監(jiān)督索引號(hào)53232300432800000
牟定縣扶貧辦2019年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表
牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé):牟定縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室(簡(jiǎn)稱縣扶貧辦)屬縣政府組成部門,主要職能是在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的安排部署,緊緊圍繞“脫貧攻堅(jiān)奔小康”這一目標(biāo),強(qiáng)化隊(duì)伍管理,著力實(shí)施科學(xué)扶貧、精準(zhǔn)扶貧,解決貧困問(wèn)題、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)共同富裕、為黨和政府的中心工作服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:牟定縣扶貧辦屬縣級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目股、易地股、信貸股、監(jiān)督股等5個(gè)職能股室和2個(gè)臨時(shí)辦公室(信息中心、牟定縣駐村扶貧工作總隊(duì)辦公室)。
(三)重點(diǎn)工作概述
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作和打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的方針、政策、措施,實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。
(二)擬訂全縣中長(zhǎng)期扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃、工作措施,并組織貫徹落實(shí)。
(三)負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理,會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案,指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用;負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作。
(四)負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)、民族特殊困難群體片區(qū)整體推進(jìn)和綜合開(kāi)發(fā)扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與項(xiàng)目計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
(五)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作,扶持帶動(dòng)貧困群眾增收明顯的龍頭企業(yè)(合作組織),促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(六)負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、督查和管理貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶貧等工作。
(七)組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、州國(guó)家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作,促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展;負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)、組織滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目,組織開(kāi)展對(duì)外交流與合作。
(八)根據(jù)國(guó)家扶持貧困標(biāo)準(zhǔn),確定扶貧對(duì)象,做好扶貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)工作;做好扶貧與農(nóng)村低保兩項(xiàng)制度的銜接工作。
(九)承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣扶貧辦編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制6人,其中:行政編制5人,在職實(shí)有18人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng)18人。離退休人員 1人,其中:退休 1人。車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入304.21萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算304.21萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 304.21萬(wàn)元,其中:本年收入304.21萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款304.21萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力304.21萬(wàn)元)。四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出304.21萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出304.21萬(wàn)元,其中,基本支出304.21萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組,主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出32.21萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出20.07萬(wàn)元,農(nóng)林水支出234.33萬(wàn)元,住房保障支出17.60萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出304.21萬(wàn)元),主要用于工資福利支出293.19萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為: 金額0萬(wàn)元。
(二)與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年我單位部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,無(wú)增減變化。其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元,同2018年相比均無(wú)增減變化。
(二)2019年我單位部門預(yù)算人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金225.46萬(wàn)元,2018年度預(yù)算數(shù)188.45萬(wàn)元,增加37.01萬(wàn)元,增19.64%,增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資。
(三)2019年我單位部門預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出32.21萬(wàn)元,2018年度預(yù)算數(shù)30.56萬(wàn)元,增加1.65萬(wàn)元,增5.4%,增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資后繳費(fèi)基數(shù)增大,預(yù)算增加。
(四)2019年我單位部門預(yù)算行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)20.07萬(wàn)元,2018年度預(yù)算數(shù)18.82萬(wàn)元,增加1.25萬(wàn)元,增6.64%,增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資后繳費(fèi)基數(shù)增大,預(yù)算增加。
(五)2019年我單位部門預(yù)算住房保障支出17.6萬(wàn)元,2018年度預(yù)算數(shù)16.57萬(wàn)元,增加1.03萬(wàn)元,增6.22%,增加原因主要是提高基本工資及艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)及部分人員正常增資后繳費(fèi)基數(shù)增大,預(yù)算增加。
(六)2019年我單位部門預(yù)算商品和服務(wù)支出8.87萬(wàn)元,2018年度預(yù)算數(shù)8.82萬(wàn)元,增加0.05萬(wàn)元,增0.57%,增加原因主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)變化增加。
八、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年度預(yù)算合計(jì)8.91萬(wàn)元,2018年度預(yù)算合計(jì)8.82萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年度增加0.09萬(wàn)元,增加1.02%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下:
1.辦公費(fèi)2.89萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)2.42萬(wàn)元,增加0.47萬(wàn)元,增19.42%,增加原因主要是2018年預(yù)算辦公費(fèi)不足,2019年作適當(dāng)增加。
2.水費(fèi)0.15萬(wàn)元, 2018年度預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元,減少0.05萬(wàn)元,減25%,減少原因主要是2018年預(yù)算水費(fèi)與實(shí)支有結(jié)余,2019年作適當(dāng)減少。
3.電費(fèi)0.3萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元,無(wú)增減變化。
4.郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元, 2018年度預(yù)算數(shù)0.52萬(wàn)元,增加0.08萬(wàn)元,增15.38%,增加原因主要是2018年預(yù)算不足,2019年作適當(dāng)增加。
5.會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)1.0萬(wàn)元,減少0.5萬(wàn)元,減50%,減少原因主要是根據(jù)2019年度公用經(jīng)費(fèi)總數(shù)作預(yù)算計(jì)劃。
6.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,無(wú)增減不變。
7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬(wàn)元, 2018年度預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元,增加0.09萬(wàn)元,增6.52%,預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2019年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。
8.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,2018年度預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,無(wú)增減變化。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
因我縣財(cái)政較為困難,除保障人員基本支出外,未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出,因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí),未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
附件:牟定縣扶貧辦2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls
牟定縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室
2019年3月26日
監(jiān)督索引號(hào)53232300432800111