監(jiān)督索引號53232303100011000
牟定縣2019年縣本級一般公共預(yù)算、政府性
基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行和社會保險基金預(yù)算
變動情況說明
一、2019 年牟定縣本級一般公共預(yù)算支出變動說明
1. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)款比2018年決算數(shù)下降38%,主要原因是:壓縮辦公經(jīng)費,專項經(jīng)費減少。
2.發(fā)展與改革事務(wù)款比2018年決算數(shù)下降5%,主要原因是:壓縮辦公經(jīng)費,專項經(jīng)費減少。
3.統(tǒng)計信息事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長降5%,主要原因是:壓縮辦公經(jīng)費,專項經(jīng)費減少。
4.稅收事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長70%,主要原因是:加大稅收征收力度,導(dǎo)致工作經(jīng)費增加。
5.審計事務(wù)款本年為零,主要原因是:政府未安排審計經(jīng)費。
6.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長7%,主要原因是:機關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費等基本支出增加。
7.民族事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長13%,主要原因是:上級補助資金增加。
8. 組織事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長43%,主要原因是:增加安排黨建、農(nóng)村黨員教育、人才工作等經(jīng)費。
9.宣傳事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長2%,主要原因是:機關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費等基本支出增加。
10.市場監(jiān)督管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是此科目為2019年新增科目,2018年此科目支出列入工商行政管理事務(wù)款。
11.其他一般公共服務(wù)款比2018年決算數(shù)減少26%,主要原因是:2019年度各級補助資金減少。
12.武裝警察部隊款比2018年決算數(shù)下降94%,原因是科目調(diào)整,2018年武裝警察款相關(guān)科目調(diào)整到2019年政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)款。
13.體育款比2018年決算數(shù)下降80%,主要原因是:2019年度省級補助我縣的項目經(jīng)費減少。
14.廣播電視款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:科目細(xì)化后,2018年新聞出版廣播影視科目支出調(diào)整至此科目。
15.其他文化體育與傳媒支出款比2018年決算數(shù)下降85%,主要原因是:2019年度上級補助我縣的項目經(jīng)費減少。
16. 人力資源和社會保障管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)數(shù)大幅增加,主要原因是:機構(gòu)改革,相應(yīng)科目調(diào)整支出。
17.企業(yè)改革補助款比2018年決算數(shù)增長445%,主要原因是:此款支出為縣級財政安排的2019年度縣屬原國有(集體)改制企業(yè)社會保險接續(xù)和社會化管理專項經(jīng)費支出。
18.就業(yè)補助款比2018年決算數(shù)增長92%,主要原因是:2019年中央就業(yè)補助資金較上年增加。
19.撫恤款比2018年決算數(shù)增長2%,主要原因是:縣級行政事業(yè)單位職工死亡撫恤費支出與上年相比略有增加。
20.退役安置款比2018年決算數(shù)增長38%,主要原因是:2019年退役安置補助標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)較上年增加,退役安置款上級補助及縣級專項支出大幅增加。
21.最低生活保障款比2018年決算數(shù)增長3%,主要原因是:2019年上級補助專項資金較上年略有增加。
22.財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助款比2018年決算數(shù)下降3%,主要原因是:上級補助專項資金較上年略有減少。
23.退役軍人管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:機構(gòu)改革新增支出科目。
24.衛(wèi)生健康管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長60%,主要原因是:2019年上級補助專項資金較上年增加。
25.公立醫(yī)院款比2018年決算數(shù)增長3%,主要原因是:2019年上級補助專項資金較上年增加 。
26.醫(yī)療保障管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:機構(gòu)改革新增支出科目,相應(yīng)資金支出由2018年社會保障和就業(yè)支出科目調(diào)整到此款。
27.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察款比2018年決算數(shù)增長700%,主要原因是:加大環(huán)境監(jiān)測力度,相應(yīng)支出增加。
