牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年預(yù)算公開 目錄 第一部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作; 二、預(yù)算單位基本情況; 三、預(yù)算單位收入情況; 四、預(yù)算單位支出情況; 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況; 六、政府采購預(yù)算情況; 七、預(yù)算收支增減變化情況說明; 八、其他公開信息 第二部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算表 一、部門財務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類) 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標表(本次下達) 十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達) 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算 編制說明 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責 1.負責縣人民政府自身建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣人民政府實施四項制度聯(lián)席會議的日常工作。 2.負責監(jiān)督管理縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。 3.制定政務(wù)服務(wù)有關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督管理辦法并組織實施。 4.會同有關(guān)部門審查集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項的相關(guān)工作。 5.會同有關(guān)部門對進入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的部門(機構(gòu))和服務(wù)事項進行審核并報縣人民政府決定。 6.對依法決定撤銷或者停止執(zhí)行并納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項,保障其在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。 7.協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項,組織并聯(lián)審批或者指定部門(機構(gòu))政務(wù)服務(wù)窗口牽頭組織并聯(lián)審批。 8.收集、匯總、上報政務(wù)服務(wù)中心有關(guān)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)和工作情況,適時通報政務(wù)服務(wù)工作情況。 9.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心和公共資源交易中心報送本級政府所屬工作部門(機構(gòu))審批的政務(wù)服務(wù)事項辦理情況進行監(jiān)督協(xié)調(diào)。對縣級各分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、公共資源交易中心、村(社區(qū))、組為民服務(wù)站(點)的工作進行指導(dǎo)。 10.承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。 (二)機構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局于2012年4月成立,為掛靠縣人民政府辦公室管理的正科級行政單位,縣政務(wù)服務(wù)管理局有行政編制6名,共設(shè)有二個股室,辦公室及政務(wù)服務(wù)股。 (三)重點工作概述 2019年,我局將進一步深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真落實 “六個一”專項行動和優(yōu)化營商環(huán)境,大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流,比學(xué)超越、奮勇爭先”精神,堅定信心、再鼓干勁,做實政務(wù)服務(wù)、商事服務(wù)和公共服務(wù),為建設(shè)國際化、便利化的營商環(huán)境,促進全縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展做出新貢獻! (一)全力推進相對集中行政許可權(quán)改革工作。按照“一次就辦好”的要求,在2018年8月1日全面啟動集中審批服務(wù)工作的同時,全面推行“一顆印章辦、一個大廳辦、一張網(wǎng)絡(luò)辦、一套制度辦、一個標準辦”,繼續(xù)系統(tǒng)加快相對集中行政許可權(quán)改革。進一步理順行政審批職責,加快審批事項流轉(zhuǎn)體系建設(shè),建立相互監(jiān)督、相互配合、運轉(zhuǎn)高效的保障制度,扎實推進改革工作。同時,加快各系統(tǒng)專網(wǎng)的整合力度,逐步建立實體大廳與網(wǎng)上辦事一體化服務(wù)體系,為相對集中行政審批權(quán)改革提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺。實行“一把手”負責制,充分發(fā)揮部門推進相對集中行政許可權(quán)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責和作用,各司其職,順應(yīng)部門承接關(guān)系,完善配套制度和辦事指南、辦事流程;強化人員教育和培訓(xùn),提高服務(wù)態(tài)度和工作效率;推進新的審批大廳建設(shè)進度,盡快完工投入使用,保障“只進一扇門”“最多跑一次”的目標早日實現(xiàn),開創(chuàng)我縣政府部門行政服務(wù)工作新局面。 (二)深入貫徹落實國務(wù)院、省、州、縣“六個一”專項行動。加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,實施“一網(wǎng)辦通”行動。全面推行行政審批標準化,推進“不見面審批”,推行統(tǒng)一身份認證和電子證照,建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)共享交換平臺,逐步實現(xiàn)政務(wù)信息共享共用,確保政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)辦通”,在線可辦事項數(shù)2018年底前達到75%以上、2019年達到90%以上的目標。 (三)抓好事項進駐和領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)工作。