一、財政預(yù)算收支完成情況
(一)收入方面
1.一般公共預(yù)算收入完成情況。2023年1-9月一般公共預(yù)算收入37,730萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算46,908萬元的80.43%,比上年同期35,285萬元增收2,445萬元,增長6.9%。其中:稅收收入完成22,368萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算32,972萬元的67.8%,比上年同期22,019萬元增收349萬元,增長1.6%,非稅收入完成15,362萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算13,936萬元的110.2%,比上年同期13,266萬元增收2,096萬元,增長15.8%。
2.基金預(yù)算收入完成情況。2023年1-9月政府性基金收入完成6,222萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算15,653萬元的39.8%,比上年同期8,958萬元減收2,736萬元,下降30.5%。
(二)支出方面
1.一般公共預(yù)算支出情況。2023年1-9月一般公共預(yù)算支出完成171,246萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算206,386萬元的83%,比上年同期165,196萬元增支6,050萬元,增長3.7%,其中:一般公共服務(wù)支出12,037萬元,比上年同期17,531萬元減支5,494萬元,下降31.3%;公共安全支出5,379萬元,比上年同期4,917萬元增支462萬元,增長9.4%;教育支出24,338萬元,比上年同期22,303萬元增支2,035萬元,增長9.1%;科學(xué)技術(shù)支出259萬元,比上年同期139萬元增支120元,增長86.3%;文化旅游體育與傳媒支出2,865萬元,比上年同期1,283萬元增支1,582萬元,增長123.3%;社會保障和就業(yè)支出27,083萬元,比上年同期24,717萬元增支2,366萬元,增長9.6%;衛(wèi)生健康支出14,078萬元,比上年同期24,465萬元減支10,387萬元,下降42.5%;節(jié)能環(huán)保8,976萬元,比上年同期1,459萬元增支7,517萬元,增長515.2%,增長的主要原因是及時撥付上級專項污染防治資金7,734萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7,234萬元,比上年同期4,704萬元增支2,530萬元,增長53.8%;農(nóng)林水事務(wù)支出44,239萬元,比上年同期30,123萬元增支14,116萬元,增長46.9%,(其中:鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金12,218萬元,比上年同期10,421萬元增支1,797萬元,增長17.2%)。
2.基金預(yù)算支出情況:2023年1-9月基金支出172,905萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算17,084萬元的1012.1%,比上年同期8,389萬元增支164,516萬元,增長1,961.1%。
3.債務(wù)還本支出情況:2023年1-9月債務(wù)還本支出13,791萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算13,791萬元的100%,比上年同期8,138萬元增支5,653萬元,增長69.5%。
二、財政收入分部門完成情況
2023年1-9月稅務(wù)部門完成一般公共預(yù)算收入25,628萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算40,542萬元的63.2%,比上年同期25,423萬元增收205萬元,增長0.8%。
財政部門完成一般公共預(yù)算收入12,102萬元,為縣人民代表大會批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算6,366萬元的190.1%,比上年同期9,862萬元增收2,240萬元,增長22.7%。
一般公共預(yù)算收入分部門完成情況如下圖:
部 門 |
2023年9月完成數(shù)(萬元) |
占地方公共財政預(yù)算收入比例(%) |
稅務(wù)部門 |
25,628 |
67.92 |
財政部門 |
12,102 |
32.08 |
三、財政預(yù)算收支執(zhí)行特點
(一)一般公共預(yù)算收入穩(wěn)定增長,但結(jié)構(gòu)不優(yōu)
為四季度實現(xiàn)“大收官”奠定了堅實基礎(chǔ),財政稅務(wù)部門從嚴(yán)、從緊、從細(xì)早謀劃、早布置、早落實組織收入工作,進(jìn)一步壓實責(zé)任,千方百計挖掘稅收增收潛力,積極組織非稅收入入庫,但因我縣稅源結(jié)構(gòu)單一,可用財力不足,造成地方一般公共預(yù)算收入對非稅收入依賴較大。需要強(qiáng)化培植持續(xù)性稅源,進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。1-9月一般公共預(yù)算收入37,730萬元,比上年同期35,285萬元增收2,445萬元,增長6.9%。增長的主要原因是增值稅比去年同期凈增收1,106萬元,行政事業(yè)性收費收入比去年同期凈增收3,395萬元,政府住房基金收入比去年同期凈減收1,485萬元。
