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牟定縣委政研室2016年度部門決算公開說明

日期:2017年09月15日   作者:   來源:縣委政研室    點擊:[]


第一部分 縣委政研室概況

一、主要職能

(一)主要職能

縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個常設機構合署辦公。此外,還有縣新農(nóng)辦、中低產(chǎn)田地改造辦公室、新農(nóng)村工作總隊辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、美麗鄉(xiāng)村辦公室、農(nóng)村五金監(jiān)管辦公室、農(nóng)村勞動力就業(yè)轉移辦公室等七個非常設機構設在政研室,實行“十塊牌子,一套人員,合署辦公” 的管理體制。

(二)2016年度重點工作任務介紹

整合發(fā)改、農(nóng)業(yè)、國土、煙草等部門項目資金,完成中低產(chǎn)田地改造面積4.3023萬畝,投資6261.26萬元;規(guī)劃實施7個美麗宜居鄉(xiāng)村建設投資315萬元;推進農(nóng)業(yè)轉移人口市民化工作,完成培訓3900人,新增轉移3700人,舉辦現(xiàn)場招聘會2場,落實培訓資金153.7萬元;對“三資”、“五金”監(jiān)管,組成督查組對全縣“三資”“五金”進行全面督查,提出整改要求,跟蹤督辦;對縣委深化改革領導小組2016年工作要點中30個方面的改革內(nèi)容全面推進;對脫貧摘帽目標任務克難落實,參與起草并出臺《牟定縣五年脫貧攻堅行動計劃》、《牟定縣脫貧摘帽安居房建設實施方案》等系列文件,助扶貧掛點的戌街鄉(xiāng)水橋村委會2015年、2016年100戶384人脫貧,傾斜項目資金300余萬元補短板;深入調(diào)研,發(fā)揮決策參謀作用。完成調(diào)研報告22篇,刊發(fā)《牟定政研》16期,省州級刊物刊載調(diào)研報告17篇,獲楚雄州委、州人民政府第九屆社會科學優(yōu)秀調(diào)研成果獎1篇。

二、部門基本情況

縣委政研室核編8人,實有人數(shù)14人。其中:行政8人,事業(yè)編制4人,工勤2人,有公務用車一輛。內(nèi)設辦公室、政研股、項目股、督導股。

(一)部門決算單位構成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年末部門實有人員編制8人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員15人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分2016年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

部門2016年度收入合計10204.99萬元。其中:財政撥款收入10204.7萬元,占總收入的99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0.29%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的1%。

二、支出決算情況說明

上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元部門2016年度支出合計10212.11萬元。其中:基本支出185.64萬元,占總支出的2%;項目支出10026.48萬元,占總支出的98%;上繳,占總支出的0%。與2015年對比:主要是2016年項目資金增加,與上年281.61萬元同比增加項目資金9744.87萬元,占總支出的35.6%,原因是增加了脫貧摘帽資金。

(一)基本支出情況

2016年度用于保障本單位機構正常運轉的日常支出171.57萬元。與2015年92.3萬元對比,增加79.27萬元,主要原因分是增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10%。

(二)項目支出情況

2016年度用于保障本單位機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11萬元。與2015年對比赤平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

部門2016年度一般公共預算財政撥款支出10204.5萬元,占本年支出合計的99%。與上年281.61萬元增加9922.88萬元,主要原因分析是增加了脫貧摘帽資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出10204.5萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99%。主要用于一般公共支出、行政運行及項目資金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.5萬元,支出決算為7.3萬元,完成預算的34.2%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.48萬元,完成預算的47.68%;公務接待費支出決算為3.82萬元,完成預算的52.32%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是年內(nèi)機構設置增加;二是年內(nèi)購置燃油卡2萬元;三是突發(fā)災害搶險中支出。

年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.3萬元,下降31%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.02萬元,下降22.6%;公務接待費支出決算減少1.28萬元,下降25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照八項規(guī)定要求,減少了公務接待。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.48萬元,占47.68%;公務接待費支出3.82萬元,占52.32%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.48萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.48萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)脫貧攻堅、重點項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.82萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出3.82萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次760人(其中:外事接待人次0人)。主要用于項目督查、抗洪搶險等發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2016年機關運行經(jīng)費支出153.86萬元,與上年103萬元比增加50.86萬元,增長33%,主要原因是增加離退休干部職工工資。

附件:2016年政研室決算公開表.xls

牟定縣委政策研究室

2017年9月14日


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