監(jiān)督索引號53232300656301000
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
(一)主要職能
黨委工作職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
政府職能:(1)制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
一是把穩(wěn)方向,扛穩(wěn)壓實主體責(zé)任。認(rèn)真落實州委基層黨建工作責(zé)任十六條措施,全面推行黨組織書記管黨治黨5個責(zé)任清單,堅持每月聽取并研究一次黨建工作。年內(nèi)6次主持召開黨委會、5次召開黨建重點工作推進(jìn)會研究部署黨建工作。制定抓黨建促脫貧攻堅鞏固提升方案,把抓黨建促脫貧工作常態(tài)化。認(rèn)真開展黨建工作專項述職評議。年內(nèi)開展責(zé)任主體談話4次,對3名管黨治黨不嚴(yán)不實的黨組織書記進(jìn)行約談,及時為2名村黨總支書記澄清不實舉報,處置違紀(jì)黨員12名,通過嚴(yán)和實的舉措層層壓實黨建工作責(zé)任。
二是常管思想,筑牢植根鑄魂之基。緊緊扭住“政治思想”這一核心,充分發(fā)揮“一校一站一基地一室”主陣地作用,9次召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組會議,把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神引向深入。開展“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)8期,參訓(xùn)黨員2,183人。組織開展“自強、誠信、感恩”宣講356場次。以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,按規(guī)定動作抓好鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)教育的同時,通過黨員結(jié)對、送學(xué)上門、現(xiàn)場講解、成立學(xué)習(xí)小組等方式,實現(xiàn)黨員全程跟學(xué)不失學(xué),為推動全鎮(zhèn)發(fā)展凝聚精神動力。
三是打牢基礎(chǔ),推動基層均衡發(fā)展。牢固樹立一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向,對標(biāo)“五基本”規(guī)范化要求,年內(nèi)完成78個黨組織規(guī)范化達(dá)標(biāo)任務(wù)。落細(xì)落小“兩新”黨建10項基本制度和“466”工作法,“兩新”組織黨建工作質(zhì)量逐步提升。按照“四個一”要求,18個軟弱渙散黨組織實現(xiàn)了整頓提升晉級。堅持政治標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)把發(fā)展程序,年內(nèi)新發(fā)展黨員27名。認(rèn)真落實流動黨員教育管理服務(wù)“四三”工作法,切實加強對532名流動黨員的管理。積極拓展村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,全年實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)收入139萬元。對1,538名村組干部進(jìn)行了聯(lián)審,對不符合條件的41名村組干部按組織程序進(jìn)行了換選。充分發(fā)揮青年人才黨支部作用,將58名后備干部納入青年人才黨支部管理。扎實開展涉黑涉惡線索摸排和核查處理問題線索116條。
四是抓實整改,對標(biāo)對表補齊短板。緊盯2018年度述職縣委點評存在問題、民主生活會查擺問題、上級部門在巡視巡查過程中提出的反饋問題,深入查找原因,研究審定整改方案,建立臺賬管理、銷號整改,實現(xiàn)問題清零。始終把“不忘初心、牢記使命”主題教育作為強黨建、轉(zhuǎn)作風(fēng)、惠民生、促發(fā)展的德政民生工程,把活動的關(guān)鍵點鎖定在抓整改整治落實上,重點解決了牟尼花卉基地用電難、子女就學(xué)不便等群眾關(guān)注的熱難點問題28件,檢視整改問題25個,專項整治問題49個。
五是注重創(chuàng)新,增添黨建工作活力。以“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”為突破口,在農(nóng)村走出了一條“支部+協(xié)會+產(chǎn)業(yè)+基地+農(nóng)戶”的黨建促農(nóng)增收模式。在機關(guān)開展了“素質(zhì)提升、服務(wù)提升、文化建設(shè)”模塊化大比拼活動,制定的鎮(zhèn)級標(biāo)兵標(biāo)桿已落地見效。在社區(qū)成立了5個“茅州先鋒—愛心驛站”,與103家縣級單位開展了黨群共駐共建活動,并通過設(shè)崗定責(zé)讓黨員履職盡責(zé)。在“兩新”黨建上開展了“雙學(xué)雙比一提升”活動,把組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展優(yōu)勢,牟定太極食品公司黨支部爭創(chuàng)為省級黨建示范點。在主題教育中制定ABC分類梳理專項整治工作法和農(nóng)村黨員清單式查找問題工作法,受到州、縣主題辦的肯定和推廣。
六是認(rèn)真落實精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略,以鞏固提升脫貧質(zhì)量為重點,圍繞全面完成貧困人口年度脫貧計劃,聚焦特殊貧困群體和影響“兩不愁三保障”突出問題,整合鎮(zhèn)掛點組、掛包干部、駐村扶貧工作隊員、村組干部等人員力量,扎實開展貧情動態(tài)監(jiān)測、“兩摸底”“夏季攻勢”“秋冬季攻勢”“兩不愁三保障”達(dá)標(biāo)質(zhì)量“回頭看”專項行動,全面完成中央脫貧攻堅專項巡視和省級扶貧成效考核發(fā)現(xiàn)問題整改。整合投入扶貧資金13,247,600.00元,推進(jìn)實施扶貧項目14個,產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加豐富多彩,農(nóng)村交通、村間道路、村民活動場所等基礎(chǔ)短板逐步補齊。圍繞縣委、縣政府“135”發(fā)展思路,緊扣“212”工作要求,加快培育19個村委會不少于200畝的產(chǎn)業(yè)扶貧項目31個4085畝,鎮(zhèn)級示范樣榜2個2260畝,打牢脫貧增收基礎(chǔ)。全面完成鎮(zhèn)、村、組、戶三年精準(zhǔn)扶貧項目庫建修訂完善和信息錄入工作,做到鎮(zhèn)有“路線圖”,行政村有“施工圖”,村組有“施策清單”,脫貧戶有“脫貧鞏固措施”,未脫貧戶有“脫貧幫扶措施”,為未來的扶貧項目實施打下堅實基礎(chǔ)。抓實“四不摘”后續(xù)幫扶政策,持續(xù)開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn),對210名貧困對象進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn),積極開辟農(nóng)村公益性崗位80個,其中生態(tài)護(hù)林員12人、衛(wèi)生保潔員64人、巡河員28人,進(jìn)一步拓寬貧困戶就業(yè)渠道。對貧困戶和農(nóng)村戶籍的低收入非貧困戶進(jìn)行逐村、逐戶、逐項核查分析,高質(zhì)量完成104戶275人邊緣戶、11戶29人脫貧監(jiān)測戶和397戶信息采集錄入工作。全鎮(zhèn)2019年順利實現(xiàn)62戶168人脫貧退出,貧困發(fā)生率下降至0.05%,同步建立健全防貧返貧工作機制,為2020年實現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量脫貧,與全國同步建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。
