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牟定縣人民政府
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新橋衛(wèi)生院2018年度部門決算公開說明

日期:2019年08月22日   作者:   來源:縣財政局    點擊:[]

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度部門決算表

一、收入開銷決算總表

二、收入決算表

三、開銷決算表

四、財政撥款收入開銷決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入開銷決算表

六、一般公共預算財政撥款基本開銷決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入開銷決算表

八、財政專戶管理資金收入開銷決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目開銷概況

十一、項目開銷績效自評

十二、項目績效目標管理

十三、整體開銷績效自評報告

十四、整體開銷績效自評表

第三部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、開銷決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款開銷決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費開銷決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費開銷情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購開銷情況

四、部門績效自評情況

(一)項目開銷概況

(二)項目開銷績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體開銷績效自評報告

(五)部門整體開銷績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院位于縣城東部,距縣城7公里,東與祿豐縣妥安鄉(xiāng)接壤,南與共和鎮(zhèn)相連,西與蟠貓鄉(xiāng)山水相連,北與安樂鄉(xiāng)相鄰。全院房屋建筑面積6401.745平方米,其中業(yè)務用房2466.76平方米。衛(wèi)生院設有醫(yī)療科,護理科,財務后勤科,公共衛(wèi)生科,藥劑科,醫(yī)技科、中醫(yī)科等7大科室,現(xiàn)有病床56張。主要醫(yī)療設備有彩色多普勒B超,全自動生分析儀,多參數(shù)心電監(jiān)護儀,胃鏡,X光機,高頻電刀,十二道心電圖機、救護車1輛等?;灸軡M足廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務均等化工作要求。2014年我院被評為“楚雄州優(yōu)秀衛(wèi)生院”,同時列為“醫(yī)療縣鄉(xiāng)一體化管理”醫(yī)院。

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣一級預算單位,按國家行政事業(yè)單位分類,屬于全額撥款事業(yè)單位,執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度,縣編辦核編40人,2018年末實有人數(shù)31人。牟定縣新橋中心衛(wèi)生院承擔著新橋鎮(zhèn)轄區(qū)人民群眾防病治病,看病就醫(yī)職責。衛(wèi)生院主要開展基本醫(yī)療、防疫、婦幼、基本公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約服務工作,肩負著縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務一體化診療業(yè)務活動。同時,為新型農村合作醫(yī)療政策執(zhí)行提供宣傳、檢查、督導等一系列醫(yī)療活動。

(二)基本職能

1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府推進農村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務,開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4、貫徹落實國家基本藥物制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 基本藥物實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作,承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

6、開展康復治療、康復訓練、提供計劃生育技術指導與服務。

7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

8、協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9、協(xié)助做好新型農村合作醫(yī)療工作。

(三)公共衛(wèi)生服務職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務,包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。

1、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點,在自愿的基礎上,為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務記錄等;健康檔案要及時更新,并逐步實行計算機管理。

2、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內容,向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務,設置健康教育宣傳欄并定期更新內容,開展健康知識講座等健康教育活動。

3、預防接種

落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施,為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗;在重點地區(qū),對重點人群進行針對性接種,包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗;發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應,并協(xié)助調查處理。

4、傳染病防治

開展疾病預防控制,做好本行政區(qū)域內傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫點處理;開展結核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務;配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。

5、兒童保健

為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊,開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次,兒童保健1歲以內至少4次,第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。

6、孕產(chǎn)婦保健

為孕產(chǎn)婦建立保健手冊,開展至少5次孕期保健服務和2次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導,了解產(chǎn)后恢復情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導。

7、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。

8、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理,定期進行隨訪,每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

9、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理;在專業(yè)機構指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導,開展精神衛(wèi)生的干預防治工作。

10、家庭醫(yī)生簽約服務管理工作

成立家庭醫(yī)生簽約服務團隊,根據(jù)上級部門相關要求,到村級農戶家進行家庭醫(yī)生簽約服務工作,以及按照家庭醫(yī)生簽約服務管理要求,進行績效考核并兌付家庭醫(yī)生簽約服務資金等一系列工作。

