監(jiān)督索引號53232300746801000
目錄
第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術法律法規(guī)及方針政策;研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議,協調新型工業(yè)化進程中重大問題,圍繞全縣國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術發(fā)展專項規(guī)劃和計劃,研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術產業(yè)調整,優(yōu)化產業(yè)布局、結構調整政策建議,組織實施工業(yè)信息化、商貿流通和科學技術產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。
(二)2023年度重點工作任務概述
1.工業(yè)經濟方面。我縣31戶(年內新增1戶)規(guī)模工業(yè)企業(yè)實現產值43.3億元,同比下降29.6%,增加值下降24.7%,全州排第10位(全州增長3.6%)。
2.商業(yè)流通方面。全縣實現社會消費品零售總額31.5億元,同比增長9.5%,高于全州平均增速1.3個百分點,增速排名全州第6位;實現零售業(yè)商品銷售額28.5億元,同比增長13.9%,低于全州平均增速1.8個百分點,增速排名全州第8位;實現住宿業(yè)營業(yè)額1.5億元,同比增長30%,高于全州平均增速12.8個百分點,增速排名全州第1位;實現餐飲業(yè)營業(yè)額7.1億元,同比增長31.4%,高于全州平均增速13.1個百分點,增速排名全州第3位。
3.重點項目推進情況。目前,江坡鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)商貿中心建設項目、牟定縣共和鎮(zhèn)天臺村級農產品交易集散中心建設項目、牟定縣食用菌流通網絡體系建設項目6個項目已基本完成項目建設,即將進入項目驗收階段,項目完工率為85.7%;牟定縣域三級物流配送體系建設項目已完成縣級物流分撥中心鋼結構大棚和28個鄉(xiāng)村物流站點選址掛牌工作。
4.信息化工作推進情況。截至2023年全縣通信光纜總長度達7400皮長公里以上,縣際進出口寬帶能力達200G,縣內骨干傳輸能力達200G,已經實現縣城1Gbps光纖到樓、100Mbps光纖到戶,鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地100Mbps光纖到樓,所有行政村和部分自然村實現50Mbps光纖到戶,寬帶網絡覆蓋全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)89個村(社區(qū)),4G信號覆蓋全縣行政村并向自然村延伸,第五代移動通信(5G)已經穩(wěn)步推進。
5.科技工作重點任務完成情況。一是全社會研發(fā)經費投入及統(tǒng)計工作。規(guī)模以上企業(yè)31戶,其中有研發(fā)費用的規(guī)模以上企業(yè)15戶,比上年4戶增長275%,;全縣全社會研發(fā)經費投入上報數為3912.4萬元,比上年1262萬元預計增長209%。二是高新技術企業(yè)培育和申報工作。2023年,組織7戶企業(yè)進行高新技術后備培育企業(yè)入庫。三是生物醫(yī)藥和大健康產業(yè)發(fā)展工作。組織楚雄德爾思公司實施的紫膠寄主植物用于云南干熱河谷生態(tài)修復關鍵技術產業(yè)化體系建設項目驗收。組織實施云南三福食品有限公司與云南農業(yè)大學建立的袁唯專家工作站建設工作。四是培引科技創(chuàng)新人才。推薦上報州級科技領軍人才2人。組織申報省級科技特派員7人,科技特派團1個,州級科技特派員3人。組織參加州級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽2人,州級科普講解大賽1人,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽1人。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局共設置6個內設機構,包括:辦公室、工業(yè)經濟規(guī)劃運行股、中小企業(yè)股、商務流通股、電子商務股、科學技術股。
所屬單位0個。
(二)決算單位構成
納入牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,即:牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局。
納入牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年末實有人員編制17人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員24人(含行政工勤人員3人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人(離休0人,退休27人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬10人。
車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
1.牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度收入合計421369726.39元。其中:財政撥款收入421369726.39元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費元0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加407821655.02元,增長3010.18%。其中:財政撥款收入增加407871655.02元,增長3021.70%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0%;其他收入減少50000.00元,下降100.00%。增加的主要原因是新增牟定縣工業(yè)園區(qū)莊三先進制造片區(qū)配套基礎設施建設項目專項債券資金及牟定縣工業(yè)園區(qū)暨大宗固廢綜合利用基地配套基礎設施建設項目專項債券資金支出。
二、支出決算情況說明
