目錄 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責(zé) 牟定縣經(jīng)信局屬縣人民政府的經(jīng)濟綜合部門。 (二)機構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣經(jīng)信局內(nèi)設(shè)10股(室)。 (三)重點工作概述 牟定縣經(jīng)信局承擔(dān)著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化法律法規(guī)及方針政策;研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議,協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題,圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃,研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議,組織實施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化與工業(yè)化融合等職能職責(zé)。 二、預(yù)算單位基本情況 部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下: 在職人員編制14人,其中:行政編制12人,工勤編制1人。在職實有26人,其中:財政全供養(yǎng)60人,離退休人員34人,其中:離休1人,退休33人。 車輛編制1輛,實有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門財務(wù)收入情況 2018年部門財務(wù)總收入535.05萬元,其中:一般公共預(yù)算535.05萬元。 (二)財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入535.05萬元,其中:本年收入535.05萬元,本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款535.05萬元 四、預(yù)算單位支出情況 535.05年部門預(yù)算總支出535.05萬元。本級財力安排支出535.05萬元,其中,基本支出535.05萬元。 (一)本級財力支出按功能科目分類情況 按照功能科目分組,主要用于: 1. 歸口管理的行政單位離退休86.9萬元; 2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.04萬元; 3. 財政對工傷保險基金的補助1.00萬元; 4. 行政單位醫(yī)療20.00萬元; 5. 公務(wù)員醫(yī)療補助15.39萬元; 6. 行政運行347.70萬元; 7. 住房公積金24.02萬元。 (二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 按照經(jīng)濟科目分組主要用于: 1.工資福利支出435.01萬元; 2.商品和服務(wù)支出13.08萬元; 3.對個人和家庭的補助(主要指離退休人員工資)86.97萬元。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 無 (二)與中央配套事項 無 (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項 無 六、政府采購預(yù)算情況 無 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 (一)在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加; (二)人員公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。 六、其他公開信息 (一)專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排 1.辦公費2.17萬元; 2.印刷費0.10萬元; 3.咨詢費0.05萬元; 4.手續(xù)費0.05萬元; 5.水費0.20萬元; 6.電費0.25萬元; 7.郵電費2.80萬元; 8.物業(yè)管理費0.07萬元; 9.培訓(xùn)費0.18萬元; 10.公務(wù)接待費0.18萬元; 11.勞務(wù)費2.80萬元; 12.工會經(jīng)費2.00萬元; 13.公務(wù)用車運行維護費2.00萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附件:2018年部門預(yù)算公開表.xls |