監(jiān)督索引號53232300121301000
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、州委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī),向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況,提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議,組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實,檢查執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。
2.負責(zé)牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作,做好無黨派人士工作,支持無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用,支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)。
3.調(diào)查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議,聯(lián)系黨外知識分子代表人士。
4.貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及省、州、縣黨委決策部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題,依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù),深入開展民族地區(qū)扶貧,推進民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動,全面促進民族事業(yè)發(fā)展;依法保護公民宗教信仰自由,做好宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查調(diào)處工作,推動綜合治理,抵御境外宗教滲透,鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線等。
5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議,團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士,開展思想政治工作。
6.貫徹落實黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策及省委、州委決策部署,管理涉僑、涉臺事務(wù),貫徹落實僑務(wù)、臺灣工作有關(guān)政策措施,調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑、涉臺工作,聯(lián)系有關(guān)社團及代表人士,指導(dǎo)推動涉僑、涉臺宣傳、文化交流工作等。
7.負責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作,會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
8.指導(dǎo)下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,協(xié)助管理下級黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員,負責(zé)下級統(tǒng)戰(zhàn)工作負責(zé)人培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作;指導(dǎo)工商聯(lián)工作;做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作。
9.負責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。
(二)2023年度重點工作任務(wù)概述
1.聚焦黨中央關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作的重大決策部署及省委、州委、縣委工作要求抓落實。一是扛穩(wěn)壓實主體責(zé)任,黨的領(lǐng)導(dǎo)全面加強。二是突出思想政治引領(lǐng),共同團結(jié)奮斗根基更加堅實。三是建立健全工作機制,大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局不斷完善。
2.全面貫徹落實《條例》,聚焦新時代統(tǒng)戰(zhàn)工作的著力重點和薄弱環(huán)節(jié)抓落實。一是“云嶺同心工程”取得新進展。二是黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作呈現(xiàn)新氣象。三是民族宗教事務(wù)治理能力穩(wěn)步提升。
3.堅持圍繞中心服務(wù)大局,聚焦縣委縣政府中心任務(wù)抓落實。
一是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員積極建言獻策。二是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員助力高質(zhì)量發(fā)展。三是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員投身鞏固脫貧成效和接續(xù)鄉(xiāng)村振興和民生改善。
4.推進作風(fēng)革命效能建設(shè),聚焦統(tǒng)戰(zhàn)部門職責(zé)及統(tǒng)戰(zhàn)干部素質(zhì)能力提升抓落實。一是聚焦“兩個確立”,建設(shè)政治機關(guān)。二是落實全面從嚴治黨責(zé)任,建設(shè)“清廉機關(guān)”。三是踐行“三個工作法”,建設(shè)模范機關(guān)。四是建強統(tǒng)戰(zhàn)干部隊伍,提升統(tǒng)戰(zhàn)本領(lǐng)。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、臺僑股、經(jīng)濟和社會事務(wù)股。
所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。
納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年末實有人員編制6人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員7人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度收入合計1683582.90元。其中:財政撥款收入1683582.90元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少151288.26元,下降8.25%。其中:財政撥款收入減少151288.26元,下降8.25%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。減少的主要原因是人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費收入減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度支出合計1705495.37元。其中:基本支出1573997.62元,占總支出的92.29%;項目支出131497.75元,占總支出的7.71%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少207847.32元,下降10.86%。其中:基本支出減少185457.54元,下降10.54%;項目支出減少22389.78元,下降14.55%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%?;局С鰷p少的主要原因是人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出減少。項目支出減少的原因是向上爭取的項目經(jīng)費減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1573997.62元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1444206.45元,占基本支出的91.75%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費129791.17元,占基本支出的8.25%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出131497.75元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。
具體項目開支及開展情況如下:中央華僑事務(wù)經(jīng)費61912.47元,主要用于開展歸僑僑眷職業(yè)技能培訓(xùn)、僑法宣傳培訓(xùn)、困難僑屬送醫(yī)送藥等;省州統(tǒng)戰(zhàn)專項資金68585.28元,主要用于“一網(wǎng)兩單”建設(shè)、宗教專項經(jīng)費及政策法規(guī)培訓(xùn)等統(tǒng)戰(zhàn)工作事務(wù);爭取上級補助資金考核獎補經(jīng)費1000.00元,主要用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1705495.37元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比,減少207847.32元,下降10.86%。減少的主要原因是單位人員減少、基本工資、津貼補貼、社保費等人員經(jīng)費支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1234926.89元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.41%。主要用于部機關(guān)人員工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費支出974800.00元;機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出128600.00元和華僑事務(wù)等131526.89元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出279281.27元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.38%。主要用于部機關(guān)的退休經(jīng)費、機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險、遺屬困難生活補助等。
9.衛(wèi)生健康(類)支出92839.21元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.44%。主要用于機關(guān)單位基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出98448.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.77%。主要用于部機關(guān)按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24750.00元,決算為24668.01元,完成年初預(yù)算的99.67%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算0.00為元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為19918.01元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的80.74%,完成年初預(yù)算的99.59%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4750.00元,決算為4750.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的19.26%,完成年初預(yù)算的100.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算4750.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24750.00元,支出決算為24668.01元,完成年初預(yù)算的99.67%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為19918.01元,完成年初預(yù)算的99.59%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4750.00元,決算為4750.00元,完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是樹立過緊日子思想,嚴格財政預(yù)算資金管理。統(tǒng)籌加強公務(wù)用車管理降低用車運行維護費,按規(guī)定嚴格公務(wù)接待管理等。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5915.66元,下降19.34%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2974.66元,下降12.99%;公務(wù)接待費支出決算減少2941.00元,下降38.24%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是樹立過緊日子思想,嚴格財政預(yù)算資金管理,公務(wù)用車運行維護費支出和公務(wù)接待費支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于部門統(tǒng)戰(zhàn)工作開展所需公務(wù)車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檢查調(diào)研、指導(dǎo)、考評、考核和其他縣(市)工作交流等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出129791.17元,與上年相比,減少9216.90元,下降6.63%。減少的主要原因是全面推進節(jié)約型機關(guān)和效能型機關(guān)建設(shè),在干部職工中廣泛開展厲行節(jié)約,減少開支辦一切事教育。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障日常工作所產(chǎn)生的水費1200.00元、電費5000.00元、郵電費13826.84元、公務(wù)接待費4750.00元、工會經(jīng)費14446.32元、公務(wù)用車運行維護費19918.01元、其他交通費用69450.00元、其他商品和服務(wù)支出1200.00元。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額205990.65元,其中,流動資產(chǎn)16688.37元,固定資產(chǎn)189166.28元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)136.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少69269.11元,其中固定資產(chǎn)減少50488.75元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部政府采購支出總額19918.01元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出19918.01元。授予中小企業(yè)合同金額19918.01元,其中:授予小微企業(yè)合同金額19918.01元。
四、部門績效自評情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無其他需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
7.其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
附件:中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度決算表
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2024年9月23日
監(jiān)督索引號53232300121301111