1-9月一般公共預(yù)算收入完成37,730萬元,完成全縣全年預(yù)算的80.4%,比全州完成預(yù)算數(shù)78%高2.4個百分點。比上年同期35,285萬元增收2,445萬元,增長6.9%,增幅居全州十縣(市)第7位。從序時進(jìn)度看比縣市級序時進(jìn)度71%高9.4個百分點,序時進(jìn)度居全州十縣(市)第2位。非稅收入占一般公共預(yù)算收入占比40.7%,距非稅收入占比控制到30%以下的目標(biāo)差距很大。主要原因是我縣稅源結(jié)構(gòu)單一,可用財力不足,造成地方一般公共預(yù)算收入對非稅收入依賴較大。需要強(qiáng)化培植持續(xù)性稅源,進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。
(二)一般公共預(yù)算支出同比略有增長
1-9月一般公共預(yù)算支出完成171,246萬元,比上年同期165,196萬元增支6,050萬元,增長3.7%,增幅居全州十縣(市)第4位,完成全縣全年預(yù)算的83%,比全州完成預(yù)算數(shù)80.8%高2.2個百分點。從序時進(jìn)度看比縣市級序時進(jìn)度78.3%高4.7個百分點,序時進(jìn)度居全州十縣(市)第5位。用于保障和改善民生支出144,635萬元,占一般公共預(yù)算支出的84.5%,財政支出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”特點顯著。
影響支出的因素:一是前提前發(fā)放了預(yù)算單位10月份工資;二是及時撥付欠撥的專款;三是1-9月,收直達(dá)資金指標(biāo)52,728萬元,包括一般性轉(zhuǎn)移支付資金25,527萬元,共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金26,690萬元,專項轉(zhuǎn)移支付資金511萬元,截至9月30日,全縣直達(dá)資金支出44,848萬元,資金支出率85.1%。
(三)政府性基金收支情況
1-9月政府性基金預(yù)算收入完成6,222萬元(其中:專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入712萬元),比上年同期8,958萬元減收2,736萬元,下降30.5%。大幅下降的主要原因是土地出讓價款收入比上年同期凈減收4,657萬元。
1-9月政府性基金預(yù)算支出完成172,905萬元,比上年同期8,389萬元增支164,516萬元,增長1,961.1%。大幅增長的主要原因是第一批、二批專項債券比上年同期凈增支162,800萬元。
四、下步工作計劃
今年以來,財政部門認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神及中央和省、州、縣委、縣人民政府的工作要求,加力提效實施積極的財政政策,全力加快收入支出進(jìn)度,順利完成三季度“功九成”目標(biāo)任務(wù)。在下步工作中,我們要緊緊圍繞縣委、縣人民政府的目標(biāo),堅定信心不動搖,積極謀劃,主動擔(dān)當(dāng)作為,確保各項重點決策部署落實到位,積極應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn),保障財政收支平穩(wěn)運行,推動全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是加強(qiáng)財政征管力度,全力組織收入。加強(qiáng)稅收征管部門協(xié)調(diào)配合,分解任務(wù),落實責(zé)任,依法依規(guī)強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)財源建設(shè),強(qiáng)化對重點稅源的監(jiān)測分析,切實做到應(yīng)收盡收,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。積極向上級匯報溝通,爭取政策和資金支持。加大存量資金盤活和存量資金清理力度,挖掘收入潛力,提高財政收入質(zhì)量;二是繼續(xù)加快支出進(jìn)度,優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行管理。繼續(xù)加快支出進(jìn)度,加快指標(biāo)下達(dá)和資金撥付工作,壓實預(yù)算單位執(zhí)行主體責(zé)任。密切監(jiān)控重點領(lǐng)域和重大項目資金執(zhí)行情況,切實壓縮一般性支出,堅持把兜牢“三?!狈旁谪斦С龅淖顑?yōu)先位置,及時足額發(fā)放行政事業(yè)單位人員和離退休人員工資、兌現(xiàn)社會保障補(bǔ)助,全力保障民生,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);三是加強(qiáng)分析研判,防范化解風(fēng)險。強(qiáng)化財政收支運行監(jiān)測分析,做到提前謀劃、有效應(yīng)對、確保財政收支平穩(wěn)運行,全力完成全年預(yù)算收支目標(biāo)。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理,扎實開展財會監(jiān)督,硬化預(yù)算約束,堅決防范化解財政風(fēng)險。