監(jiān)督索引號53232300336100901000
目錄
第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位,單位類型:公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費來源形式:全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé):承擔常見病、多發(fā)病的診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù),康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作;負責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等,人員編制:核定事業(yè)編制33人。
(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是,按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署,按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,扎實開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好,群眾滿意”為目標,創(chuàng)建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審”活動,全力做好疫情防控工作,做到新冠疫苗接種全覆蓋。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實施和綜合管理為基本內(nèi)容,家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標,突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù),扎實做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量,繼續(xù)推進村衛(wèi)生所建設(shè),完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作管理,加強行風(fēng)建設(shè),完成了上級交給的各項工作任務(wù),使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣新橋中心衛(wèi)生院。牟定縣新橋中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個,分別是:醫(yī)療科、護理科、財務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科等。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2021年末實有人員編制28人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制28人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員28人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員34人。其中:離休0人,退休34人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2021年度收入合計844.96萬元。其中:財政撥款收入519.99萬元,占總收入的61.54%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入95.18萬元(含教育收費0萬元),占總收入的11.26%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入229.79萬元,占總收入的27.19%。財政撥款收入較上年523.44萬元減少3.45萬元,下降0.66%,財政收入比上年減少的原因是2021年退休1人、人員調(diào)動2人,導(dǎo)致單位人員經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2021年度支出合計845.06萬元。其中:基本支出615.28萬元,占總支出的72.81%;項目支出229.79萬元,占總支出的27.19%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。財政支出比上年減少的原因是2021年退休1人、人員調(diào)動2人,導(dǎo)致單位人員經(jīng)費減少。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出615.28萬元。比上年基本支出624.19萬元減少8.91萬元,下降1.42%,減少的原因是2021年退休1人、人員調(diào)動2人,導(dǎo)致單位人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出509.22萬元,占基本支出的82.76%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費106.06萬元,占基本支出的17.24%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出229.79萬元。較上年0萬元,增長100%。增長的主要原因是無項目支出預(yù)算。具體項目開支及開展工作情況:鄉(xiāng)村醫(yī)生藥品成本及生活補助26.3萬元;聘用人員工資及保險費用10.86萬元;辦公設(shè)備購買及醫(yī)療設(shè)備購置費用27.33萬元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)149.53萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出520.09萬元,占本年支出合計的61.55%。財政撥款支出較上年523.44萬元減少3.45萬元,下降0.66%,財政支出比上年減少的原因是2021年退休1人、人員調(diào)動2人,導(dǎo)致單位人員經(jīng)費減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)(類)支出113.76萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.87%。主要用于2021年在職人員的養(yǎng)老保險支出和離退休人員的工資和公用經(jīng)費。
2.衛(wèi)生健康(類)支出378.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.73%。主要用于支付2021年在職人員工資,醫(yī)療保險、工傷保險的繳納,單位日常的公用經(jīng)費支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。
3.住房保障(類)支出28.04萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1萬元,支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算的84%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算的84%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按照公務(wù)接待費的相關(guān)管理規(guī)定,嚴格控制公務(wù)接待費支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.01萬元,增長0.94%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)接待費支出決算增加0.01萬元,增長0.94%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2021年度我院創(chuàng)建心腦血管救治站、一級甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院創(chuàng)建等工作,導(dǎo)致我院公務(wù)接待增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0.84萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.84萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出0.84萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次133人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與上年相比,沒有變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額653.52萬元,其中,流動資產(chǎn)251.79萬元,固定資產(chǎn)401.73萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加71.41萬元,其中固定資產(chǎn)增加23.02萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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合計 |
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653.52 |
251.79 |
401.73 |
280.31 |
14.98 |
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106.44 |
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0 |
0 |
0 |
填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn), 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn), 3、填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2021年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,公開07表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、公開08表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表、公開12表項目支出績效自評表為空表。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
6、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
7、“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院
2022年09月06日
監(jiān)督索引號53232300336100901111