28.污染防治款比2018年決算數(shù)增長168%,主要原因是:上級加大污染防治補助專項資金。
29.自然生態(tài)保護(hù)款比2018年決算數(shù)下降57%,主要原因是:2019年農(nóng)村環(huán)境整治及城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升專項資金減少。
30.天然林保護(hù)款比2018年決算數(shù)下降78%,主要原因是:2018年中央政策性社會性支出補助929萬元,而2019年無此款項。
31.退耕還林款比2018年決算數(shù)增長87%,主要原因是:2019年中央補助其他退耕還林支出335萬元,而2018年僅3萬元。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施款比2018年決算數(shù)增長104%,主要原因是:棚戶區(qū)改造和老舊小區(qū)改造項目支出增加。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生款比2018年決算數(shù)增長122%,主要原因是:人居環(huán)境提升支出增加。
34.林業(yè)和草原款比2018年決算數(shù)增長163%,主要原因是:林業(yè)管護(hù)區(qū)護(hù)林人員增加,人員經(jīng)費支出增加。
35.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)款比2018年決算數(shù)增長152%,主要原因是:2018年上級補助土地治理???/span>585萬元,而2019年此款項資金為1493萬元。
36.農(nóng)業(yè)綜合改革款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:據(jù)項目實施情況,中央省州農(nóng)村綜合改革補助投入力度大幅度增加。
37.普惠金融發(fā)展支出款比2018年決算數(shù)增長95%,主要原因是:中央省州加大對普惠金融發(fā)展投入補助力度。
38.成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼款比2018年決算數(shù)下降14%,主要原因是:上級財政補助資金減少。
39.車輛購置稅支出款比2018年決算數(shù)增加54%,主要原因是:中央財政對車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出增加。
40.商業(yè)流通事務(wù)款比2018年決算數(shù)增加35%,主要原因是:上級補助資金增加。
41.自然資源事務(wù)款比2018年決算數(shù)增加9%,主要原因是:上級補助資金增加。
42.氣象事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長240%,主要原因是:根據(jù)我縣氣象工作開展需求,年初預(yù)算安排人工增雨防雹工作經(jīng)費60萬元,因此較上年大幅增長。
43.保障性安居工程支出款比2018年決算數(shù)減少43%,主要原因是:上級補助資金及本級安排資金減少。
44.糧油事務(wù)款比2018年決算數(shù)增加672%,主要原因是:上級補助資金大幅增加。
44.應(yīng)急管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:機構(gòu)改革,應(yīng)急管理事務(wù)為2019年新增科目。
45.消防事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:機構(gòu)改革,相應(yīng)資金支出由2018年武裝警察部隊科目調(diào)整到此科目。
46.地震事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:2019年科目變動。
47.自然災(zāi)害防治款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:因機構(gòu)改革,自然災(zāi)害防治款支出為 2019 年新增科目。
48.自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:因機構(gòu)改革,自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出為 2019 年新增科目。
49.其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款比2018年決算數(shù)大幅增加,主要原因是:因機構(gòu)改革,其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為 2019 年新增科目。
二、2019 年牟定縣本級政府性基金預(yù)算支出變動說明
1. 旅游發(fā)展基金支出大幅度增長,主要原因是:2019年地方旅游開發(fā)項目上級專項補助40萬元,而2018年無此項目。
2.大中型水庫移民后期扶持基金支出比2018年決算數(shù)下降30%,主要原因是:2018年上級補助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支出242萬元,而2019年無此款項資金。
3.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出比2018年決算數(shù)增長108%,主要原因是:上級補助資金和縣本級基金支出安排增加。
4.彩票公益金安排的支出款比2018年決算數(shù)增長42%,主要原因是:上級專項補助增加。
三、2019 年牟定縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出變動說明
