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牟定縣人民政府
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牟定縣民政局2020年度部門決算公開說明

日期:2021年09月23日   作者:   來源:    點擊:[]

監(jiān)督索引號53232300331401000

 

第一部分  牟定縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣民政局概況

一、主要職能

(一)主要職能

參照政府批準(zhǔn)的三定方案。牟定縣民政局是政府工作部門,貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會組織黨建工作,直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn),健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項社會救助工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)開展村(居)委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作;負(fù)責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作;負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作,規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作,配合相關(guān)部門做好各項殘疾人福利工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作,依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作,負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)行慈善組織認(rèn)定,核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書,規(guī)范慈善組織活動,指導(dǎo)慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票管理工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法,管理使用好福彩公益金。會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

(二)2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、全面落實社會兜底保障職能,鞏固脫貧攻堅成效。一是嚴(yán)格落實城鄉(xiāng)低保政策。在去年全面開展城鄉(xiāng)低保專項治理的基礎(chǔ)上,持續(xù)鞏固治理成果,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村低保申報審批程序,嚴(yán)格堅持以家庭戶籍、家庭收入、家庭財產(chǎn)為認(rèn)定最低生活保障對象的三個基本條件,定期對低保對象開展復(fù)核審查,強(qiáng)化動態(tài)管理,做到“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退”,使低保對象更加精準(zhǔn)。2020年共有城鄉(xiāng)低保對象2250戶4475人,累計發(fā)放資金1649.8萬元。其中:農(nóng)村低保對象2166戶4367人(建檔立卡低保對象1144戶2467人),累計發(fā)放資金1595.33萬元(建檔立卡低保金850.5978萬元);城市低保對象84戶108人,累計發(fā)放資金54.46萬元。二是認(rèn)真實施特困供養(yǎng)人員生活保障政策和護(hù)理補(bǔ)貼制度。及時將符合特困供養(yǎng)條件的620戶621名特困人員(其中:建檔立卡對象191人),全部納入了特困供養(yǎng)范圍,累計發(fā)放資金759.2萬元(其中:建檔特困供養(yǎng)金195.75萬元,累計發(fā)放特困供養(yǎng)人員照料護(hù)理補(bǔ)貼124.27萬元)。三是及時調(diào)整臨時救助政策,充分發(fā)揮臨時救助救急難作用,制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)臨時救助工作的通知》,規(guī)范建立了救助備用金制度,提前備足2020年臨時救助備用金499萬元,擴(kuò)大了救助對象范圍,提高了救助標(biāo)準(zhǔn),簡化了救助審批流程。真正發(fā)揮臨時救助應(yīng)急性、過渡性、托底性救助兜底作用,讓我縣遭遇突發(fā)性、意外傷害、重大疾病、入學(xué)困難等臨時性困難的家庭能及時得到救助。全縣累計救助城鄉(xiāng)臨時困難群眾1502人次,發(fā)放資金322.661萬元。四是適時調(diào)整救助標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)農(nóng)村低保政策與扶貧政策的有效銜接。制定了《脫貧攻堅社會救助“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”行動方案》《2020年脫貧攻堅社會救助兜底保障方案》,聚焦建檔立卡貧困人口中完全或部分喪失勞動能力的貧困人口及家庭,對扶貧部門移交反饋六類數(shù)據(jù)共2598戶4190人,認(rèn)真核實比對,對照民政兜底保障政策,逐人逐戶調(diào)查、分析研判社會救助措施。最終將經(jīng)政府審核確認(rèn)的319戶574人納入救助范圍。把符合兜底條件的貧困人口全部納入低?;蛱乩ЧB(yǎng)范圍,做到一個不漏,通過“救助漸退”促進(jìn)穩(wěn)定脫貧,杜絕“只兜不扶”、“一兜了之”。及時調(diào)整提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)與扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線合一”。今年6月起,將農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每年0.42萬元提高到0.45萬元;特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由每人每月0.07萬元提高到0.08萬元;城市低保標(biāo)準(zhǔn)從每人每月0.06萬元提高到0.064萬元,確保社會救助兜底保障兜得更牢更實。五是適時啟動社會救助保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制,累計向低保對象和特困供養(yǎng)對象發(fā)放價格臨時補(bǔ)貼40.91萬人次,支出資金263.14萬元,其中發(fā)放建檔立卡對象價格臨時補(bǔ)貼2.4萬人次,支出資金125.5萬元。累計發(fā)放社會救助保障對象免費電量補(bǔ)貼1.1萬人次,資金18.1萬元。

