|
|
|
|
|
監(jiān)督索引號53232300656601000 安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算 第一部分 安樂鄉(xiāng)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 安樂鄉(xiāng)概況 一、主要職能 (一)主要職能 執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成。 安樂鄉(xiāng)位于牟定縣城東北部,距縣城32公里,全鄉(xiāng)國土面積278平方公里,鄉(xiāng)境內(nèi)平均海拔為1700-2300米之間,金江鐵路穿境而過,屬于典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng),鄉(xiāng)內(nèi)所轄13個村委會,189個村民小組,2017年末,全鄉(xiāng)總?cè)丝?3284人,其中:農(nóng)村人口22944人,城鎮(zhèn)人口340人。全鄉(xiāng)主要有漢、彝2個少數(shù)民族??偢孛娣e26953畝,其中:水田13430畝,旱地13523畝,人均耕地1.15畝。 (二)2017年度重點工作任務(wù)介紹 鄉(xiāng)黨委重點工作:抓實黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù),夯實發(fā)展根基,緊扣黨建工作重點,加快發(fā)展步伐(克期完成32個村民小組活動場所建設(shè),推進(jìn)貓街、直苴、蒙恩村委會3個村集體經(jīng)濟(jì)項目建設(shè),建成了黑山羊養(yǎng)殖基地、冷庫及物流中心,建成了小屯冬桃種植基地。黨建引領(lǐng)助脫貧,凝心聚力,挖掘特色亮點,提升發(fā)展動力,強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng),責(zé)任落實更加有力,強(qiáng)化跟蹤問效,工作落實更加有力,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),遏制“四風(fēng)”更加有力,強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問責(zé),紀(jì)律審查更加有力,強(qiáng)化巡察整改,從嚴(yán)治黨更加有力,打基礎(chǔ),強(qiáng)內(nèi)功,強(qiáng)化思想理論武裝,重內(nèi)涵,樹典型,抓好精神文明建設(shè)和平安建設(shè)工作。 政府重點工作:全力沖刺完成脫貧攻堅各項工作任務(wù)(引導(dǎo)248戶貧困戶戶均種植花椒2畝,舉辦技能技術(shù)培訓(xùn)5期,認(rèn)真開展“自強(qiáng)、誠信感恩”教育活動,扎實開展“五個一”活動,干部掛包幫扶責(zé)任落到實處,2017年192戶595人貧困群眾脫貧退出),加大實施803戶“四類重點對象”和135戶“非四類對象”C、D級危房改造工作,產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化,基礎(chǔ)設(shè)施更加夯實,村容村貌更加亮麗,民生保障更加有力,社會秩序更加和諧,自身建設(shè)明顯加強(qiáng) 二、部門基本情況 (一)部門決算單位構(gòu)成 納入安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算編報的單位共11個。其中:行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位7個。分別是: 1、行政單位3個:安樂鄉(xiāng)黨委、安樂鄉(xiāng)政府、安樂鄉(xiāng)人大; 2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個:安樂鄉(xiāng)財政所; 3、其他事業(yè)單位7個:安樂鄉(xiāng)農(nóng)科站、安樂鄉(xiāng)林業(yè)站、安樂鄉(xiāng)水管站、安樂鄉(xiāng)獸醫(yī)站、安樂鄉(xiāng)企業(yè)辦、安樂鄉(xiāng)文化站、安樂鄉(xiāng)計生辦,與上年相比,沒有減少。 (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 安樂鄉(xiāng)2017年末實有人員編制81人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制45人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實有行政人員34人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員36人(含參公管理事業(yè)人員2人)。 實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。 全鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員81人,其中:在職職工70人,離退休11人,財政供養(yǎng)人員比上年減少3人,減少的原因主要是:在職職工調(diào)縣級單位2人,退休1人。 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表(見附表) 二、收入決算表(見附表) 三、支出決算表(見附表) 四、財政撥款收入支出決算表(見附表) 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附表) 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附表) 八、財政專戶管理資金收入支出決算表(見附表) 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表(見附表) 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 安樂鄉(xiāng)2017年度收入合計45,347,235.71元。其中:財政撥款收入35,124,557.71元,占總收入的77.45%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入10,222,678.00元,占總收入的22.55%。與上年對比,收入增加了24,144,585.00元,財政撥款收入比上年增加了13,921,907.00元,增幅達(dá)65.66%,其他收入增加了10,222,678.00元,增幅較大。主要原因:1、中央、省、州對公共事務(wù)管理、文化體育與傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、扶貧、住房保障等工作更加重視。2、圍繞脫貧攻堅,精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)施策,集中財力,決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。3、高度重視民生,加大對文化體育工作資金的投入,突出改善民生工作,民生資金投入較大。4、重視節(jié)能環(huán)境保護(hù)工作格局逐步形成,加大資金投入。5、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。(詳見下表)
|
|
|
|
|
安樂鄉(xiāng)2017年收入情況表 |
|
單位:元 |
|
按支出功能分類科目分 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
其他收入 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
5,914,774.07 |