因牟定縣本級2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故變動內(nèi)容為空。
四、2019 年牟定縣財政轉(zhuǎn)移支付安排情況說明
2019年全縣一般公共預(yù)算中,上級各項轉(zhuǎn)移性補助收入為136,466萬元,比上年增長3%。按照共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付改革要求,上級部分專項轉(zhuǎn)移支付轉(zhuǎn)列共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付并計入一般性轉(zhuǎn)移支付后,上級一般性轉(zhuǎn)移支付達(dá)108,559萬元,占轉(zhuǎn)移支付比重達(dá)80%;其中:均衡轉(zhuǎn)移支付18,975萬元,增長8%;縣級基本財力保障機制獎補資金18,434萬元,增長4%;貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付4,846萬元,增長34%;民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付1,007萬元,增長201%;2019年上級補助基金轉(zhuǎn)移性補助1,733萬元。
五、2019 年牟定縣舉借政府債務(wù)情況說明
2019年全縣地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù))131,800萬元,其中:一般債券126,400萬元;專項債務(wù)5,400萬元。本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入6,000萬元。本年地方政府債務(wù)還本支出6,000萬元。年末地方政府債務(wù)余額102,059萬元,其中:一般債券96,743萬元;專項債務(wù)5,316萬元。
六、2019 年牟定縣預(yù)算績效工作開展情況說明
績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提,包括績效內(nèi)容、績效指標(biāo)和績效標(biāo)準(zhǔn)。今年以來,我縣將51家預(yù)算單位(占縣級預(yù)算單位數(shù)量比100%)納入績效目標(biāo)管理。預(yù)算單位根據(jù)績效目標(biāo)管理要求,科學(xué)、合理地測算資金需求,填寫項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表,相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核,縣財政批復(fù)后,確定預(yù)算績效目標(biāo)??冃мk協(xié)調(diào)預(yù)算股,把績效目標(biāo)納入縣財政綜合預(yù)算統(tǒng)計中。據(jù)統(tǒng)計,我縣納入績效目標(biāo)的縣級預(yù)算項目金額13645萬元,預(yù)算項目支出為13645萬元,占預(yù)算項目支出的100%。(附件:牟定縣2019年預(yù)算績效管理工作情況說明)
七、重大政策和重點項目等績效執(zhí)行結(jié)果說明
2019年度,部門政府采購支出總額2406.54萬元,其中:政府采購貨物支出294.51萬元;政府采購工程支出842.72萬元;政府采購服務(wù)支出1269.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額474.33萬元,占政府采購支出總額的19.7%。
截至2019年12月31日,牟定縣資產(chǎn)總額188,645.66萬元,其中,流動資產(chǎn)87,707.17萬元,固定資產(chǎn)原值 85,051.43萬元,長期股權(quán)投資及長期債券投資0萬元,在建工程42,969.82萬元,無形資產(chǎn)原值1,233.7萬元,公共基礎(chǔ)設(shè)施原值6,358.37萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3,642.14萬元,其中固定資產(chǎn)原值增加8,072.17萬元。房屋530,617.18平方米,賬面原值46435.2萬元;車輛 210輛,賬面原值4,438.8萬元。
2019年縣財政局根據(jù)年初預(yù)算安排和縣政府確定的工作任務(wù)和財政支出重點方向,確定開展年度重點評價預(yù)算項目。重點評價主要針對一般公共預(yù)算中涉及穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的重大支出。各股室在預(yù)算單位自評的基礎(chǔ)上,采取自行評價或聘用第三方評價方式,實施開展重點評價,并形成評價報告。由各股室采取自行評價金額達(dá)13645萬元,截至2019年12月30日,本級財政組織實施重點評價金額達(dá)388萬元,占編制績效目標(biāo)的本級項目支出金額13645萬元,約為3%。
牟定縣社保基金預(yù)算收支科目變動說明
一、2019年社會保險基金收支決算情況
2019年社保基金累計收入23843.15萬元,完成年度預(yù)算24095.46萬元的98.95%,比上年同期23960.00萬元減收116.85萬元,減少0.49%,其中:社會保險費收入17398.54萬元,完成年度預(yù)算17817.63萬元的97.64%,比上年同期17696.61萬元減收298.07萬元,減少1.68%。
2019年社?;鹄塾嬛С?/span>21323.96萬元,完成年度預(yù)算20951.85的101.78%,比上年同期20907.09萬元增支416.87萬元,增長1.99%,其中:社會保險待遇支出20836.50萬元,完成年度預(yù)算20739.62萬元的100.47%,比上年同期19474.50萬元增支1362.00萬元,增長6.99%。