(四)衛(wèi)生行政管理職能

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。

2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

(五)完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,財政全額撥款的事業(yè)單位1個,即牟定縣新橋中心衛(wèi)生院,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年末實有人員編制40人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制40人;在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員31人。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

轄區(qū)衛(wèi)生所16個,村醫(yī):32名。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入開銷決算總表

二、收入決算表

三、開銷決算表

四、財政撥款收入開銷決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入開銷決算表

六、一般公共預算財政撥款基本開銷決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入開銷決算表

八、財政專戶管理資金收入開銷決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目開銷概況

十一、項目開銷績效自評

十二、項目績效目標管理

十三、整體開銷績效自評報告

十四、整體開銷績效自評表

第三部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

新橋中心衛(wèi)生院2018年收入結構分析表

單位:元

收入合計

收入構成

各項收入占比

財政撥款收入

事業(yè)收入

財政撥款收入占比

事業(yè)收入占比

5687697.30

5115745.55

571951.75

89.94%

10.06%

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度收入合計5687697.30元。其中:財政撥款收入5115745.55元,占總收入的89.94%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入571951.75元,占總收入的10.06%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位上繳收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,總收入比上年5194549.23元增加493148.07元,增長9.49%??偸杖氡壬夏暝鲩L的主要原因是:正常增加本年度薪級工資; 2018年新招錄兩名專業(yè)技術人員。

二、開銷決算情況說明

新橋中心衛(wèi)生院2018年開銷結構分析表

單位:元

合計

基本開銷

項目開銷

上繳上級開銷

經(jīng)營開銷

對附屬單位補助開銷

一般公共服務開銷

社會保障和就業(yè)開銷

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育開銷

5687697.30

88235.00

1163509.53

4435952.77

0.00

0.00

0.00

0.00

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度開銷合計5687697.30元。其中:基本開銷5687697.30元,占總開銷的100%;其中:一般公共服務開銷88235.00元,占比1.55%;社會保障和就業(yè)開銷1163509.53元,占比20.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育開銷4435952.77元,占比77.99%。項目開銷0元,占總開銷的0%;上繳上級開銷、經(jīng)營開銷、對附屬單位補助開銷共0元,占總開銷的0%。與上年相比,總開銷較上年5194549.23元增加493148.07元,增長9.49%。開銷比上年增長的主要原因是:正常增加本年度薪級工資,2018年新招錄兩名專業(yè)技術人員。

(一)基本開銷情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度用于保障單位醫(yī)療機構正常運轉的日常開銷5687697.30元。與上年相比,總開銷較上年5194549.23元增加493150.77元,增長9.49%。開銷比上年增長的主要原因是:正常增加本年度薪級工資,2018年新招錄兩名專業(yè)技術人員?;鹃_銷具體情況如下:

(1)工資福利開銷4100494.27元,占基本開銷的72.09%,其中:基本工資900421.00元,津貼補貼834947.00元,績效工資1268142.00元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費444749.60元,職工基本醫(yī)療保險繳費223876.38元,公務員醫(yī)療補助繳費155567.36元,其他社會保障繳費12204.93元,住房公積金260586.00元。

(2)對個人和家庭的補助894287.80元,占基本開銷的15.72%。其中:退休費706555.00元,生活補助187732.80元。

(3)商品和服務開銷692915.23元,占基本開銷的12.19%。其中:辦公費54535.00元,印刷費18412.00元,手續(xù)費1825.00元,維護費:364381.63元,電費18772.08元,郵電費1875.89元,水費7500.00元,差旅費13107.00元,公務接待費36500.00元,勞務費79269.00元,專用材料費70324.15元,公務用車運行維護費4450.00元,工會經(jīng)費21963.48元。

(二)項目開銷情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生計生機構、下屬衛(wèi)生所等機構為完成工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費開銷0元,減少100%;與上年對比,項目開銷比上年減少56700.00元,項目開銷比上年減少的主要原因是本年度無項目開銷。

三、一般公共預算財政撥款開銷決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款開銷決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款開銷5115745.55元,占本年開銷合計的89.94%。與上年對比一般公共預算財政撥款開銷比上年4580693.43元增加535052.12元,增長11.68%。一般公共預算財政撥款開銷比上年增長的主要原因是:正常增資,各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加,2018年新招聘兩名專業(yè)技術人員。

