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牟定縣人民政府
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縣政管局2018年部門預(yù)算編制說明

日期:2018年02月27日   作者:   來源:縣政管局    點擊:[]






一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準的“三定”方案;

(一)2014年重點工作任務(wù)介紹

1.負責(zé)縣人民政府自身建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣人民政府實施四項制度聯(lián)席會議的日常工作。

2.負責(zé)監(jiān)督管理縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。

3.制定政務(wù)服務(wù)有關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督管理辦法并組織實施。

4.會同有關(guān)部門審查集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項的相關(guān)工作。

5.會同有關(guān)部門對進入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的部門(機構(gòu))和服務(wù)事項進行審核并報縣人民政府決定。

6.對依法決定撤銷或者停止執(zhí)行并納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項,保障其在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。

7.協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項,組織并聯(lián)審批或者指定部門(機構(gòu))政務(wù)服務(wù)窗口牽頭組織并聯(lián)審批。

8.收集、匯總、上報政務(wù)服務(wù)中心有關(guān)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)和工作情況,適時通報政務(wù)服務(wù)工作情況。

9.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心和公共資源交易中心報送本級政府所屬工作部門(機構(gòu))審批的政務(wù)服務(wù)事項辦理情況進行監(jiān)督協(xié)調(diào)。對縣級各分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、公共資源交易中心、村(社區(qū))、組為民服務(wù)站(點)的工作進行指導(dǎo)。

10.承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個,行政單位,部門編制人數(shù)為6人。實有人數(shù)6人,其中:行政人員6人。退休人員2人。年末財政供養(yǎng)人員8人,聘用兼職門衛(wèi)1人。無車輛編制。

(三)重點工作概述

2018年政務(wù)服務(wù)工作的總體思路是:以深化行政管理體制改革為統(tǒng)領(lǐng),以“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”為重點,以簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革為保障,以群眾辦事更加方便、項目審批更加高效、公共資源交易更加規(guī)范有序、組織保障更加堅強有力為目標,全力服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。

1.著力深化改革,優(yōu)化服務(wù)流程,提升服務(wù)效能。

2.抓實投資審批和中介超市服務(wù),全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。

3.構(gòu)建服務(wù)機構(gòu),切實便利群眾辦事。

4.著力強化監(jiān)管,建成使用公共資源交易電子化平臺,實現(xiàn)陽光公平交易。

5.堅持全面從嚴治黨,抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制6人,事業(yè)編制0人。在職實有6人,其中:財政全供養(yǎng)6人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入101.25萬元,其中:一般公共預(yù)算101.25萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入101.25萬元,其中:本年收入101.25萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款101.25萬元(本級財力101.25萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款XX萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出101.25萬元。本級財力安排支出101.25萬元,其中,基本支出101.25萬元,項目支出0萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況功能科目分組,主要用于2010301政府一般公共服務(wù)支出行政運行。詳情見下表:





功能分類科目

2018年預(yù)算數(shù)

科目編碼

項目名稱

年初預(yù)算數(shù)

小計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

201

一般公共服務(wù)支出

76.60

76.60


20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

76.60

76.60


2010301

行政運行

76.60

76.60


208

社會保障和就業(yè)支出

13.37

13.37


20805

行政事業(yè)單位離退休

13.15

13.15


2080501

歸口管理的行政單位離退休

4.63

4.63


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

8.52

8.52


20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.21

0.21


2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.21

0.21


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

6.17

6.17


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.17

6.17


2101101

行政單位醫(yī)療

4.11

4.11


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

2.06

2.06


221

住房保障支出

5.11

5.11


22102

住房改革支出

5.11

5.11


2210201

住房公積金

5.11

5.11



合計

101.25

101.25


(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出101.25萬元,項目支出0萬元)。詳情見下表:

經(jīng)濟分類科目

合計

本級財

力安排

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

94.39

94.39

30101

基本工資

17.46

17.46

30102

津貼補貼

40.34

40.34

30103

獎金

16.58

16.58

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

8.52

8.52

30110

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費

3.83

3.83

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

2.06

2.06

30112

其他社會保障繳費

0.49

0.49

3011201

工傷保險

0.21

0.21

3011299

其他社會保障繳費

0.27

0.27

30113

住房公積金

5.11

5.11

302

商品和服務(wù)支出

2.29

2.29

30201

辦公費

0.76

0.76

30206

電費

0.45

0.45

30211

差旅費

0.35

0.35

30217

公務(wù)接待費

0.30

0.30

30228

工會經(jīng)費

0.43

0.43

303

對個人和家庭的補助

4.57

4.57

30302

退休費

4.57

4.57

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

無省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況。

(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為:金額0萬元,主要用于……。

(二)與中央配套事項

功能科目分組,主要用于……。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,主要用于……。

六、政府采購預(yù)算情況

無政府采購預(yù)算情況。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目XXX個,采購預(yù)算資金XXX萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

無基本支出預(yù)算變動的主要原因。

(一)……

(二)……

(三)……

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因:無

(一)……

(二)……

(三)……

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

……

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

1、全部為基本支出101.25萬元。分別是:工資福利支出94.39萬元,商品和服務(wù)支出2.29萬元,對個人和家庭補助支出4.57萬元。

2、三公經(jīng)費預(yù)算:全部為公務(wù)接待費0.30萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件:預(yù)算公開表.xls

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