監(jiān)督索引號(hào)53232300376301000
目錄
第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理,落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療保障待遇,建立健全管理制度和安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革。
3.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策,監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。
4.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.參保擴(kuò)面工作持續(xù)推進(jìn)。緊盯目標(biāo)任務(wù),加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作配合和信息互通,扎實(shí)抓好參保繳費(fèi)工作。
2.落實(shí)落細(xì)醫(yī)保政策,提高參保人醫(yī)療保障待遇。
3.持續(xù)抓好基金監(jiān)管。全面嚴(yán)肅抓實(shí)審計(jì)和各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作,保障醫(yī)?;鸢踩椒€(wěn)運(yùn)行。
4.深入推進(jìn)醫(yī)保系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作,持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),持續(xù)加大醫(yī)?!胺殴芊备母?,推動(dòng)醫(yī)保服務(wù)“網(wǎng)上辦”“指尖辦”。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)療保險(xiǎn)中心、藥采中心,所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:牟定縣醫(yī)療保障局
(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣醫(yī)療保障局2022年末實(shí)有人員編制20人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制13人);在職在編實(shí)有行政人員9人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員18人(含參公管理事業(yè)人員15人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,沒(méi)有無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣醫(yī)療保障局部門(mén)2022年度收入合計(jì)6,317,016.21元。其中:財(cái)政撥款收入6,317,016.21元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計(jì)增加983,726.56元,增長(zhǎng)18.45%。其中:財(cái)政撥款收入增加983,726.56元,增長(zhǎng)18.45%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0元,增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長(zhǎng)0%;其他收入增加0元,增長(zhǎng)0%。主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,補(bǔ)助資金增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣醫(yī)療保障局部門(mén)2022年度支出合計(jì)6,312,776.4元。其中:基本支出5,206,016.21元,占總支出的82.47%;項(xiàng)目支出1,106,760.19元,占總支出的17.53%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加940,238.33元,增長(zhǎng)17.5%。其中:基本支出增加1,022,860.56元,增長(zhǎng)24.45%;項(xiàng)目支出減少82,622.23元,下降6.95%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0元,增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長(zhǎng)0%。主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,縣級(jí)預(yù)算補(bǔ)助資金增加。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,206,016.21元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助縣級(jí)配套支出4,839,276.85元,占基本支出的92.96%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)366,739.36元,占基本支出的7.04%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,106,760.19元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:
1.用于離休干部醫(yī)療事務(wù)400,000.00元,主要是離休干部醫(yī)藥費(fèi)支出;
2.用于醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)495,760.19元,主要是醫(yī)療服務(wù)與能力提升保障支出;
3.用于一般行政管理事務(wù)163,000.00元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)費(fèi)用支出;
4.用于信息化建48,000.00元,主要是醫(yī)保服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣醫(yī)療保障局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,312,776.4元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加940,238.33元,增長(zhǎng)17.50%,主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,縣級(jí)預(yù)算補(bǔ)助資金增加。所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出493,279.16元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.81%。主要用于支付干部職工工資。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出5,509,534.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.28%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助縣級(jí)配套支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出類(lèi)0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類(lèi))支出309,963元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,000.00元,支出決算為9,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,000.00元,占總支出決算的100%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣醫(yī)療保障局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,000.00元,支出決算為9,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加580.00元,增長(zhǎng)6.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加580.00元,增長(zhǎng)6.89%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是接待上級(jí)指導(dǎo)及考評(píng)驗(yàn)收相關(guān)工作,公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次156人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級(jí)指導(dǎo)及考評(píng)驗(yàn)收相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣醫(yī)療保障局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出366,739.36元,比上年增加11,899.28元,增長(zhǎng)3.35%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)43,200.64元、水費(fèi)1,000.00元、電費(fèi)3,000.00元、差旅費(fèi)15,632.00元、會(huì)議費(fèi)480.00元、培訓(xùn)費(fèi)7,368.00元、公務(wù)接待費(fèi)9,000.00元、勞務(wù)費(fèi)9,600.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44,958.72元、公務(wù)交通補(bǔ)貼232,500.00元。經(jīng)費(fèi)增加主要原因是2022年人員調(diào)整,業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣醫(yī)療保障局部門(mén)資產(chǎn)總額305,734.92元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)7,657.61元,固定資產(chǎn)298,077.31元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加164,085.98元,其中固定資產(chǎn)增加164,085.98元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額183,940.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出183,940.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣醫(yī)療保障局2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分名詞解釋
1.部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出:通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
7.其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
監(jiān)督索引號(hào)53232300376301111