2019年度收支結(jié)余2519.19萬元,期末滾存結(jié)余27777.15萬元。
(一)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支決算情況
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保人員基本情況
截至2019年12月末,全縣參保人數(shù)有9937人(在職7894人,其中:企業(yè)參保4456人,以個人身份參保3438人,離退休2043人),比上年同期數(shù)8930人增加1007人,增長11.28%。
2.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支情況及分析
(1)基金收入情況:1-12月基金總收入5664.30萬元,比上年同期數(shù)6127.49萬元減收463.19萬元減少7.56%,完成年度預(yù)算的109.88%。其中:基本養(yǎng)老保險費收入5171.03萬元,比上年同期5180.58萬元減收9.55萬元,減少0.18%,完成年度預(yù)算的110.51%;利息收入28.03萬元,比上年同期34.05萬元減收6.02萬元,減少17.69%,完成年度預(yù)算的100.94%;轉(zhuǎn)移收入463.64萬元,比上年同期601.07元減收137.43萬元,減少22.86%,完成年度預(yù)算的103.53%;其他收入1.60萬元,追回已死亡退休人員跨年度社會保險待遇。
影響收入減少的主要因素是:一是繳費基數(shù)、單位繳費費率下調(diào),單位繳費費率由19%調(diào)整為16%;二是中央財政補貼收入比上年減少310萬元。
(2)基金支出情況:1-12月基金總支出5595.28萬元,比上年同期數(shù)6226.45萬元減支631.17萬元,減少10.14%,完成年度預(yù)算的100.76%,其中:基本養(yǎng)老金支出5443.56萬元,比上年同期數(shù)5058.57萬元增支384.99萬元,增長7.61%,完成年度預(yù)算的99.83%;喪葬撫恤補助支出102.73萬元,比上年同期數(shù)63.45萬元增支39.28萬元,增長61.91%,完成年度預(yù)算的125.33%;其他支出0.20萬元, 根據(jù)《社會保險基金財務(wù)制度》規(guī)定,其他支出是退還已辦退休人員多交的2018年養(yǎng)老保險費;轉(zhuǎn)移支出48.79萬元,比上年同期數(shù)4.30萬元增支44.49萬元,增長1034.99%,完成年度預(yù)算的262.94%。
影響支出減少的主要因素是:一方面是退休人員增加,二是企業(yè)離退休養(yǎng)老金待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高;另一方面是上解上級支出比上年減少1100萬元。
3、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余情況
上年末基金結(jié)余3077.27萬元,本期結(jié)余69.02萬元,期末養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余3146.29萬元,比上年同期期末滾存結(jié)余3077.27萬元增加69.02萬元,增長2.24%。
(二)工傷保險基金收支決算情況
1.工傷保險參保人員基本情況
截至2019年12月末,全縣參保人數(shù)有14000人(其中:企業(yè)單位8695人、機關(guān)事業(yè)單位5305人),比上年同期數(shù)11467人增加2533人,增長22.09%。
2. 工傷保險運行收支情況及分析
(1)基金收入情況:1-12月基金總收入663.81萬元,比上年同期數(shù)567.35萬元增收96.46萬元,增長17.00%,完成年度預(yù)算的100.22%,其中:工傷保險費收入432.65萬元,比上年同期463.98萬元,減收35.09萬元,減少6.75%,完成年度預(yù)算的100.33%;利息收入1.16萬元,比上年同期1.51萬元減收1.28萬元,減少23.03%,完成年度預(yù)算的101.32%;上級補助收入230.00萬元,比上年同期100.00萬元增收130.00萬元,增長130.00%,完成年度預(yù)算的100.00%。
影響收入增加原因是:一方面是繳費基數(shù)下調(diào);另一方面是上級補助收入比上年增加130萬元。
(2)基金支出情況:1-12月基金總支出663.81萬元,比上年同期數(shù)567.35萬元增支96.46萬元,增長17.00%,完成年度預(yù)算的100.22%,其中:工傷保險待遇支出547.44萬元,比上年同期數(shù)386.33萬元增支68.12萬元,增長41.70%,完成年度預(yù)算的97.54%;勞動能力鑒定費支出0.42萬元,比上年同期數(shù)0.27萬元增支0.15萬元,增長55.56%,完成年度預(yù)算的82.35%;上解上級支出115.95萬元,比上年同期數(shù)180.75萬元減支64.80萬元,減少35.85%,完成年度預(yù)算的115.23%。
影響待遇支出增加原因主要是:一是工傷定期待遇標(biāo)準(zhǔn)比上年提高;二是享受工傷保險待遇人數(shù)比上年增加14人,享受一次性工傷補助金人數(shù)比上年增加1人,待遇支出增加82萬元,從而導(dǎo)致待遇支出比上年增加。
3.工傷保險基金結(jié)余情況
上年末基金結(jié)余0萬元,期末工傷保險基金結(jié)余上繳州級財政專戶,累計結(jié)余為0萬元。
(三)失業(yè)保險基金收支決算情況
1.參保單位和人員基本情況
2019年,我縣年末參保單位228戶3612人,其中:企業(yè)114戶2348人,事業(yè)單位27戶732人,其他單位87戶532人。
2.失業(yè)保險基金收支情況
