監(jiān)督索引號53232300336100800000
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本次下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物,實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制,實施基本藥物零差率銷售,切實解決患者看病難、看病貴的問題。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:行政辦公室、公共衛(wèi)生辦公室、醫(yī)療業(yè)務(wù)辦公室。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員,以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY,進行績效考核,每季度一次,將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
6.開展康復治療、康復訓練,提供計劃生育技術(shù)指導與服務(wù)。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等;協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件;承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術(shù)指導等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制29人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制29人。在職實有24人,其中:財政全額保障24人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。
車輛編制0輛,實有車輛1輛,超編車輛1輛,具體原因為屬于救護特種車輛,未納入政府編制。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入810.53萬元,其中:一般公共預(yù)算394.94萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入415.59萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年404.55萬元對比增加405.98萬元,增長100.35%,增長的主要原因是2023年在職職工基本工資標準調(diào)增,導致一般公共預(yù)算資金增加;另外,衛(wèi)生院醫(yī)療收入全部納入2024年預(yù)算,根據(jù)預(yù)算管理制度改革的要求,對救護車的加油、維修保養(yǎng)和保險服務(wù)進行了采購預(yù)算編制,導致事業(yè)收入預(yù)算增加。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入394.94萬元,其中:本年收入394.94萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款394.94萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年391萬元對比增加3.94萬元,增長1.01%,增長的主要原因是2023年在職職工基本工資標準調(diào)增,另外,衛(wèi)生院醫(yī)療收入全部納入2024年預(yù)算,根據(jù)預(yù)算管理制度改革的要求,對救護車的加油、維修保養(yǎng)和保險服務(wù)進行了采購預(yù)算編制,導致事業(yè)收入預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出810.53萬元。財政撥款安排支出394.94萬元,其中:基本支出394.94萬元,與上年391萬元對比增加3.94萬元,增長1.01%.增加的主要原因是2023年在職職工基本工資標準調(diào)增。項目支出0萬元,與上年0萬元對比增加0萬元,增長0%,與上年對比無變化的原因是本年及上年財政安排項目支出預(yù)算均為0萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出12.98萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出41.11萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“20899其他社會保障和就業(yè)支出”支出6萬元,主要用于年內(nèi)聘用人員工資支出。
4.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出283.74萬元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金等),商品和服務(wù)支出(主要包含辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等)。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出14.41萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出10.13萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.14萬元,主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
8.“2210201住房公積金”支出25.43萬元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出394.94萬元,其中:30101基本工資99.88萬元,30102津貼補貼27.49萬元,30107績效工資142.18萬元,30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.11萬元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.41萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.13萬元,30112其他社會保障繳費3.68萬元,30113住房公積金25.43萬元,30199其他工資福利支出6.00萬元,30201辦公費5.41萬元,30205水費0.56萬元,30206電費1.00萬元,30207郵電費0.60萬元,30228工會經(jīng)費4.08萬元,30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬元,30302退休費12.74萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無與中央配套事項。
(二)既定政策標準測算補助事項
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,較上年減少0.58萬元,下降100%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國(境)費預(yù)算均為0萬元。
(二)公務(wù)接待費
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,較上年減少0.58萬元,下降100%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
減少的原因厲行節(jié)約,嚴格控制三公經(jīng)費支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。屬救護車,運行費用由單位自有事業(yè)收入列支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元,與上年對比增加0萬元,無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額559.02萬元,其中,流動資產(chǎn)244.59萬元,固定資產(chǎn)303.34萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)11.09萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加25.55萬元,其中固定資產(chǎn)增加4.11萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
附件:1.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財務(wù)項目文本公開
牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院
2024年2月18日
監(jiān)督索引號53232300336100800111