奶逗直播_奶逗直播app官方正版下载_奶逗直播高品质美女在线视频互动社区

牟定縣人民政府
首頁 >> 政務(wù)專題 >> 正文

安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算

日期:2018年08月21日   作者:   來源:安樂鄉(xiāng)    點擊:[]


監(jiān)督索引號53232300656601000

安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算

第一部分 安樂鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 安樂鄉(xiāng)概況

一、主要職能

(一)主要職能

執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成。

安樂鄉(xiāng)位于牟定縣城東北部,距縣城32公里,全鄉(xiāng)國土面積278平方公里,鄉(xiāng)境內(nèi)平均海拔為1700-2300米之間,金江鐵路穿境而過,屬于典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng),鄉(xiāng)內(nèi)所轄13個村委會,189個村民小組,2017年末,全鄉(xiāng)總?cè)丝?3284人,其中:農(nóng)村人口22944人,城鎮(zhèn)人口340人。全鄉(xiāng)主要有漢、彝2個少數(shù)民族??偢孛娣e26953畝,其中:水田13430畝,旱地13523畝,人均耕地1.15畝。

(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹

鄉(xiāng)黨委重點工作:抓實黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù),夯實發(fā)展根基,緊扣黨建工作重點,加快發(fā)展步伐(克期完成32個村民小組活動場所建設(shè),推進(jìn)貓街、直苴、蒙恩村委會3個村集體經(jīng)濟(jì)項目建設(shè),建成了黑山羊養(yǎng)殖基地、冷庫及物流中心,建成了小屯冬桃種植基地。黨建引領(lǐng)助脫貧,凝心聚力,挖掘特色亮點,提升發(fā)展動力,強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng),責(zé)任落實更加有力,強(qiáng)化跟蹤問效,工作落實更加有力,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),遏制“四風(fēng)”更加有力,強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問責(zé),紀(jì)律審查更加有力,強(qiáng)化巡察整改,從嚴(yán)治黨更加有力,打基礎(chǔ),強(qiáng)內(nèi)功,強(qiáng)化思想理論武裝,重內(nèi)涵,樹典型,抓好精神文明建設(shè)和平安建設(shè)工作。

政府重點工作:全力沖刺完成脫貧攻堅各項工作任務(wù)(引導(dǎo)248戶貧困戶戶均種植花椒2畝,舉辦技能技術(shù)培訓(xùn)5期,認(rèn)真開展“自強(qiáng)、誠信感恩”教育活動,扎實開展“五個一”活動,干部掛包幫扶責(zé)任落到實處,2017年192戶595人貧困群眾脫貧退出),加大實施803戶“四類重點對象”和135戶“非四類對象”C、D級危房改造工作,產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化,基礎(chǔ)設(shè)施更加夯實,村容村貌更加亮麗,民生保障更加有力,社會秩序更加和諧,自身建設(shè)明顯加強(qiáng)

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算編報的單位共11個。其中:行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位7個。分別是:

1、行政單位3個:安樂鄉(xiāng)黨委、安樂鄉(xiāng)政府、安樂鄉(xiāng)人大;

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個:安樂鄉(xiāng)財政所;

3、其他事業(yè)單位7個:安樂鄉(xiāng)農(nóng)科站、安樂鄉(xiāng)林業(yè)站、安樂鄉(xiāng)水管站、安樂鄉(xiāng)獸醫(yī)站、安樂鄉(xiāng)企業(yè)辦、安樂鄉(xiāng)文化站、安樂鄉(xiāng)計生辦,與上年相比,沒有減少。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

安樂鄉(xiāng)2017年末實有人員編制81人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制45人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實有行政人員34人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員36人(含參公管理事業(yè)人員2人)。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

全鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員81人,其中:在職職工70人,離退休11人,財政供養(yǎng)人員比上年減少3人,減少的原因主要是:在職職工調(diào)縣級單位2人,退休1人。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附表)

二、收入決算表(見附表)

三、支出決算表(見附表)

四、財政撥款收入支出決算表(見附表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附表)

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附表)

八、財政專戶管理資金收入支出決算表(見附表)

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表(見附表)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