5,784,774.07 |
130,000.00 |
|
國防支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
66,500.00 |
66,500.00 |
0.00 |
|
文化體育與傳媒支出 |
291,353.31 |
291,353.31 |
0.00 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3,909,967.47 |
3,909,967.47 |
0.00 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
819,866.77 |
819,866.77 |
0.00 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,028,300.00 |
1,028,300.00 |
0.00 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,129,940.00 |
5,129,940.00 |
0.00 |
|
農(nóng)林水支出 |
8,721,667.09 |
8,670,089.09 |
51,578.00 |
|
住房保障支出 |
19,134,867.00 |
9,093,767.00 |
10,041,100.00 |
|
其他支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
|
合計 |
45,347,235.71 |
35,124,557.71 |
10,222,678.00 |
|
二、支出決算情況說明
安樂鄉(xiāng)2017年度支出合計22,821,042.17元。其中:基本支出9,709,422.36元,占總支出的42.55%;項目支出13,111,619.81元,占總支出的57.45%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,支出比去年15,678,583.74元增加了7,142,458.43元,基本支出和項目支出都增加了,增幅較大,增幅達(dá)45.5%。主要原因是:中央、省、州等各級部門對脫貧攻堅、改善民生、文化體育、環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展等工作資金投入較大,與之相對應(yīng)支出加大,脫貧攻堅工作成效明顯,民生有了較大改善,建了文化體育設(shè)施,豐富了群眾的文化體育很多,環(huán)境保護(hù)真正付諸行動,增強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施,提高了群眾的生產(chǎn)生活水平。(詳見下表)
安樂鄉(xiāng)2017年支出及預(yù)算執(zhí)行情況 |
單位:元 |
項目(按功能分類) |
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
一般公共服務(wù)支出 |
4,680,217.07 |
5,651,708.31 |
5,364,137.64 |
國防支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
文化體育與傳媒支出 |
153,297.31 |
418,933.13 |
418,933.13 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,271,345.09 |
4,352,683.37 |
4,352,683.37 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
880,120 |
816,155.41 |
816,155.41 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
930,448.47 |
930,448.47 |
農(nóng)林水支出 |
4,163,618.49 |
28,747,292.9 |
8,580,327.15 |
資源勘探信息等支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
住房保障支出 |
587,768.83 |
2,028,357.00 |
2,028,357.00 |
其他支出 |
0.00 |
520,000.00 |
200,000.00 |
合計 |
11,766,366.79 |
43,595,578.59 |
22,821,042.17 |
(一)基本支出情況
2017年度用于保障鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)站所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,709,422.36元。與上年對比,比去日常支出8,621,642.33元增加了1,087,780.13元,增加了12.62%。主要原因:1、政府職能的轉(zhuǎn)變,真正從管理型轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)型,2、為充分發(fā)揮了政府職能作用,增加了工資、績效,改善了辦公條件,增加了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出,為服務(wù)型政府提供了有力的保障。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出9,122,415.31元占基本支出的93.9%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.1%。
(二)項目支出情況
2017年年度用于保障鄉(xiāng)級站所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出(項目支出) 13,111,619.81元。與上年相比,比去年項目支出7,056,941.41元增加了6,054,678.40元,增幅達(dá)85.8%。主要原因是各級脫貧攻堅、改善民生、文化體育、環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展等工作資金投入較大,與之相對應(yīng)支出加大,脫貧攻堅工作成效明顯,民生有了較大改善,建了文化體育設(shè)施,豐富了群眾的文化體育很多,環(huán)境保護(hù)真正付諸行動,增強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施,提高了群眾的生產(chǎn)生活水平,各項工作成效明顯,特色亮點突出,進(jìn)展順利。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
安樂鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,003,772.74元,占本年支出合計的96.41%。與上年相比,比去年14,477,775.19元增加了7,525,997.55元,增幅達(dá)51.98元%,主要原因人員工資調(diào)整,各級對“三農(nóng)”工作高度重視,增加了財政資金的投入力度,加大了文化體育、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、生活保障、節(jié)能和保護(hù)環(huán)境、住房保障、民生(救災(zāi)救濟(jì)救助)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出力度,以特別是農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房改造、扶貧整村推進(jìn)、脫貧攻堅、扶貧產(chǎn)業(yè)開發(fā)等項目支出大。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出5,344,137.64元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.289%。主要用于鄉(xiāng)黨委、住政府、人大、群團(tuán)等機(jī)關(guān)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項業(yè)務(wù)工作支出;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