(1)基金收入情況:2019年失業(yè)保險基金收入251.24萬元,比上年同期數(shù)267.73萬元減少16.49萬元,減少6.16%。其中:失業(yè)保險費收入211.69萬元,比上年同期數(shù)195.27萬元增加16.42萬元,增收原因是2019年市場平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)運行良好,企業(yè)發(fā)展趨勢較好,參保職工繳費基數(shù)總額由2018年19393.65萬元增加到21506.28萬元,故保費收入增加;利息收入0.77萬元,比上年同期1.09萬元減少0.32萬元,減少原因是2019年我縣保費支出主要依靠保費收入,保費收入扣除支出后結(jié)余較少,故利息減少;上級補助收入35萬元,比上年同期65萬元減少30萬元,減少原因是2019年我縣保費收入能基本維持支出,因此,除2019年一季度需申請上級補助外無需申請上級補助收入,故上級補助收入減少;轉(zhuǎn)移收入3.78萬元,比上年同期6.37萬元減少2.59萬元。
(2)基金支出情況:2019年失業(yè)保險基金支出251.24萬元,比上年同期數(shù)267.73萬元減少16.49萬元,減少6.16%。其中:失業(yè)保險金支出120.74萬元,比上年同期99.13萬元增加21.61萬元,支出增加的原因是2019年全年領(lǐng)取失業(yè)保險金人月數(shù)1398人,較2018年1175人增加223人,同時,伴隨著失業(yè)保險待遇的提高失業(yè)保險金支出增大;醫(yī)療補助金支出4.61萬元,比上年同期4.37萬元增加0.24萬元,增加原因是人均繳納職工基本醫(yī)療保險費金額提高,故醫(yī)療補助金支出增加;穩(wěn)定崗位補貼支出50.25萬元,比上年同期39.32萬元增加10.93萬元,增加原因是根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于做好當(dāng)前和今后一個時期促進(jìn)就業(yè)工作的實施意見》(云政發(fā)[2018]75號)文件精神,穩(wěn)崗補貼標(biāo)準(zhǔn)提高到50%,故穩(wěn)定崗位補貼支出增加;技能提升補貼支出13.59萬元,比上年同期數(shù)2.8萬元增加10.79萬元,增加原因是2019年我縣享受技能提升補貼職工人數(shù)97人,較2018年16人增加81人,故支出增加;新增其他費用支出2.03萬元,原因是根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳辦公室關(guān)于啟動領(lǐng)取失業(yè)保險金失業(yè)人員價格臨時補貼與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的函》的文件精神,新增價格臨時補貼支出;新增其他支出21.72萬元,原因是根據(jù)《楚雄州人力資源和社會保障局 楚雄州財政局 楚雄州發(fā)展和改革委員會 楚雄州工業(yè)和信息化局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2019年度暫時性生產(chǎn)經(jīng)營困難且恢復(fù)有望企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還工作有關(guān)問題的通知》楚人社通[2019]76號文件精神,支付我縣1家經(jīng)營困難且恢復(fù)有望企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還資金21.72萬元,故支出增加;上解上級支出38.3萬元,比上年同期數(shù)122.11萬元減少83.81萬元,減少原因是2019年以來我縣根據(jù)保費收入及支出情況合理申請上級補助收入,故上解上級支出較少。
3.失業(yè)保險結(jié)余情況
上年年末無結(jié)余, 2019年12月底基金結(jié)余38.3萬元已全部上匯入州級財政專戶,年末結(jié)余0萬元。
4.失業(yè)保險欠費情況
上年年末累計欠費7.03萬元,截至12月末已全部收回;截至2019年12月末,我縣累計新增欠繳失業(yè)保險費10.4萬元。
(四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收支決算情況
1.參保單位和人員基本情況
截至12月末,全縣參保單位120家6334人,其中:在職人員4463人,較上年增加18人;退休人員1871人,新增54人,較上年增加6人。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支情況
(1)基金收入情況:上年末基金結(jié)余6519.71萬元。2019年機關(guān)事業(yè)單位收入合計10800.53萬元,其中:基本養(yǎng)老保險費收入9819.57萬元,利息收入108.16萬元,上級財政補助收入733萬元,轉(zhuǎn)移收入135.15萬元,其他收入4.65萬元(追加以前年度多發(fā)待遇)。當(dāng)年應(yīng)繳養(yǎng)老保險費9811.75萬元,實際征收9819.57萬元,收繳率達(dá)100.08%。其中:補繳上年欠費7.82萬元,累計欠費也全部繳清,當(dāng)年無新增欠費。
(2)基金支出情況:2019年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出17320.24萬元,其中:養(yǎng)老保險待遇支出10282.97萬元(當(dāng)年調(diào)待支出281.82萬元),轉(zhuǎn)移支出111.56萬元。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余情況