2、提升殯葬服務(wù)質(zhì)量,鞏固殯葬改革成效。一是殯葬改革全面推進(jìn),惠民殯葬政策全面落實。自2019年12月1日全縣全面實行火葬以來,全縣已累計火化遺體1481具,火化率達(dá)100%,發(fā)放惠民殯葬補(bǔ)助324.1萬元,減免火化費、遺體運輸費138.8萬元,兌付群眾拆除活人墓、集中銷毀棺木補(bǔ)助資金1606.4萬元,二是加強(qiáng)殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè),提升殯葬服務(wù)質(zhì)量。投資70多萬元,對縣殯儀館的服務(wù)設(shè)施進(jìn)行了提升改造,新購置了2輛殯儀用車。投資480萬元,啟動了骨灰堂建設(shè)項目。三是強(qiáng)化殯葬執(zhí)法,鞏固殯葬改革成果。組織縣級相關(guān)部門組成聯(lián)合執(zhí)法組,依法依規(guī)成功處置了鳳屯鎮(zhèn)臘灣村委會兩起拒不執(zhí)行殯葬政策,違規(guī)土葬的違法事件,鞏固了全縣殯葬改革的成果,維護(hù)了我縣殯葬改革的秩序。積極宣傳殯葬政策,與63名民間殯葬行業(yè)人員簽訂了《文明綠色殯葬承諾書》,規(guī)范民間殯葬行業(yè)人員行為。

3、加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),積極推進(jìn)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理。一是認(rèn)真制定“兩個責(zé)任清單”。結(jié)合我縣實際起草擬定了《牟定縣關(guān)于貫徹落實社區(qū)工作準(zhǔn)入制度兩個責(zé)任清單的通知》。二是抓實易地扶貧搬遷安置點組織建設(shè)。指導(dǎo)12個集中安置區(qū)易地扶貧搬遷中心村完成了村級組織和基層黨組織的設(shè)置和調(diào)整工作,讓兜底保障政策措施、民政基本公共服務(wù)設(shè)施全覆蓋搬遷點群眾。啟動了村(社區(qū))“兩委”換屆工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣民政局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣民政局2020年末實有人員編制14人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員13人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員12人。其中:離休0人,退休12人。

實有車輛編制1,在編實有車輛1輛。

                                  第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附表) 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣民政局2020年度收入合計4453.97萬元。其中:財政撥款收入4453.97萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比7766.68萬元,減少3312.71萬元,主要原因分析2019年7月起,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助業(yè)務(wù)工作及資金劃入醫(yī)保局,救災(zāi)業(yè)務(wù)工作及資金劃入應(yīng)急管理局,城鄉(xiāng)低保專項清理整治等,資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣民政局2020年度支出合計4174.83萬元。其中:基本支出385.02萬元,占總支出的9%;項目支出3789.8萬元,占總支出的91%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比6261.19萬元,減少2086.37萬元,主要原因分析:救災(zāi)應(yīng)急、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置等業(yè)務(wù)工作及資金從民政劃出。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣民政局機(jī)關(guān)、正常運轉(zhuǎn)的日常支出385.02萬元。與上年對比375.46萬元,增加9.56萬元,主要原因分人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出373.09萬元,占基本支出的96%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費11.93萬元,占基本支出的4%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣民政局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3789.8萬元。與上年對比5885.73萬元,減少2098.93萬元,主要原因分析:救災(zāi)應(yīng)急、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置等業(yè)務(wù)工作及資金從民政劃出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民政局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3756.42萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比5210.05萬元,減少1453.63萬元,主要原因分析:救災(zāi)應(yīng)急、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置等業(yè)務(wù)工作及資金從民政劃出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出17.89萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于其他一般公共服務(wù)支出2018年綜合績效考核獎,支出17.89萬元。

 2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 8.社會保障和就業(yè)(類)支出3691.42萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.3%。主要用于民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其它生活救助,全年支出情況:民政管理事務(wù)544.21萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.60萬元、社會福利304.77萬元(其中:老年福利204.69萬元、兒童福利46.35萬元、殯葬53.73萬元)、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼232萬元、城鄉(xiāng)最低生活保障1649.8萬元、臨時救助77.88萬元、特困人員救助供養(yǎng)759.2萬元、其它生活救助67.96萬元。

 9.衛(wèi)生健康(類)支出26.48萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.7%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療,全年支出26.48萬元;

 10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 19.住房保障(類)支出20.63萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%。主要用于住房保障,全年支出20.63萬元;

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣民政局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為3.3萬元,支出決算為3.48萬元,完成預(yù)算的105%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的75%;公務(wù)接待費支出決算為0.98萬元,完成預(yù)算的29.7%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行費支出增加。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0萬元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0萬元,增長0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.5萬元,占71.8%;公務(wù)接待費支出0.98萬元,占28.2%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.5萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.5萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展民政工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.98萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出0.98萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次141人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檢查工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)來辦理業(yè)務(wù)、開會(相關(guān)工作,產(chǎn)生接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣民政局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出264.43萬元,與上年對比267.37萬元,減少2.94萬元,主要原因分析是人員調(diào)整。因工作需要公務(wù)員調(diào)走1人,部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般行政管理事務(wù)、其它民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,牟定縣民政局資產(chǎn)總額3692.78萬元,其中,流動資產(chǎn)2366.56萬元,固定資產(chǎn)1326.22萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

  國有資產(chǎn)占有使用情況表







單位:萬元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計


3692.78

2366.56

1326.22

1291.34

34.88

0

0

0

0

0

0

填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn),

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn),

3、填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。


三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無說明事項

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300331401111

 

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