一、基本職能及主要工作 職能參照政府批準的“三定”方案; (一)2014年重點工作任務(wù)介紹 1.負責(zé)縣人民政府自身建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣人民政府實施四項制度聯(lián)席會議的日常工作。 2.負責(zé)監(jiān)督管理縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。 3.制定政務(wù)服務(wù)有關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督管理辦法并組織實施。 4.會同有關(guān)部門審查集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項的相關(guān)工作。 5.會同有關(guān)部門對進入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的部門(機構(gòu))和服務(wù)事項進行審核并報縣人民政府決定。 6.對依法決定撤銷或者停止執(zhí)行并納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項,保障其在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。 7.協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項,組織并聯(lián)審批或者指定部門(機構(gòu))政務(wù)服務(wù)窗口牽頭組織并聯(lián)審批。 8.收集、匯總、上報政務(wù)服務(wù)中心有關(guān)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)和工作情況,適時通報政務(wù)服務(wù)工作情況。 9.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心和公共資源交易中心報送本級政府所屬工作部門(機構(gòu))審批的政務(wù)服務(wù)事項辦理情況進行監(jiān)督協(xié)調(diào)。對縣級各分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、公共資源交易中心、村(社區(qū))、組為民服務(wù)站(點)的工作進行指導(dǎo)。 10.承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。 (二)機構(gòu)設(shè)置情況 納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個,行政單位,部門編制人數(shù)為6人。實有人數(shù)6人,其中:行政人員6人。退休人員2人。年末財政供養(yǎng)人員8人,聘用兼職門衛(wèi)1人。無車輛編制。 (三)重點工作概述 2018年政務(wù)服務(wù)工作的總體思路是:以深化行政管理體制改革為統(tǒng)領(lǐng),以“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”為重點,以簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革為保障,以群眾辦事更加方便、項目審批更加高效、公共資源交易更加規(guī)范有序、組織保障更加堅強有力為目標,全力服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。 1.著力深化改革,優(yōu)化服務(wù)流程,提升服務(wù)效能。 2.抓實投資審批和中介超市服務(wù),全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。 3.構(gòu)建服務(wù)機構(gòu),切實便利群眾辦事。 4.著力強化監(jiān)管,建成使用公共資源交易電子化平臺,實現(xiàn)陽光公平交易。 5.堅持全面從嚴治黨,抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下: 在職人員編制6人,其中:行政編制6人,事業(yè)編制0人。在職實有6人,其中:財政全供養(yǎng)6人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。 車輛編制0輛,實有車輛0輛。 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門財務(wù)收入情況 2018年部門財務(wù)總收入101.25萬元,其中:一般公共預(yù)算101.25萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。 (二)財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入101.25萬元,其中:本年收入101.25萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款101.25萬元(本級財力101.25萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款XX萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出101.25萬元。本級財力安排支出101.25萬元,其中,基本支出101.25萬元,項目支出0萬元。 (一)本級財力支出按功能科目分類情況功能科目分組,主要用于2010301政府一般公共服務(wù)支出行政運行。詳情見下表:
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