3.國防(類)支出30,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于國防民兵動員宣傳、征兵宣傳動員專項工作支出;
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
安樂鄉(xiāng)2017年公共預(yù)算財政撥款支出情況 |
單位:元 |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
所占比例 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,344,137.64 |
24.29% |
國防支出 |
30,000.00 |
0.01% |
文化體育與傳媒支出 |
418,933.13 |
1.9% |
社會保障和就業(yè)支出 |
4,352,683.37 |
19.78% |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
816,155.41 |
3.71% |
節(jié)能環(huán)保支出 |
930,448.47 |
4.27% |
農(nóng)林水支出 |
7,983,057.72 |
36.28% |
資源勘探信息等支出 |
100,000.00 |
0.46% |
住房保障支出 |
2,028,357.00 |
9.3% |
合計 |
22,003,772.74 |
100% |
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
安樂鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為102,900.00元,支出決算75,673.92元,完成預(yù)算的73.54 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為31,171.92元,完成預(yù)算的 47.51%;公務(wù)接待費支出決算為44,502元,完成預(yù)算的119.3%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少了公務(wù)用車維修費用和接待費支出。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年105,660.20元減少了29,986.28元,下降39.31%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,2016、2017年度都沒有支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少21,596.48元,下降37.41%;公務(wù)接待費支出決算減少3,421.8元,下降7.6%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少了公務(wù)用車維修費用和接待費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出31,171.92元,占41.19%;公務(wù)接待費支出44,502元,占58.81%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出31,171.92元。其中:公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出31,171.92元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)重點工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出44,502元。其中:國內(nèi)接待費支出44,502元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待296批次(其中:外事接待0批次),接待人次890人(其中:外事接待人次0人)。國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
安樂鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出7,266,899.86元,與上年相比,比去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出6,695,989.08元增加了570,910.78元,增幅達(dá)8.5%,主要原因各級對基層工作的重視,提高了基層人員的工資福利待遇,改善了基層辦公環(huán)境條件,作為服務(wù)型的鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)也提高了辦事效率和辦事能力,提升了政府形象,提高了鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)服務(wù)水平。人員經(jīng)費的調(diào)整,增加了工資,增加了辦公經(jīng)費支出。鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)工作人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,安樂鄉(xiāng)資產(chǎn)總額109,956,000.57元,其中,流動資產(chǎn)102,091,128.65元,固定資產(chǎn)7,757,871.92元,對外投資及有價證券0元,在建工程100,000元,無形資產(chǎn)7,000元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額比去年資產(chǎn)總額89,705,615.88元增加20,250,384.69元,其中:固定資產(chǎn)增加72,184.50元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|
|
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
1 |
109956000.57 |
102091128.65 |
7754871.92 |
6,084,881.06 |
796,000.00 |
0 |
876,990.86 |
0 |
100000 |
7000 |
0 |
|
|
|
|
|
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)政府采購支出情況
2017年度,安樂鄉(xiāng)政府采購支出總額63,300元,其中:政府采購貨物支出63,300元,占政府采購支出的100%;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
(四)其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
(五)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。
附件:安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算公開表.xls
監(jiān)督索引號53232300656601111