安樂鄉(xiāng)2017年度收入合計45,347,235.71元。其中:財政撥款收入35,124,557.71元,占總收入的77.45%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入10,222,678.00元,占總收入的22.55%。與上年對比,收入增加了24,144,585.00元,財政撥款收入比上年增加了13,921,907.00元,增幅達(dá)65.66%,其他收入增加了10,222,678.00元,增幅較大。主要原因:1、中央、省、州對公共事務(wù)管理、文化體育與傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、扶貧、住房保障等工作更加重視。2、圍繞脫貧攻堅,精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)施策,集中財力,決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。3、高度重視民生,加大對文化體育工作資金的投入,突出改善民生工作,民生資金投入較大。4、重視節(jié)能環(huán)境保護(hù)工作格局逐步形成,加大資金投入。5、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。(詳見下表)

安樂鄉(xiāng)2017年收入情況表


單位:元


按支出功能分類科目分

本年收入合計

財政撥款收入

其他收入



一般公共服務(wù)支出

5,914,774.07

5,784,774.07

130,000.00


國防支出

30,000.00

30,000.00

0.00


科學(xué)技術(shù)支出

66,500.00

66,500.00

0.00


文化體育與傳媒支出

291,353.31

291,353.31

0.00


社會保障和就業(yè)支出

3,909,967.47

3,909,967.47

0.00


醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

819,866.77

819,866.77

0.00


節(jié)能環(huán)保支出

1,028,300.00

1,028,300.00

0.00


城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5,129,940.00

5,129,940.00

0.00


農(nóng)林水支出

8,721,667.09

8,670,089.09

51,578.00


住房保障支出

19,134,867.00

9,093,767.00

10,041,100.00


其他支出

300,000.00

300,000.00

0.00


合計

45,347,235.71

35,124,557.71

10,222,678.00


二、支出決算情況說明

安樂鄉(xiāng)2017年度支出合計22,821,042.17元。其中:基本支出9,709,422.36元,占總支出的42.55%;項目支出13,111,619.81元,占總支出的57.45%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,支出比去年15,678,583.74元增加了7,142,458.43元,基本支出和項目支出都增加了,增幅較大,增幅達(dá)45.5%。主要原因是:中央、省、州等各級部門對脫貧攻堅、改善民生、文化體育、環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展等工作資金投入較大,與之相對應(yīng)支出加大,脫貧攻堅工作成效明顯,民生有了較大改善,建了文化體育設(shè)施,豐富了群眾的文化體育很多,環(huán)境保護(hù)真正付諸行動,增強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施,提高了群眾的生產(chǎn)生活水平。(詳見下表)

安樂鄉(xiāng)2017年支出及預(yù)算執(zhí)行情況

單位:元

項目(按功能分類)

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

一般公共服務(wù)支出

4,680,217.07

5,651,708.31

5,364,137.64

國防支出

30,000.00

30,000.00

30,000.00

文化體育與傳媒支出

153,297.31

418,933.13

418,933.13

社會保障和就業(yè)支出

1,271,345.09

4,352,683.37

4,352,683.37

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

880,120

816,155.41

816,155.41

節(jié)能環(huán)保支出

0.00

930,448.47

930,448.47

農(nóng)林水支出

4,163,618.49

28,747,292.9

8,580,327.15

資源勘探信息等支出

0.00

100,000.00

100,000.00

住房保障支出

587,768.83

2,028,357.00

2,028,357.00

其他支出

0.00

520,000.00

200,000.00

合計

11,766,366.79

43,595,578.59

22,821,042.17

(一)基本支出情況

2017年度用于保障鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)站所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,709,422.36元。與上年對比,比去日常支出8,621,642.33元增加了1,087,780.13元,增加了12.62%。主要原因:1、政府職能的轉(zhuǎn)變,真正從管理型轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)型,2、為充分發(fā)揮了政府職能作用,增加了工資、績效,改善了辦公條件,增加了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出,為服務(wù)型政府提供了有力的保障。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出9,122,415.31元占基本支出的93.9%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.1%。

(二)項目支出情況

2017年年度用于保障鄉(xiāng)級站所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出(項目支出) 13,111,619.81元。與上年相比,比去年項目支出7,056,941.41元增加了6,054,678.40元,增幅達(dá)85.8%。主要原因是各級脫貧攻堅、改善民生、文化體育、環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展等工作資金投入較大,與之相對應(yīng)支出加大,脫貧攻堅工作成效明顯,民生有了較大改善,建了文化體育設(shè)施,豐富了群眾的文化體育很多,環(huán)境保護(hù)真正付諸行動,增強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施,提高了群眾的生產(chǎn)生活水平,各項工作成效明顯,特色亮點突出,進(jìn)展順利。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