加強事項進駐和管理,配合縣委編辦加強審批服務(wù)事項管理,并根據(jù)縣政務(wù)服務(wù)中心實體大廳的條件,確定并發(fā)布各部門進駐審批服務(wù)事項清單;各部門審批服務(wù)事項100%進駐網(wǎng)上服務(wù)大廳,未進駐實體大廳的事項要在網(wǎng)上服務(wù)大廳進行咨詢、預(yù)審和辦理,確保事項進駐與授權(quán)到位。 (四)規(guī)范有序運行中介超市。充分履行中介超市的綜合服務(wù)監(jiān)督職能,依托政務(wù)服務(wù)各項工作的開展,加大與各牽頭部門的溝通力度,加強服務(wù)項目的跟蹤問效,制定嚴格的運行規(guī)則和管理制度,抓好工作任務(wù)的落實,提高服務(wù)質(zhì)量,確保中介超市公平、公正、公開、規(guī)范、高效運行。 (五)著力提升公共資源交易標準化建設(shè)水平。嚴格依法辦事,加強監(jiān)督管理,優(yōu)化辦事流程,簡化辦事程序,提升服務(wù)水平,逐步推行“雙隨機”遠程異地評標常態(tài)化,做好土地礦業(yè)權(quán)及國有產(chǎn)權(quán)交易電子化和投標保證金收退電子化各項工作,逐步實現(xiàn)全流程電子化。以新建縣政務(wù)服務(wù)中心為契機,建設(shè)標準化規(guī)范化縣級公共資源交易中心。加強業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易的各方責任主體履行好監(jiān)管職能,促進公共資源交易規(guī)范化,降低交易風險。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個,財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下: 在職人員編制6人,其中:行政編制 6人。在職實有6人,其中: 財政全供養(yǎng) 6人。 離退休人員 2人,其中:退休 2人。 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門財務(wù)收入情況 2019年部門財務(wù)總收入98.68萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款98.68萬元。 (二)財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入98.68萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款98.68萬元(本級財力98.68萬元)。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出98.68萬元。財政撥款安排支出 98.68萬元,其中,基本支出98.68萬元,項目支出0萬元。 (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況 1.一般公共服務(wù)支出73.2萬元,主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。 2.社會保障和就業(yè)支出13.63萬元,主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。 3.衛(wèi)生健康支出6.5萬元,主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 4.住房保障支出5.35萬元。主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 工資福利支出92.02萬元(基本支出92.02萬元,項目支出0萬元)商品和服務(wù)支出2.33萬元(基本支出2.33萬元)。對個人和家庭的補助支出4.33萬元(基本支出4.33萬元)。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 本單位2019年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。 (二)與中央配套事項 本單位2019年無中央配套事項。 (三)按既定政策標準測算補助事項 本單位2019年無既定政策標準測算補助事項。 六、政府采購預(yù)算情況 本單位2019年無政府采購預(yù)算安排。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 (一)部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 2019年本單位三公經(jīng)費無增減。 (二) 2019年部門預(yù)算總支出增減變化情況及原因說明 2019年人員工資調(diào)整。 八、項目支出預(yù)算變動的主要原因 2019年本單位無項目支出預(yù)算。 九、其他公開信息 (一)專業(yè)名詞解釋 1、一般公共預(yù)算收入 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 2、一般公共預(yù)算支出 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3、三公經(jīng)費 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 4、政府采購 政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排 工資福利支出92.02萬元(基本支出92.02萬元,項目支出0萬元),其中,基本工資17.99萬元,津貼補貼支出51.47萬元,獎金1.5萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.92萬元,職業(yè)年金繳費0.07萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費4.34萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費2.15萬元,其他社會保障繳費0.22萬元,住房公積金5.35萬元。 商品和服務(wù)支出2.33萬元(基本支出2.33萬元),其中,辦公費0.5萬元,水費0.36萬元,電費0.72萬元,公務(wù)接待費0.3萬元,工會經(jīng)費0.45萬元。 對個人和家庭的補助支出4.33萬元(基本支出4.33萬元),其中,退休費4.33元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2018年12月31日至,我單位共有國有資產(chǎn)61.65萬元,其中流動資產(chǎn)16.21萬元,固定資產(chǎn)45.44萬元。固定資產(chǎn)中通用設(shè)備26.71萬元,專用設(shè)備1.48萬元;家具、用具、裝具及動植物17.24萬元。(按照資產(chǎn)的大類進行說明)。 (四)本部門預(yù)算績效情況說明 由于我縣財力困難,2019年部門預(yù)算無重點項目資金安排,未開展重點項目績效評價。在以后工作中,我們將根據(jù)項目推進情況及時開展重點項目績效評價。 附件:牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算公開表.xls 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局 2019年3月21日 |