2019年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險期初結(jié)余6519.71萬元,當(dāng)年收支結(jié)余406萬元,2019年末機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政專戶基金結(jié)余6925.71萬元。
(五)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收支決算情況
1.城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收支情況
(1)基金收入:2019年12月31日,我縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保繳費人數(shù)84938人,保險費收入為1555.09萬元(個人繳費1511.48萬元,政府代繳保費43.61萬元),集體補助收入14.50萬元。
(2)基金支出:發(fā)放城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金人數(shù)29435人(其中55-59周歲一、二級重度殘疾人養(yǎng)老補助金125人),已發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金3760.22萬元(其中,中央級基礎(chǔ)養(yǎng)老金3088.75萬元,省級基礎(chǔ)養(yǎng)老金587.40萬元,55-59周歲重殘養(yǎng)老補助金支出15.34萬元,州、縣基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出68.72萬元);個人賬戶基金支出248.55萬元(其中個人賬戶養(yǎng)老金支出200.07萬元,退保支出48.48萬元),合計發(fā)放金額4008.77萬元;喪葬補助費支出:743人91.85萬元;轉(zhuǎn)移支出9.22萬元;其他支出0.08萬元。
2.城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金結(jié)余情況
2019年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險收入6154.11萬元,其中:保費收入1555.09萬元、集體補助收入14.50萬元、利息收入237.42萬元、財政補貼收入4221.89萬元、轉(zhuǎn)移收入3.51萬元、委托投資收益120.53萬元;2019年支出4109.93萬元;2019年結(jié)余2044.17萬元,2018年末結(jié)余15660.98萬元,2019年末累計結(jié)余17705.15萬元。
二、其他類基金情況
(一)其他類基金上年結(jié)余8436.74萬元,其中:公務(wù)員醫(yī)療補助1600.81萬元;救災(zāi)款結(jié)余4.45萬元;密集型小企業(yè)貼息資金結(jié)余0.65萬元;優(yōu)撫對象醫(yī)療補助結(jié)余0.29萬元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助結(jié)余68.17萬元;最低生活保障資金結(jié)余0.70萬元;臨時救助結(jié)余0.12萬元;急病應(yīng)急救助資金結(jié)余20.26萬元;原來機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余72.95萬元,被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金結(jié)余6668.34萬元。
(二)其他類基金收入2823.16萬元,其中:公務(wù)員醫(yī)療補助收入355.15萬元;優(yōu)撫對象醫(yī)療補助收入46.85萬元;密集型小企業(yè)貼息資金收入0.05萬元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入679.31萬元;急病應(yīng)急救助資金收入11.32萬元;原來機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入0.82萬元;被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金收入1545.51萬元;失業(yè)保險基金支持職業(yè)技能提升行動資金收入184.15萬元
(三)其他類基金支出771.73萬元,其中:公務(wù)員醫(yī)療補助支出58.00萬元;救災(zāi)款支出4.46萬元;密集型小企業(yè)貼息資金支出0.70萬元;優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出47.13萬元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出658.19萬元;最低生活保障資金支出0.70萬元;臨時救助支出0.12萬元;被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金支出2.43萬元。
(四)其他類基金結(jié)余10488.16萬元,其中:公務(wù)員醫(yī)療補助結(jié)余1897.96萬元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助結(jié)余89.29萬元;急病應(yīng)急救助資金結(jié)余31.58萬元;原來機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余73.76萬元;被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金8211.42萬元;失業(yè)保險基金支持職業(yè)技能提升行動資金結(jié)余184.15萬元。
監(jiān)督索引號53232303100011111