七是克期完成第6批198戶棚改工作任務(wù),兌付拆遷補償資金1.9億元,拆遷面積達(dá)4.4萬平方米;強力推進(jìn)“楚—姚”高速公路建設(shè)征地拆遷工作,累計完成協(xié)議征地5233.21畝,拆遷房屋58戶,拆遷墳?zāi)?012冢,樹木補償1416戶,主線用地已完全提供;依法推進(jìn)縣城功能拓展用地征收工作,全年共征收土地381.3畝,完成項目用地勘測定界740畝,林地清表256畝,拆遷墳?zāi)?29冢,為縣職教中心、縣委黨校、縣公安局業(yè)務(wù)用房建設(shè)等重點項目的落地建設(shè)提供了用地保障;全面完成茅陽南三、南四、南五組及上金馬一組留地小區(qū)宗地分配工作,破題推進(jìn)發(fā)科屯第四期留地安置小區(qū)第一批26戶宗地分配工作;傾力助推“美麗縣城”建設(shè),協(xié)同開展縣城廣告牌匾、交通違法、占道經(jīng)營、龍川河治理、污水管網(wǎng)改造等整治行動,爭取實施完成興和北二組街道硬化工程,發(fā)科屯步行街綜合整治取得階段性成效;水利保障持續(xù)強化,完成投資1,016.5萬元的水利工程12件,升級改造飲水工程11處,集中供水率100%,自來水入戶率100%,飲水安全達(dá)標(biāo)率100%,農(nóng)村飲水安全問題得到全面改善;扎實開展“四好農(nóng)村路”建設(shè)和“示范路”創(chuàng)建工作,完成投資119.09萬元,實施道路修復(fù)、安全防護(hù)等農(nóng)村公路建設(shè)項目25個;人居環(huán)境常抓不懈,深入開展社區(qū)“四治三改一拆一增”、農(nóng)村“七改三清”行動,健全完善村規(guī)民約,持續(xù)開展環(huán)境衛(wèi)生整治。加快推進(jìn)“廁所革命”,完成戶改廁1836個、行政村公廁建設(shè)4個,種植綠化樹2086株。創(chuàng)評“美麗庭院”縣級示范戶40戶、“十星級”文明戶636戶、五好家庭戶748戶,全鎮(zhèn)人民文明素質(zhì)和環(huán)境美化程度大幅提升。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報的單位共12個。其中:行政單位5個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。分別是:共和鎮(zhèn)設(shè)黨政辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、 財政所、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障和為民服務(wù)中心。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
共和鎮(zhèn)人民政府部門2019年末實有人員編制92人。其中:行政編制40人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制52人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實有行政人員67人(含行政工勤人員5人),事業(yè)人員115人(含參公管理事業(yè)人員3人)。其他人員0人。
離退休人員68人。其中:離休0人,退休68人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
九、項目支出績效自評
十、項目支出績效自評報告(表)
十一、部門整體支出績效自評報告
十二、部門整體支出績效自評表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2019年度收入合計68,469,243.56元。其中:財政撥款收入68,469,243.56元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比64,519,152.63元,增加了3,950,090.93元,增長6.12%。主要原因是2019年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)、集鎮(zhèn)生活污水處理項目建設(shè)等專項資金較上年明顯增加。
二、支出決算情況說明
共和鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計63,790,436.77元。其中:基本支出26,842,642.42元,占總支出的42.08%;項目支出36,947,794.35元,占總支出的57.92%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年73,844,316.59元對比減少10,053879.82元,主要原因分析:2019年部門預(yù)算基本支出26,842,642.42元,比2018年的基本支出24,882,514.56元,增加1,960,127.86元,增長7.3%。主要是2019年人員調(diào)入較上年增加4人導(dǎo)致經(jīng)費支出增加;2019部門項目支出36,947,794.35元,比2018年支出48,961,802.03元,減少12,014,007.68元,下降32.52%。主要是共和鎮(zhèn)2019年扶貧產(chǎn)業(yè)項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目的投入建設(shè)減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障共和鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出26,842,642.42元。與上年24,882,514.56元對比增加1,960,127.86元,增長7.88%。增長主要原因分析:人員增加4 人,重點保障保工資、保運轉(zhuǎn)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的42.08%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.17%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出36,947,794.35元。與上年48,961,802.03元,減少12,014,007.68元,下降24.25%,減少的主要原因是2019年脫貧攻堅接近尾聲,扶貧產(chǎn)業(yè)項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目減少,項目資金支出較上年減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58,494,395.97元,占本年支出合計的91.7%。