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度支出合計422510256.95元。其中:基本支出6854103.89元,占總支出的1.62%;項目支出415656153.06元,占總支出的98.38%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加408303811.98元,增長2874.07%。其中:基本支出減少218932.59元,下降3.10%;項目支出增加408522744.57元,增長5726.89%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。主要原因是新增牟定縣工業(yè)園區(qū)莊三先進制造片區(qū)配套基礎設施建設項目專項債券資金及牟定縣工業(yè)園區(qū)暨大宗固廢綜合利用基地配套基礎設施建設項目專項債券資金支出。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6854103.89元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出6477795.46元,占基本支出的94.51%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費376308.43元,占基本支出的5.49%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出415656153.06元。其中:基本建設類項目支出2800000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.牟定縣工業(yè)園區(qū)暨大宗固廢基地配套基礎設施建設項目專項債券資金200000000.00元。主要用于我縣工業(yè)園區(qū)暨大宗固廢基地配套基礎設施建設。
2.牟定縣工業(yè)園區(qū)莊三先進制造業(yè)片區(qū)配套基礎設施建設項目專項債券資金200000000.00元。主要用于我縣工業(yè)園區(qū)莊三先進制造業(yè)片區(qū)配套基礎設施建設
3.中小企業(yè)發(fā)展專項資金2191000.00元。主要用于推動中小微企業(yè)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展和專業(yè)化能力提升。促進中小微企業(yè)和個體工商戶紓困發(fā)展,有效降低企業(yè)生產經營成本。推動中小微企業(yè)保存量、擴增量、提質量,民營經濟增加值、中小微企業(yè)戶數穩(wěn)步提升。
4.中央服務業(yè)發(fā)展資金6380000.00元。主要用于完成項目實施方案制定和報備,全面啟動縣域商業(yè)體系項目建設,推動縣域商業(yè)體系建設項目實施。完成牟定縣基本型縣城綜合商貿服務中心建設,農村電商服務覆蓋100%以上行政村。
5.第一批縣級預算內項目前期工作經費162106.10元。主要用于牟定縣產業(yè)園區(qū)黃龍山片區(qū)基礎設施建設項目、牟定縣產業(yè)園區(qū)黃龍山片區(qū)基礎設施建設項目完成可研和實施方案編制費用。
6.2022年州級科級計劃項目經費644108.21元。主要用于云南省及楚雄州院士專家工作站補助經費、科技入楚工作經費、研發(fā)投入工作經費。
7.第二批工業(yè)發(fā)展專項資金1000000.00元。主要用于2021年4季度至2022年3季度達規(guī)企業(yè)獎勵。
8.牟定縣綜合視頻會議保障經費95104.55元。主要用于縣視頻會議室系統(tǒng)租賃費。
9.2022年限額以上企業(yè)培育促消費獎補資金446000.00元。主要用于2021年度部分批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)新達限法人企業(yè)獎補資金及提升市場應急保供能力企業(yè)獎補資金。
10.第二批州級預算內項目前期工作經費800000.00元。主要牟定縣工業(yè)園區(qū)暨大宗固體廢棄物綜合利用示范項目建設。
11.省預算內前期工作經費800000.00元。主要用于牟定縣工業(yè)園區(qū)暨大宗固廢綜合利用基地配套基礎設施建設。
12.2023年三區(qū)科技人才支持計劃中央補助資金20000.00元。主要用于2023年三區(qū)科技人才補助。
13.省級科級計劃第二批對下轉移支付專項資金610200.00元。主要用于科技特派員工作經費。
14.限額以上企業(yè)培育促消費第二批獎補資金9000.00元。主要用于2021年限上企業(yè)培育促消費第二批獎補資金。
15.2023年牟定縣電子政務視頻會議保障經費141028.00元。主要用于縣視頻會議室租用費用及縣視頻會議室線路改造及設備更新。
16.2022年三區(qū)科技人才支持計劃中央補助資金40000.00元。主要用于2022年三區(qū)科技人才補助。
17.追加遺屬補助金53576.20元。主要用于我局遺屬人員補助金。
18.三月會左腳舞文化節(jié)活動經費52000.00元。主要用于美食大賽及電商直播大賽等獎金及其他物資保障費用。
19.爭取上級補助資金工作考核獎補資金80966.00元。主要用于單位辦公用品購置。
20.州級商貿流通業(yè)發(fā)展專項資金150000.00元。主要用于2023年批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)新達限獎補資金及限額以上批零住餐企業(yè)銷售獎勵資金。
21.第四批省預算內前期工作經費1000000.00元。主要用于牟定縣工業(yè)園區(qū)莊三先進制造片區(qū)配套基礎設施建設。
22.2021年度研發(fā)投入獎補資金55000.00元。主要用于2021年度研發(fā)投入獎補資金。
23.固定資產投資考核獎補資金31910.00元。主要用于單位宣傳資料等印刷費用。
24.死亡人員喪葬費及撫恤金224886.00元。主要用于退休人員死亡喪葬費及撫恤金。
25.大宗固廢基地建設項目經費129940.00元。主要用于大宗固廢專班工作經費。
26.2023年州級科技計劃項目經費391328.00元。主要用于高新技術企業(yè)補助資金、楚雄州創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽補助資金、“科技入楚”工作經費、研發(fā)投入工作經費。
27.限額以上企業(yè)培育促消費第一批補助資金2000.00元。主要用于2021年限額以上企業(yè)培育促消費第一批補助資金。
28.無線電及信息通信監(jiān)管30000.00元。主要用于縣視頻會議室電費。
29.科技計劃省對下轉移支付(第一批)專項資金10000.00元。主要用于2022年科技特派員工作經費。
30.省級中小企業(yè)發(fā)展專項資金50000.00元。主要用于牟定縣特色農產品冷鏈倉儲物流加工集散中心項目。
31.州級商貿流通業(yè)發(fā)展專項資金50000.00元。主要用于促消費活動開展專項資金。
32.國有資產處置費6000.00元,主要用于房屋鑒定費用支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度一般公共預算財政撥款支出22460256.95元,占本年支出合計的5.32%。與上年相比,增加8269907.50元,增長58.28%,主要原因是新增縣域商業(yè)體系建設項目資金支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出202106.10元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.90%。主要用于2022年第二批限額以上市場主體培育促進消費增長資金、州級商貿流通業(yè)發(fā)展專項資金;
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出1190436.21元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%。主要用于州級科技計劃項目經費、科技計劃省對下轉移支付專項資金、三區(qū)科技人才中央資金、科技入楚等。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出2110563.42元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.40%。主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險及其他社會保險繳費等;
9.衛(wèi)生健康(類)支出366217.03元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于單位職工醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助等;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出1600000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.12%。主要用于牟定縣工業(yè)園區(qū)暨大宗固廢綜合利用基地配套基礎設施建設項目、牟定縣產業(yè)園區(qū)戌街新材料產業(yè)園片區(qū)基礎設施建設項目及牟定縣產業(yè)園區(qū)黃龍山片區(qū)基礎設施建設項目;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出9355657.19元,占一般公共預算財政撥款總支出的41.65%。主要用于本單位在職職工工資、行政運行和工業(yè)信息化項目推進。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出7247000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的32.27%。主要用于縣域商業(yè)體系建設項目;
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出388277.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%。主要用于單位職工住房公積金;
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為56000.00元,決算為124198.27元,完成年初預算的221.78%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為30000.00元,決算為48022.27元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.67%,完成年初預算的160.07%;公務接待費支出年初預算為26000.00元,決算為76176.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的61.33%,完成年初預算的292.98%,具體是國內接待費支出決算76176.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為56000.00元,支出決算為124198.27元,完成年初預算的221.78%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為30000.00元,決算為48022.27元,完成年初預算的160.07%;公務接待費支出年初預算為26000.00元,決算為76176.00元,完成年初預算的292.98%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是上級檢查、指導次數增加,接待批次和人數增加,公務用車維修次數較多,維修維護費增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加99254.56元,增長397.91%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費支出決算增加29078.56元,增長153.50%;公務接待費支出決算增加70176.00元,增長1169.60%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是上級檢查、指導次數增加,接待批次和人數增加,公務用車維修次數較多,維修維護費增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于到企業(yè)開展安全檢查,惠企政策宣傳,省州對接工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待146批次(其中:外事接待0批次),接待人次1171人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門檢查工作、縣外相關部門工作協調和開展招商引資發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年機關運行經費支出376308.43元,與上年相比減少397820.44元,下降51.39%,主要原因是:一是在職人員退休,人員工資及社會繳費、住房公積金減少;二是嚴格落實中央八項規(guī)定及省、州、縣相關要求,精簡會議、發(fā)文,減少日常公用經費支出。部門機關運行經費主要用于單位人員經費、辦公費、郵電費、水電費、其他交通費用支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末,牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局資產總額2122048.93元,其中,流動資產1933391.64元,固定資產188657.29元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1593257.09元,其中固定資產增加1299531.31元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局無其他事項說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
附件:牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2023年度部門決算表
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局
2024年9月25日
監(jiān)督索引號53232300746801111