監(jiān)督索引號53232300336101000
牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門決算公開情況說明
公開目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表(詳見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標(biāo)管理
十三、整體支出績效自評報告
十四、整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2018年度部門決算批復(fù)及公開工作的通知》要求,現(xiàn)就牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門決算進(jìn)行公開,并就有關(guān)情況作如下說明:
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策,制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實施。
2.根據(jù)縣政府機構(gòu)改革意見為政府組成部門,在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下,主管全縣的人口和計劃生育工作,具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的人口與計劃生育方針政策,開展人口與計劃生育統(tǒng)計及其分析,研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略,編制全縣人口與計劃生育中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施,及時向縣委、縣政府提出人口與計劃生育工作的意見和建議;組織開展全民性的人口與計劃生育宣傳教育活動、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù);會同有關(guān)部門,依法對全縣的流動人口進(jìn)行管理和開展人口和計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
3.研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置;制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施,承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
4.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作,按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督;組織實施基本藥物制度,指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。
5.承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé),承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作、通報重大食品安全信息。
6.承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作,制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù),通報法定傳染病疫情信息;承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作,制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作,通報突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
7.負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作,制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實施。
8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機構(gòu)(含民營醫(yī)院)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理,按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),制定并監(jiān)督實施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系;承擔(dān)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作;研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃,組織重點醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān),指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
9.指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作,組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃,會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作,組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國衛(wèi)生運動委員會的決定、決議,處理愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務(wù),制定全縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務(wù),制定愛國衛(wèi)生運動的長遠(yuǎn)規(guī)劃,工作計劃并組織實施;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實,參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市,衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作,開展全民健康教育活動。
11.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施,規(guī)劃并實施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作,承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
12.負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實施;承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評估,預(yù)算編制、計劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評估及考核工作;承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會辦公室的職責(zé)。
13.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.完善衛(wèi)生、計生服務(wù)體系建設(shè),健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系,貫徹國家基本藥物制度,推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革,形成多元化辦醫(yī)格局,滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施,促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序,覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見,加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作,加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐,加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度,努力形成一支學(xué)歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6、建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò),建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,實施縣中醫(yī)院搬遷擴(kuò)建項目建設(shè),進(jìn)一步完善中醫(yī)機構(gòu)配套建設(shè),全面提高中醫(yī)機構(gòu)綜合服務(wù)能力,以實現(xiàn)全國、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣為目標(biāo),培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干,至2020年全縣所有鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院要建立健全中醫(yī)科、中藥房。
8.做好艾滋病防控工作。
9.認(rèn)真執(zhí)行計劃生育政策,全面實施計劃生育家庭“獎勵優(yōu)惠”政策,到“十三五”期末,即2020年,全縣人口總數(shù)控制在21.2人以內(nèi),人口出生率控制在11‰以內(nèi),人口自然增長率控制在5‰以內(nèi)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年末實有人員編制24人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員29人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員15人。其中:離休0人,退休15人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表(詳見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度收入合計53,081,845.30元。其中:財政撥款收入52,672,638.80元,占總收入的99.23%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入409,206.50元,占總收入的0.77%??偸杖氡壬夏?5,883,990.12元增加7,197,855.18元,增長15.69%。收入比上年增長的主要原因是:爭取到牟定縣婦幼保健院中央預(yù)算內(nèi)投資9,600,000.00元;各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度支出合計53,487,910.10元。其中:基本支出5,557,507.99元,占總支出的10.39%;項目支出47,930,402.11元,占總支出的89.61%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。支出比上年43,750,938.93元增加9,736,971.17元,增長22.26%。支出比上年增加的原因是:各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,557,507.99元。支出比上年5,139,650.71元增加417,857.28元,增長8.13%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)、下屬衛(wèi)生計生事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出47,930,402.11元,支出比上年38,611,288.22元增加9,319,113.89元,增長24.14%,支出比上年增加的原因是:各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52,672,638.80元,占本年支出合計的100%??偸杖氡壬夏?5,699,797.73元增加6,972,841.07元,增長15.26%。收入比上年增長的主要原因是:各級財政對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)支出346,127.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于在職人員2017年政府工作績效獎勵及人員增資;
2.社會保障和就業(yè)(類)支出949,233.44元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.80%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出;
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出52,192,549.66元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.54%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出;
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為47,000.00元,支出決算為46,082.00元,完成預(yù)算的98.05%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19,298.00元,完成預(yù)算的41.06%;公務(wù)接待費支出決算為26,784.00元,完成預(yù)算的58.94%。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加19,997.00元,增長76.66%。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.00元,下降0.01%;公務(wù)接待費支出決算增加19,999.00元,增長294.75%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算增長的主要原因是機構(gòu)新增工作職能、上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)增加致公務(wù)接待費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19,298.00元,占41.06%;公務(wù)接待費支出26,784.00元,占58.94%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19,298.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出19,298.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于衛(wèi)生計生應(yīng)急所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出26,784.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出26,784.00元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待64批次(其中:外事接待0批次),接待人次603人(其中:外事接待人次0人)。主要用于衛(wèi)生計生(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出148,335.92元,支出比上年383,921.53元減少235,585.61元,減少61.36%。2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出減少的主要原因是:本年無新增獎勵性績效。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,資產(chǎn)總額14,609,750.12元,其中,流動資產(chǎn)7,040,167.44元,固定資產(chǎn)7,569,582.68元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少468,478.94元,其中固定資產(chǎn)減少40,7648.94元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值3,480,416.15元;處置車輛0輛,賬面原值334,138.00元;報廢報損資產(chǎn)3項,賬面原值3,755,028.53元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計 |
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14,609,750.12 |
7,040,167.44 |
7,569,582.68 |
3,480,416.15 |
334,138.00 |
0 |
3,755,028.53 |
0 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額39,976.00元,其中:政府采購貨物支出39,976.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)。
附表10項目支出概況
附表11項目支出績效自評
附表12項目績效目標(biāo)管理
附表13整體支出績效自評報告
附表14整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件:牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門決算公開情況表.xlsx
牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局
2019年8月26日
監(jiān)督索引號53232300336101111