(二)一般公共預算財政撥款開銷決算具體情況

新橋衛(wèi)生院2018年一般公共預算財政撥款開銷明細表

單位:元

一般公共服務開銷

社會保障和就業(yè)開銷

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育開銷

開銷數(shù)

占比

開銷數(shù)

占比

開銷數(shù)

占比

88235.00

1.73%

1163509.53

22.74%

3864001.02

75.53%

1.一般公共服務(類)開銷88235.00元,占一般公共預算財政撥款總開銷的1.73%。

2.社會保障和就業(yè)(類)開銷1163509.53元,占一般公共預算財政撥款總開銷的22.74%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障開銷。其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費開銷444749.60元,事業(yè)單位離退休費開銷706555.00元,財政對工傷保險基金的補助開銷12204.93元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)開銷3864001.02元,占一般公共預算財政撥款總開銷的75.53%。主要用于在職人員工資統(tǒng)發(fā)、醫(yī)療衛(wèi)生機構正常辦公開銷。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開銷3484557.28元。事業(yè)單位醫(yī)療開銷223876.38元,公務員醫(yī)療補助155567.36元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費開銷決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費開銷決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費開銷預算為40950.00元,開銷決算為40900.00元,完成預算的99.88%。其中:因公出國(境)費開銷決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費開銷決算為4425.00元,完成預算的99.44%;公務接待費開銷決算為36475.00元,完成預算的99.93%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費開銷較上年“三公經(jīng)費”開銷數(shù)20950.00元增加19950.00元,增長95.23%,主要原因是2018年度各級工作檢查接待增多,公務接待費增多。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費開銷決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費開銷決算中,因公出國(境)費開銷0元,占0%;公務用車購置及運行維護費開銷4425.00元,占10.82%;公務接待費開銷36475.00元,占89.18%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費開銷0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費開銷4425.00元。其中:公務用車購置開銷0元,購置車輛0輛。公務用車運行維護開銷4425.00元。

3.公務接待費開銷36475.00元。其中:

國內接待費開銷36475.00元(其中:外事接待費開銷0元),共安排國內公務接待87批次(其中:外事接待0批次),接待人次821人(其中:外事接待人次0人)。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生工作發(fā)生的接待開銷。

國(境)外接待費開銷0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費開銷情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院屬全額撥款事業(yè)單位,本單位無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,牟定縣新橋中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6646554.19元。其中,流動資產(chǎn)934012.48元,固定資產(chǎn)5712541.71元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加784612.24元。其中,流動資產(chǎn)增加32355.87元,固定資產(chǎn)增加752256.37元。處置房屋建筑物0平方米,處置車輛0輛,報廢報損資產(chǎn)0項,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元,出租房屋0平方米,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

6646554.19

934012.48

5712541.71

3836455.71

149800.00

0

1726286.00

0

0

0

0.00

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購開銷情況

2018年度,牟定縣新橋衛(wèi)生院政府采購開銷總額0元,其中:政府采購貨物開銷0元;政府采購工程開銷0元;政府采購服務開銷0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購開銷總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年度沒有開展績效評價,部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

附表10項目開銷概況

附表11項目開銷績效自評

附表12項目績效目標管理

附表13整體開銷績效自評報告

附表14整體開銷績效自評表

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本開銷中人員經(jīng)費包括工資福利開銷和對個人和家庭的補助,日常公用開銷包括商品和服務開銷、資本性開銷等人員經(jīng)費以外的開銷。

(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本開銷中的日常公用經(jīng)費開銷。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等開銷;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置開銷(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等開銷;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費開銷數(shù)(包括基本開銷和項目開銷)。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年開銷的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本開銷:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員開銷和公用開銷。

10.項目開銷:指在基本開銷之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的開銷。

11.經(jīng)營開銷:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的開銷。

12.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等開銷;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置開銷(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等開銷;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)開銷。

附件:牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年部門決算公開情況表.xlsx

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

2019年8月20日

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