 賓接待)支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:牟定縣國土資源局2018年部門預算公開表

牟定縣國土資源局

2018年2月8日


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