安樂鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,003,772.74元,占本年支出合計的96.41%。與上年相比,比去年14,477,775.19元增加了7,525,997.55元,增幅達(dá)51.98元%,主要原因人員工資調(diào)整,各級對“三農(nóng)”工作高度重視,增加了財政資金的投入力度,加大了文化體育、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、生活保障、節(jié)能和保護(hù)環(huán)境、住房保障、民生(救災(zāi)救濟(jì)救助)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出力度,以特別是農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房改造、扶貧整村推進(jìn)、脫貧攻堅、扶貧產(chǎn)業(yè)開發(fā)等項目支出大。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出5,344,137.64元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.289%。主要用于鄉(xiāng)黨委、住政府、人大、群團(tuán)等機(jī)關(guān)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項業(yè)務(wù)工作支出;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出30,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于國防民兵動員宣傳、征兵宣傳動員專項工作支出;

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

安樂鄉(xiāng)2017年公共預(yù)算財政撥款支出情況

單位:元

項目(按功能分類)

決算數(shù)

所占比例

一般公共服務(wù)支出

5,344,137.64

24.29%

國防支出

30,000.00

0.01%

文化體育與傳媒支出

418,933.13

1.9%

社會保障和就業(yè)支出

4,352,683.37

19.78%

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

816,155.41

3.71%

節(jié)能環(huán)保支出

930,448.47

4.27%

農(nóng)林水支出

7,983,057.72

36.28%

資源勘探信息等支出

100,000.00

0.46%

住房保障支出

2,028,357.00

9.3%

合計

22,003,772.74

100%

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

安樂鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為102,900.00元,支出決算75,673.92元,完成預(yù)算的73.54 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為31,171.92元,完成預(yù)算的 47.51%;公務(wù)接待費支出決算為44,502元,完成預(yù)算的119.3%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少了公務(wù)用車維修費用和接待費支出。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年105,660.20元減少了29,986.28元,下降39.31%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,2016、2017年度都沒有支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少21,596.48元,下降37.41%;公務(wù)接待費支出決算減少3,421.8元,下降7.6%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少了公務(wù)用車維修費用和接待費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出31,171.92元,占41.19%;公務(wù)接待費支出44,502元,占58.81%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出31,171.92元。其中:公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出31,171.92元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)重點工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出44,502元。其中:國內(nèi)接待費支出44,502元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待296批次(其中:外事接待0批次),接待人次890人(其中:外事接待人次0人)。國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

安樂鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出7,266,899.86元,與上年相比,比去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出6,695,989.08元增加了570,910.78元,增幅達(dá)8.5%,主要原因各級對基層工作的重視,提高了基層人員的工資福利待遇,改善了基層辦公環(huán)境條件,作為服務(wù)型的鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)也提高了辦事效率和辦事能力,提升了政府形象,提高了鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)服務(wù)水平。人員經(jīng)費的調(diào)整,增加了工資,增加了辦公經(jīng)費支出。鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)工作人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,安樂鄉(xiāng)資產(chǎn)總額109,956,000.57元,其中,流動資產(chǎn)102,091,128.65元,固定資產(chǎn)7,757,871.92元,對外投資及有價證券0元,在建工程100,000元,無形資產(chǎn)7,000元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額比去年資產(chǎn)總額89,705,615.88元增加20,250,384.69元,其中:固定資產(chǎn)增加72,184.50元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)




欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

109956000.57

102091128.65

7754871.92

6,084,881.06

796,000.00

0

876,990.86

0

100000

7000

0






填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)


























(三)政府采購支出情況

2017年度,安樂鄉(xiāng)政府采購支出總額63,300元,其中:政府采購貨物支出63,300元,占政府采購支出的100%;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

(五)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。

附件:安樂鄉(xiāng)2017年度部門決算公開表.xls

監(jiān)督索引號53232300656601111

上一條:牟定縣地震局2017年度部門決算
下一條:中共牟定縣委黨校2017年部門決算公開說明

關(guān)閉