與上年60,929,081.49元,對比減少2,434,685.52元,下降4%。主要原因共和鎮(zhèn)2019年扶貧產(chǎn)業(yè)項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目較2018年的投入建設(shè)減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4,996,739.82元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.5%。主要用于黨政辦、人大、財政所機關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項目等支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出1,936元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.003%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出887,099.88元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)支出11,102,265.65元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.98%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、退休人員支出等支出。
5、衛(wèi)生健康(類)支出1,533,515.90元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、計生服務(wù)所及計生辦人員經(jīng)費支出。
6、節(jié)能環(huán)保(類)支出3,096,928.37元,全部為專項經(jīng)費支出。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.3%。主要用于退耕還林資金及污水處理場建設(shè)經(jīng)費。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出5,735,422.35元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.8%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等。
8、農(nóng)林水(類)支出32,177,888.89元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.01%。主要為今年增加主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施等專項經(jīng)費支出。
9、資源勘探信息等(類)支出1,097,371.48元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.88%。主要用于對企業(yè)的技改項目補助資金。
10、住房保障(類)支出2,179,029.45元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.73%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。
11、商業(yè)服務(wù)等支出(類)支出300,000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于民營企業(yè)補助。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為84,000元,支出決算為84,000元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為60,000元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為24,000元,完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少29,600元,下降55.22%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加60,000元,較上年增長0%;公務(wù)接待費支出決算減少29,600元,下降55.22%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2019年加強內(nèi)部管理,嚴(yán)格控制,壓縮公務(wù)接待。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出60,000元,占71.43%;公務(wù)接待費支出24,000元,占28.57%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出60,000元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出60,000元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出24,000元。其中:
國內(nèi)接待費支出24,000元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待批次58次406人(其中:外事接待0批次),主要用于州級重點項目工作檢查、邊遠(yuǎn)村委會接待發(fā)生的支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,019,597.81元,與上年1,927,900元,對比增加91,697.81元,增長4.76%。增加的主要原因是人員增加,日常公用支出增大以及購置了部分辦公設(shè)備。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額76,181,197.96元,其中,流動資產(chǎn)61,176,100.95元,固定資產(chǎn)15,005,097.01元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3,006,422.05元,其中固定資產(chǎn)減少555,558.40元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位:元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
1 |
76181197.96 |
61176100.95 |
|
22244358.44 |
560000 |
|
7799261.43 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
本部門2019年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
“三公經(jīng)費”:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府
2020年10月30日
監(jiān)督索引號53232300656301111