目錄 一、基本職能及主要工作; 二、預算單位基本情況; 三、預算單位收入情況; 四、預算單位支出情況; 五、省對下專項轉移支付情況; 六、政府采購預算情況; 七、預算收支增減變化情況說明; 八、項目支出預算變動的主要原因; 九、其他公開信息。 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責 1、以醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務為主,綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。 2、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務級公衛(wèi)服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物,實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制,實施基本藥物零差率銷售,切實解決患者看病難、看病貴的問題。 (二)機構設置情況 納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門預算編報的單位共1個,即:牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院;現(xiàn)有在職職工15人,退休人員8人。 (三)重點工作概述 1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務,開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。 4、貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。 6、開展康復治療、康復訓練,提供計劃生育技術指導與服務。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、公共衛(wèi)生服務職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務,包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內(nèi)容和數(shù)量、質量要求核定。 10、衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 11、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。 二、預算單位基本情況 我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下: 在職人員編制21人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制21人。在職實有15人,其中:財政全供養(yǎng)15人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員8人,其中: 離休0人,退休8人。 車輛編制0輛,實有車輛0輛。 三、預算單位收入情況 (一)部門財務收入情況 2018年部門財務總收入219.78萬元,其中:一般公共預算219.78萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。 (二)財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入219.78萬元,其中:本年收入219.78萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款219.78萬元(本級財力219.78萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出219.78萬元。本級財力安排支出219.78萬元,其中,基本支出219.78萬元,項目支出0萬元。 (一)本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組,主要用于社會保障和就業(yè)支出38.07萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出170.02萬元,住房保障支出11.69萬元。 (二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出219.78萬元,項目支出0萬元)。301工資福利支出187.15萬元,其中30101基本工資38.20萬,30102津貼補貼38.53萬元,30103獎金3.18萬,30107績效工資61.00萬,30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.49萬元,30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費8.77萬元,30111公務員醫(yī)療補助繳費5.61萬元,30112其他社會保險繳費1.27萬元,30113住房公積金11.69萬元;302商品和服務支出5.71萬元,其中:30201辦公費1.44萬元,30202印刷費0.30萬元,30204手續(xù)費0.08萬元,30205水費0.10萬元,30206電費0.65萬元,30207郵電費0.80萬元,30211差旅費0.20萬元,30213維修(護)費0.12萬元,30216培訓費0.25萬元,30217公務接待費0.70萬元,30226勞務費0.10萬元,30228工會經(jīng)費0.97萬元;303對個人和家庭的補助26.32萬元,其中30302退休費17.86萬元,30305生活補助8.46萬元。 五、省對下轉項轉移支付情況 (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為: 金額0萬元。 (二)與中央配套事項 與中央配套事項無。 (三)按既定政策標準測算補助事項 按既定政策標準測算補助事項無。 六、政府采購預算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。 七、基本支出預算變動的主要原因 (一)在職人員增減變動 (二)年內(nèi)工資調(diào)標幾變動 八、項目支出預算變動的主要原因 (一)項目資金增減 (二)項目規(guī)模變動 (三)增減項目 九、其他公開信息 (一)專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預算收入”:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 2.“一般公共預算支出”:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經(jīng)費”:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 4.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 (二)機關運行經(jīng)費安排 2018年部門預算安排機關運行經(jīng)費0.70萬元,其中“三公”經(jīng)費0.70萬元,比2017年部門預算增加0.13萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附: 目錄 一、基本職能及主要工作; 二、預算單位基本情況; 三、預算單位收入情況; 四、預算單位支出情況; 五、省對下專項轉移支付情況; 六、政府采購預算情況; 七、預算收支增減變化情況說明; 八、項目支出預算變動的主要原因; 九、其他公開信息。 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責 1、以醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務為主,綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。 2、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務級公衛(wèi)服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物,實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制,實施基本藥物零差率銷售,切實解決患者看病難、看病貴的問題。 (二)機構設置情況 納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門預算編報的單位共1個,即:牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院;現(xiàn)有在職職工15人,退休人員8人。 (三)重點工作概述 1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。 2、提供基本醫(yī)療服務,開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。 3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。 4、貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。 5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。 6、開展康復治療、康復訓練,提供計劃生育技術指導與服務。 7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。 8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。 9、公共衛(wèi)生服務職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務,包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內(nèi)容和數(shù)量、質量要求核定。 10、衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 11、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。 二、預算單位基本情況 我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下: 在職人員編制21人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制21人。在職實有15人,其中:財政全供養(yǎng)15人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員8人,其中: 離休0人,退休8人。 車輛編制0輛,實有車輛0輛。 三、預算單位收入情況 (一)部門財務收入情況 2018年部門財務總收入219.78萬元,其中:一般公共預算219.78萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。 (二)財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入219.78萬元,其中:本年收入219.78萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款219.78萬元(本級財力219.78萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出219.78萬元。本級財力安排支出219.78萬元,其中,基本支出219.78萬元,項目支出0萬元。 (一)本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組,主要用于社會保障和就業(yè)支出38.07萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出170.02萬元,住房保障支出11.69萬元。 (二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出219.78萬元,項目支出0萬元)。301工資福利支出187.15萬元,其中30101基本工資38.20萬,30102津貼補貼38.53萬元,30103獎金3.18萬,30107績效工資61.00萬,30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.49萬元,30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費8.77萬元,30111公務員醫(yī)療補助繳費5.61萬元,30112其他社會保險繳費1.27萬元,30113住房公積金11.69萬元;302商品和服務支出5.71萬元,其中:30201辦公費1.44萬元,30202印刷費0.30萬元,30204手續(xù)費0.08萬元,30205水費0.10萬元,30206電費0.65萬元,30207郵電費0.80萬元,30211差旅費0.20萬元,30213維修(護)費0.12萬元,30216培訓費0.25萬元,30217公務接待費0.70萬元,30226勞務費0.10萬元,30228工會經(jīng)費0.97萬元;303對個人和家庭的補助26.32萬元,其中30302退休費17.86萬元,30305生活補助8.46萬元。 五、省對下轉項轉移支付情況 (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為: 金額0萬元。 (二)與中央配套事項 與中央配套事項無。 (三)按既定政策標準測算補助事項 按既定政策標準測算補助事項無。 六、政府采購預算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。 七、基本支出預算變動的主要原因 (一)在職人員增減變動 (二)年內(nèi)工資調(diào)標幾變動 八、項目支出預算變動的主要原因 (一)項目資金增減 (二)項目規(guī)模變動 (三)增減項目 九、其他公開信息 (一)專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預算收入”:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 2.“一般公共預算支出”:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經(jīng)費”:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 4.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 (二)機關運行經(jīng)費安排 2018年部門預算安排機關運行經(jīng)費0.70萬元,其中“三公”經(jīng)費0.70萬元,比2017年部門預算增加0.13萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附:牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預算公開情況表.xls 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |