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牟定縣人民政府
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牟定縣疾病預(yù)防控制中心2019年度部門決算公開說明

日期:2020年10月30日   作者:   來源:牟定縣疾病預(yù)防控制中心    點(diǎn)擊:[]

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2019年度部門決算公開說明

 

目      錄

  第一部分  牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    二、國有資產(chǎn)占有情況

    三、政府采購支出情況

     四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  (一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)

  (二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  (三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理,組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告,落實(shí)具體控制措施。

3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)。

4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作,負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià),對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告,指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情。

7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng),普及衛(wèi)生防病知識(shí)。

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.繼續(xù)抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職的理念。扎實(shí)開展兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育,認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,深入推進(jìn)四項(xiàng)談話工作,把守紀(jì)律講規(guī)矩和履職盡責(zé)督促檢查工作放在更加突出的位置,從思想上進(jìn)一步教育引導(dǎo)職工,營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍,為各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的落實(shí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.根據(jù)結(jié)核病三位一體新型防治服務(wù)模式的方案要求,協(xié)助縣衛(wèi)計(jì)局認(rèn)真實(shí)施好轉(zhuǎn)型期間的各項(xiàng)工作,確保201910月底以前我縣順利完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。

3.繼續(xù)加大對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)痕跡資料的收集管理。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè),充實(shí)物資、人員隊(duì)伍,加強(qiáng)培訓(xùn),提升應(yīng)急能力水平,為應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準(zhǔn)備。

5.以第四輪省級(jí)艾滋病綜合防治項(xiàng)目在我縣實(shí)施的有利契機(jī),進(jìn)一步推動(dòng)我縣艾滋病防治工作,為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2019年末實(shí)有人員編制34人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制34人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員30人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。

離退休人員20人。其中:離休0人,退休20人。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

                          第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2019年度收入合計(jì)5,700,706.03元。其中:財(cái)政撥款收入5,700,706.03元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。比上年5,809,870.61元減少109,164.58元,減少1.88%。收入比上年減少的主要原因是人員減少致財(cái)政撥款收入減少,2019年退休2人,調(diào)出1。

二、支出決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2019年度支出合計(jì)5,700,706.03元。其中:基本支出5,615,706.03元,占總支出的98.51%;項(xiàng)目支出85,000.00元,占總支出的1.49%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%??傊С霰壬夏?/span>5,809,870.61元減少109,164.58元,減少1.88%。收入比上年減少的主要原因是人員減少致財(cái)政撥款收入減少,2019年退休2人,調(diào)出1。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,615,706.03元。比上年5,618,386.61元減少2,680.58元,減少0.05%。減少的主要原因是2019年退休2人,調(diào)出1人,所以養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等減少,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.91%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.09%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出85,000.00元,支出比上年191,484.00元減少106,484.00元,減少55.61%。支出比上年減少的原因是:各級(jí)財(cái)政對(duì)疾病預(yù)防控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,700,706.03元,占本年支出合計(jì)的100%??偸杖氡壬夏?/span>5,618,386.61元減少2,680.58元,減少0.05%。收入比上年減少的主要原因是人員減少致財(cái)政撥款收入減少,2019年退休2人,調(diào)出1

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出31,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%,主要用于單位事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用(公用經(jīng)費(fèi))。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,040,021.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.24%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn);

3.衛(wèi)生健康(類)支出4,284,314.15元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.15%,主要用于公共衛(wèi)生、單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療等補(bǔ)助。

4.住房保障(類)支出345,370.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.06%,主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元,支出決算為55,675.00元,完成預(yù)算的97.68%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30,505.00元,完成預(yù)算的53.52%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,170.00元,完成預(yù)算的44.16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門預(yù)算更加科學(xué)全面,2019三公經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少的原因是2019年我部門進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公務(wù)接待管理。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,505.00元,占54.79%;公務(wù)接待費(fèi)支出25,170.00元,占45.21%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,505.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30,505.00元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疾病預(yù)防控制所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出25,170.00元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出25,170.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次468人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疾病預(yù)防控制發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額12,468,428.46元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2,988,011.43元,固定資產(chǎn)11,780,379.84元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加8,579,876.14元,其中流動(dòng)資產(chǎn)增加943,433.98元,固定資產(chǎn)增加7,732,701.99元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值158,000.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表






單位:元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

12,468,428.46

2,988,011.43

11,780,379.84

9,996,141.99

125,000.00

0

1,659,237.85

0

0

0

0

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額159,890.85,其中:政府采購貨物支出159,890.85元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表11

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無政府性基金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

三、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

六、其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

七、三公經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

 

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