監(jiān)督索引號(hào)53232300336101000
目錄
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、州衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展食品中毒事件的醫(yī)療救治工作。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,指導(dǎo)、監(jiān)督藥品、醫(yī)療設(shè)備采購工作,開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含民營醫(yī)院)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.依法開展人口與計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。依法兌現(xiàn)有關(guān)計(jì)劃生育家庭的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)待政策。組織開展計(jì)劃生育政策宣傳、避孕節(jié)育指導(dǎo)、生殖健康技術(shù)服務(wù)等工作。
9.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施,承擔(dān)婦幼保健的綜合管理工作。
10.加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè),組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),完成衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名和高級(jí)技術(shù)資格評(píng)審?fù)扑]工作。
11.貫徹落實(shí)中(彝)醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中(彝)醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo),負(fù)責(zé)綜合管理中(彝)醫(yī)醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中(彝)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
12.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制,負(fù)責(zé)防艾政策、防艾知識(shí)宣傳教育,開展行為干預(yù)和落實(shí)關(guān)懷救助政策,綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)牟定縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等健康政策。
14.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康牟定行動(dòng),以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治療為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)山區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院綜合改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.完善衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)體系建設(shè),健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系,貫徹國家基本藥物制度,推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革,形成多元化辦醫(yī)格局,滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序,覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見,加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援管理工作,加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐,加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度,努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。
5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò),建立具有對(duì)重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,進(jìn)一步完善中醫(yī)機(jī)構(gòu)配套建設(shè),全面提高中醫(yī)機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力,以實(shí)現(xiàn)全國、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣為目標(biāo),培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干。
8.做好艾滋病防控工作。
9.認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃生育政策,全面實(shí)施計(jì)劃生育家庭“獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠”政策,到2022年,全縣總?cè)丝?05,598人,已婚育齡婦女31,121人,出生人口1,447人,死亡人口1,469人,遷入人口832人、遷出人口1,252人。人口出生率7.03‰,人口死亡率7.14‰,人口自然增長率-0.11‰,人口出生性別108,計(jì)劃生育率97.17%。兌現(xiàn)各種獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠19,853人,資金6,154,960元,為計(jì)劃生育家庭戶購買計(jì)劃生育意外傷害保險(xiǎn)10,833戶33,668人,支付保險(xiǎn)金270,800元。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、防治艾滋病股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:牟定縣衛(wèi)生健康局。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年末實(shí)有人員編制28人。其中:行政編制16人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員18人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人(離休0人,退休16人)。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無政府性基金預(yù)測(cè)財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)測(cè)財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度收入合計(jì)70,150,589.31元。其中:財(cái)政撥款收入70,136,476.57元,占總收入的99.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入14,112.74元,占總收入的0.02%。與上年相比,收入合計(jì)減少651,834.05元,下降0.92%。其中:財(cái)政撥款收入減少238,603.82元,下降0.34%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入減少413,230.23元,下降96.7%。主要原因是牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)州級(jí)補(bǔ)助300,000元、愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”省級(jí)補(bǔ)助、2021年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理及物資儲(chǔ)備縣級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在本年支出。
二、支出決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度支出合計(jì)73,107,007.02元。其中:基本支出5,788,256.55元,占總支出的7.92%;項(xiàng)目支出67,318,750.47元,占總支出的92.08%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)減少1,356,740.86元,下降1.82%。其中:基本支出增加161,533.16元,增長2.87%;項(xiàng)目支出減少1,518,274.02元,下降2.21%;上繳上級(jí)支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長0%。主要原因是職工正常增資導(dǎo)致基本支出增加;項(xiàng)目支出減少的原因是2021年開展建設(shè)的部分項(xiàng)目款項(xiàng)已在2021年支出完畢。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,788,256.55元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,626,684.63元,占基本支出的97.21%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)161,571.92元,占基本支出的2.79%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67,318,750.47元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出19,286,300元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為:牟定縣學(xué)勤幼兒園托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出1,400,000元,衛(wèi)生健康支出65,918,750.47元,其中:公立醫(yī)院支出20,932,700元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3,937,700元,公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出23,322,224.03元,中醫(yī)藥專項(xiàng)支出2,270,000元,計(jì)劃生育專項(xiàng)支出6,445,130元,其他衛(wèi)生健康支出7,475,000元,其余支出1,535,996.44元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72,807,007.02元,占本年支出合計(jì)的99.59%。與上年相比減少1,635,673.9元,下降2.2%,主要原因是2022年較2021年建設(shè)項(xiàng)目減少,故財(cái)政撥款支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出1,400,000元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。主要用于牟定縣學(xué)勤幼兒園托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出885,327.23元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出70,191,651.79元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.41%。主要用于單位行政支出、一般行政管理事務(wù)支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生支出、婦幼保健機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)支出、計(jì)劃生育支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他衛(wèi)生健康支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出330,028元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000元,支出決算為62,942元,完成年初預(yù)算的96.83%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算39,997元,占總支出決算的63.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算22,945元,占總支出決算的36.45%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算22,945元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000元,支出決算為62,942元,完成年初預(yù)算的96.83%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為39,997元,完成年初預(yù)算的97.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22,945元,完成年初預(yù)算的95.6%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉節(jié)約,努力降低行政運(yùn)行成本。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加16,912元,增長36.74%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加20,712元,增長107.4%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,800元,降14.21%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作的需要,公務(wù)用車使用次數(shù)增加,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會(huì)、培訓(xùn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次353人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)部門進(jìn)行工作督察、相關(guān)工作考察、下屬單位培訓(xùn)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161,571.92元,與上年相比,減少179,274.27元,下降52.6%,主要原因是2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出僅統(tǒng)計(jì)了財(cái)政撥入的單位日常公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額6,508,887.11元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)729,665.84元,固定資產(chǎn)5,779,221.27元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加178,500元,其中固定資產(chǎn)增加178,500元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額25,807元,其中:政府采購貨物支出1,960元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出23,847元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
監(jiān)督索引號(hào)53232300336101000